柳城縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分:名詞解釋
第四部分:2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)
二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)
三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)
十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表(公開(kāi)11表)
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(公開(kāi)12表)
十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)13表)
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)擬定全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章及規(guī)范性文件草案,組織制定部門地方規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
(三)指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練;檢查指導(dǎo)縣級(jí)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)急預(yù)案的制定和落實(shí),推動(dòng)應(yīng)急避難場(chǎng)所、設(shè)施建設(shè)。
(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
(七)統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),聯(lián)系、配合國(guó)家、自治區(qū)、柳州市管理的綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)全縣消防工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林山林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配國(guó)家、自治區(qū)、柳州市下?lián)芎涂h本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣有關(guān)部門、駐縣單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣本級(jí)工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十三)依法組織指導(dǎo)全縣生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
(十四)擬訂全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
(十五)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
(十六)指導(dǎo)監(jiān)督全縣防震減災(zāi)工作。
(十七)開(kāi)展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。
(十八)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位5個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣應(yīng)急管理局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣森林防滅火指揮部辦公室、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室,事業(yè)單位是柳城縣應(yīng)急指揮中心。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、災(zāi)害救援和預(yù)案管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)安全監(jiān)督和調(diào)查統(tǒng)計(jì)股、政策法規(guī)和綜合協(xié)調(diào)股、財(cái)務(wù)股。
第二部分:2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算797.39萬(wàn)元,同比減少100.49萬(wàn)元,同比下降11.19%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算797.39萬(wàn)元,同比減少100.49萬(wàn)元,同比下降11.19%。其中:一般公共預(yù)算收入797.39萬(wàn)元,同比減少100.49萬(wàn)元,同比下降11.19%;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加(減少)0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)(下降)0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,同比增加(減少)0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)(下降)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加(減少)0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)(下降)0%。
2024年收入預(yù)算減少的原因:2024年3個(gè)二層參公單位按要求單獨(dú)做預(yù)算,不與部門合并做預(yù)算,且項(xiàng)目減少7個(gè)。
三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算797.39萬(wàn)元,其中:基本支出695萬(wàn)元,占支出總預(yù)算87.16%,同比增加95.36萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.90%;項(xiàng)目支出102.39萬(wàn)元,占支出總預(yù)算12.84%,同比減少195.85萬(wàn)元,同比下降65.67%。
2024年支出預(yù)算減少的原因:2024年3個(gè)二層參公單位按要求單獨(dú)做預(yù)算,不與部門合并做預(yù)算,且項(xiàng)目減少7個(gè)。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算797.39萬(wàn)元,同比減少100.49萬(wàn)元,同比下降11.19%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款797.39萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出124.59萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出59.89萬(wàn)元、住房保障支出50.02萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出562.89萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算支出797.39萬(wàn)元,同比減少100.49萬(wàn)元,同比下降11.19%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
1.行政運(yùn)行支出308.28萬(wàn)元,同比增加3.21萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.05%。增加的原因:新增2人。
2.事業(yè)運(yùn)行支出152.22萬(wàn)元,同比增加62.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)69.87%。增加的原因:新增人員8人。
3.行政單位離退休支出24.56萬(wàn)元,同比增加5.94萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)31.90%。增加的原因:新增退休人員2人。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.48萬(wàn)元,同比增加17.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)33.54%。增加的原因:新增人員10人。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.56萬(wàn)元,同比增加4.55萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.49%。增加的原因:新增人員10人。
6.行政單位醫(yī)療支出24.16萬(wàn)元,同比增加3.99萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.78%。增加的原因:基數(shù)高于去年且新增2人。
7.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.49萬(wàn)元,同比增加3.21萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)60.80%。增加的原因:新增人員8人。
8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出27.24萬(wàn)元,同比增加5.21萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)23.65%。增加的原因:新增2人,退休新增2人。
9.住房公積金支出50.02萬(wàn)元,同比增加11萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.19%。增加的原因:人員新增10人,且基數(shù)高于去年。
10.其他應(yīng)急管理支出102.39萬(wàn)元,同比減少150.69萬(wàn)元,同比下降59.54%。減少的原因:2024年下半年綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算未得批復(fù)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出695萬(wàn)元,同比增加95.36萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.90%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:
工資福利支出預(yù)算573.43萬(wàn)元,同比增加79.53萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.10%。增加的原因:新增人員10人。
商品和服務(wù)支出預(yù)算87.16萬(wàn)元,同比增加7.96萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.05%。增加的原因:新增人員10人。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算34.41萬(wàn)元,同比增加7.86萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)29.60%。增加的原因:新增退休人員2人。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.47萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.47萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元。
(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.47萬(wàn)元,同比減少0.76萬(wàn)元,同比下降14.53%。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算1.47萬(wàn)元,同比增加0.24萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.51%。增加原因是人員新增10人。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3萬(wàn)元,同比減少1萬(wàn)元,同比下降25%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量2輛。
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3萬(wàn)元,同比減少1萬(wàn)元,同比下降25%。減少原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求,財(cái)政壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2024年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本部門2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.27萬(wàn)元,同比減少2.85萬(wàn)元,同比下降4.44%。減少原因是新增退休人員2人,調(diào)出1人。
2024年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.89萬(wàn)元,同比增加10.81萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)71.68%。增加原因是新增10人。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比減少68.4萬(wàn)元,同比下降100%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比減少68.4萬(wàn)元,同比下降100%。
2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額121.57萬(wàn)元。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo),共有1個(gè),金額102.39萬(wàn)元。分別為:綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目)102.39萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(公開(kāi)表12)。
重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目:綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目),預(yù)算支出102.39萬(wàn)元,綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表13)。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)
二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)
三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)
十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表(公開(kāi)11表)
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(公開(kāi)12表)
十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)13表)
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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