2024
柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2024年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2024-02-07


柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2024年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、單位收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、單位支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

1.參與制訂全縣農(nóng)機(jī)人員培訓(xùn)規(guī)劃,實(shí)施拖拉機(jī)、拖拉機(jī)變型運(yùn)輸機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)和其它類(lèi)型的農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用、修理、經(jīng)營(yíng)、管理人員和農(nóng)民技術(shù)人員的培訓(xùn),組織考核簽發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū)。

2.負(fù)責(zé)向上級(jí)農(nóng)機(jī)管理機(jī)關(guān)報(bào)送培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃和年度工作總結(jié)

3.負(fù)責(zé)建立和管理農(nóng)機(jī)人員培訓(xùn)檔案、資產(chǎn)管理。

4.承擔(dān)全縣農(nóng)機(jī)行業(yè)特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定工作。

5.完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理的全額撥款事業(yè)單位。無(wú)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)。

部分:2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收總預(yù)算127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。

、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。其中:一般公共預(yù)算撥款127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算127.13萬(wàn)元,其中:基本支出127.13萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款127.13萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出40.52萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5萬(wàn)元、住房保障支出7.62萬(wàn)元、農(nóng)林水支出73.99萬(wàn)元。

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。按功能分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:

1.事業(yè)運(yùn)行支出73.99萬(wàn)元,同比減少8.04萬(wàn)元,同比下降10.87%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

2.事業(yè)單位離退休支出25.28萬(wàn)元,同比增加4.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.46%。增加的原因:工資增資,預(yù)算增加

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.16萬(wàn)元,同比減少0.58萬(wàn)元,同比下降5.71%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.08萬(wàn)元,同比減少0.29萬(wàn)元,同比降5.71%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出5萬(wàn)元,同比減少0.29萬(wàn)元,同比下降5.8%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

6.住房公積金支出7.62萬(wàn)元,同比減少0.43萬(wàn)元,同比下降5.64%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算91.82萬(wàn)元,同比減少8.31萬(wàn)元,同比增下降9.05%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.2萬(wàn)元,同比減少1.14萬(wàn)元,同比下降1.12%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算25.29萬(wàn)元,同比增加4.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.45%。增加的原因:工資調(diào)資,預(yù)算增加

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,同比減少0.03萬(wàn)元,同比下降12%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.25萬(wàn)元,同比減少0.03萬(wàn)元,同比下降12%。減少原因是人員減少,預(yù)算減少。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,2024公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.2萬(wàn)元,同比減少1.14萬(wàn)元,同比下降1.12%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括包括設(shè)備34.08元,總額34.08萬(wàn)元。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算:由各部門(mén)所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、單位收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、單位支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2024年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2024-02-07 09:25   


柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校2024年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、單位收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、單位支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

1.參與制訂全縣農(nóng)機(jī)人員培訓(xùn)規(guī)劃,實(shí)施拖拉機(jī)、拖拉機(jī)變型運(yùn)輸機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)和其它類(lèi)型的農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用、修理、經(jīng)營(yíng)、管理人員和農(nóng)民技術(shù)人員的培訓(xùn),組織考核簽發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū)。

2.負(fù)責(zé)向上級(jí)農(nóng)機(jī)管理機(jī)關(guān)報(bào)送培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃和年度工作總結(jié)

3.負(fù)責(zé)建立和管理農(nóng)機(jī)人員培訓(xùn)檔案、資產(chǎn)管理。

4.承擔(dān)全縣農(nóng)機(jī)行業(yè)特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定工作。

5.完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理的全額撥款事業(yè)單位。無(wú)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)。

部分:2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收總預(yù)算127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。

、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。其中:一般公共預(yù)算撥款127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算127.13萬(wàn)元,其中:基本支出127.13萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款127.13萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出40.52萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5萬(wàn)元、住房保障支出7.62萬(wàn)元、農(nóng)林水支出73.99萬(wàn)元。

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。按功能分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:

1.事業(yè)運(yùn)行支出73.99萬(wàn)元,同比減少8.04萬(wàn)元,同比下降10.87%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

2.事業(yè)單位離退休支出25.28萬(wàn)元,同比增加4.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.46%。增加的原因:工資增資,預(yù)算增加

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.16萬(wàn)元,同比減少0.58萬(wàn)元,同比下降5.71%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.08萬(wàn)元,同比減少0.29萬(wàn)元,同比降5.71%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出5萬(wàn)元,同比減少0.29萬(wàn)元,同比下降5.8%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

6.住房公積金支出7.62萬(wàn)元,同比減少0.43萬(wàn)元,同比下降5.64%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出127.13萬(wàn)元,同比減少5.47萬(wàn)元,同比下降4.3%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算91.82萬(wàn)元,同比減少8.31萬(wàn)元,同比增下降9.05%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.2萬(wàn)元,同比減少1.14萬(wàn)元,同比下降1.12%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算25.29萬(wàn)元,同比增加4.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.45%。增加的原因:工資調(diào)資,預(yù)算增加

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,同比減少0.03萬(wàn)元,同比下降12%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.25萬(wàn)元,同比減少0.03萬(wàn)元,同比下降12%。減少原因是人員減少,預(yù)算減少

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,2024公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.2萬(wàn)元,同比減少1.14萬(wàn)元,同比下降1.12%。減少的原因:人員減少,預(yù)算減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括包括設(shè)備34.08元,總額34.08萬(wàn)元。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算:由各部門(mén)所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、單位收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、單位支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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