柳城縣“三公”經(jīng)費2019年決算支出情況
柳城縣“三公”經(jīng)費2019年決算支出情況
2019年,柳城縣公共財政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為1,257.47萬元,比2019年年初算預(yù)數(shù)增加389.82萬元,增長44.93%。其中:因公出國(境)費22.91萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加22.91萬元,主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費552.26萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加552.26萬元,主要是紀(jì)委、公安、法院等部門增加執(zhí)法用車以及機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護(hù)費539.25萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)增加15.47萬元,增長2.95%,主要是公務(wù)用車數(shù)量比年初預(yù)算增加,燃油等運行維護(hù)費相應(yīng)增加。公務(wù)接待費143.05萬元,比2019年年初預(yù)算數(shù)減少200.82萬元,下降58.4%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。
2019年,柳城縣公共財政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為1,257.47萬元,比2018年決算數(shù)增加0.61萬元,增長0.05%。其中:因公出國(境)費22.91萬元,比2018年決算數(shù)增加10.88萬元,增長90.44%,主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費552.26萬元,比2018年決算數(shù)增加75.8萬元,增長15.91%,主要是紀(jì)委、公安、法院等部門增加執(zhí)法用車以及機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護(hù)費539.25萬元,比2018年決算數(shù)減少24萬元,下降4.26%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費開支。公務(wù)接待費143.05萬元,比2018年決算數(shù)減少62.07萬元,下降30.26%,主要是貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。
?2019年柳城縣因公出國(境)團(tuán)組6個,人數(shù)6人;公務(wù)用車購置38輛,公務(wù)用車保有量398輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次2885次,接待人數(shù)24540人。
2019年公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
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項? 目 | 2018年決算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) | 比2019年預(yù)算數(shù)增減 | 比2018年決算數(shù)增減 | ||
金額 | % | 金額 | % | ||||
因公出國(境)費用 | 12.03 | 0 | 22.91 | 22.91 | 10.88 | 90.44 | |
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | 1,039.71 | 523.78 | 1,091.51 | 567.73 | 108.39 | 51.80 | 4.98 |
其中:公務(wù)用車購置 | 476.46 | 0 | 552.26 | 552.26 | 75.80 | 15.91 | |
?公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 563.25 | 523.78 | 539.25 | 15.47 | 2.95 | -24.00 | -4.26 |
公務(wù)接待費 | 205.12 | 343.87 | 143.05 | -200.82 | -58.40 | -62.07 | -30.26 |
“三公”合計 | 1,256.86 | 867.65 | 1,257.47 | 389.82 | 44.93 | 0.61 | 0.05 |
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