2019
柳城縣“三公”經(jīng)費2019年決算支出情況
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2020-08-10

柳城縣“三公”經(jīng)費2019年決算支出情況


2019年,柳城縣公共財政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為1,257.47萬元,比2019年年初算預(yù)數(shù)增加389.82萬元,增長44.93%。其中:因公出國(境)費22.91萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加22.91萬元,主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費552.26萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加552.26萬元,主要是紀(jì)委、公安、法院等部門增加執(zhí)法用車以及機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護(hù)費539.25萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加15.47萬元,增長2.95%,主要是公務(wù)用車數(shù)量比年初預(yù)算增加,燃油等運行維護(hù)費相應(yīng)增加。公務(wù)接待費143.05萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)減少200.82萬元,下降58.4%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。

2019年,柳城縣公共財政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為1,257.47萬元,比2018年決算數(shù)增加0.61萬元,增長0.05%。其中:因公出國(境)費22.91萬元,比2018年決算數(shù)增加10.88萬元,增長90.44%,主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費552.26萬元,比2018年決算數(shù)增加75.8萬元,增長15.91%,主要是紀(jì)委、公安、法院等部門增加執(zhí)法用車以及機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護(hù)費539.25萬元,比2018年決算數(shù)減少24萬元,下降4.26%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費開支。公務(wù)接待費143.05萬元,比2018年決算數(shù)減少62.07萬元,下降30.26%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。

?2019年柳城縣因公出國(境)團(tuán)組6個,人數(shù)6人;公務(wù)用車購置38輛,公務(wù)用車保有量398輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次2885次,接待人數(shù)24540人。


2019年公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表

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項? 目

2018年決算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

2019年決算數(shù)

比2019年預(yù)算數(shù)增減

比2018年決算數(shù)增減

金額

%

金額

%

因公出國(境)費用

12.03

0

22.91

22.91


10.88

90.44

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

1,039.71

523.78

1,091.51

567.73

108.39

51.80

4.98

其中:公務(wù)用車購置

476.46

0

552.26

552.26


75.80

15.91

?公務(wù)用車運行維護(hù)費

563.25

523.78

539.25

15.47

2.95

-24.00

-4.26

公務(wù)接待費

205.12

343.87

143.05

-200.82

-58.40

-62.07

-30.26

“三公”合計

1,256.86

867.65

1,257.47

389.82

44.93

0.61

0.05


?

?

?


柳城縣“三公”經(jīng)費2019年決算支出情況

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2020-08-10 16:20   

柳城縣“三公”經(jīng)費2019年決算支出情況


2019年,柳城縣公共財政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為1,257.47萬元,比2019年年初算預(yù)數(shù)增加389.82萬元,增長44.93%。其中:因公出國(境)費22.91萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加22.91萬元,主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費552.26萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加552.26萬元,主要是紀(jì)委、公安、法院等部門增加執(zhí)法用車以及機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護(hù)費539.25萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加15.47萬元,增長2.95%,主要是公務(wù)用車數(shù)量比年初預(yù)算增加,燃油等運行維護(hù)費相應(yīng)增加。公務(wù)接待費143.05萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)減少200.82萬元,下降58.4%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。

2019年,柳城縣公共財政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為1,257.47萬元,比2018年決算數(shù)增加0.61萬元,增長0.05%。其中:因公出國(境)費22.91萬元,比2018年決算數(shù)增加10.88萬元,增長90.44%,主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費552.26萬元,比2018年決算數(shù)增加75.8萬元,增長15.91%,主要是紀(jì)委、公安、法院等部門增加執(zhí)法用車以及機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護(hù)費539.25萬元,比2018年決算數(shù)減少24萬元,下降4.26%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費開支。公務(wù)接待費143.05萬元,比2018年決算數(shù)減少62.07萬元,下降30.26%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。

?2019年柳城縣因公出國(境)團(tuán)組6個,人數(shù)6人;公務(wù)用車購置38輛,公務(wù)用車保有量398輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次2885次,接待人數(shù)24540人。


2019年公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表

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項? 目

2018年決算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

2019年決算數(shù)

比2019年預(yù)算數(shù)增減

比2018年決算數(shù)增減

金額

%

金額

%

因公出國(境)費用

12.03

0

22.91

22.91


10.88

90.44

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

1,039.71

523.78

1,091.51

567.73

108.39

51.80

4.98

其中:公務(wù)用車購置

476.46

0

552.26

552.26


75.80

15.91

?公務(wù)用車運行維護(hù)費

563.25

523.78

539.25

15.47

2.95

-24.00

-4.26

公務(wù)接待費

205.12

343.87

143.05

-200.82

-58.40

-62.07

-30.26

“三公”合計

1,256.86

867.65

1,257.47

389.82

44.93

0.61

0.05


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