2024
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開說(shuō)明
來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2024-01-30


柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開說(shuō)明

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

四部分:2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開13表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.制定本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo),按照深入實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設(shè)要求,抓好本鄉(xiāng)黨的建設(shè)。

4.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

5.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

6.組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會(huì)穩(wěn)定。

7.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

9.負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位9個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位7個(gè)。行政單位是柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)書記辦公室、鄉(xiāng)長(zhǎng)辦公室、主席辦公室、副鄉(xiāng)長(zhǎng)辦公室、鄉(xiāng)組織委員會(huì)辦公室、工會(huì)辦公室、鄉(xiāng)宣傳委員會(huì)辦公室、鄉(xiāng)武裝部、人大接待室、黨政辦/應(yīng)急辦、鄉(xiāng)村振興辦、林業(yè)站、勞保所、政務(wù)服務(wù)中心、談話室、食藥監(jiān)辦公室、接待室、鄉(xiāng)村辦、財(cái)務(wù)室、鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、團(tuán)委辦公室、水利站、項(xiàng)目辦、禁毒辦、民政辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心辦公室、鄉(xiāng)村振興工作站、退役軍人服務(wù)站辦公室、民族宗教事務(wù)服務(wù)中心辦公室、小會(huì)議室、大會(huì)議室、食堂。

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收總預(yù)算2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%。

、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%。其中:一般公共預(yù)算收入2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因:新錄用人員,人員調(diào)資調(diào)整。

、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算2046.86萬(wàn)元,其中:基本支出1968.16萬(wàn)元,占支出總預(yù)算96.15%,同比增加191.83萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.79%;項(xiàng)目支出78.7萬(wàn)元,占支出總預(yù)算3.85%,同比減少11.78萬(wàn)元,同比下降13.01%。

2024年支出預(yù)算增加的原因:新錄用人員,人員調(diào)資調(diào)整

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款2046.86萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出1093.58萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出149.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出366.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出110.02萬(wàn)元、農(nóng)林水支出212.96萬(wàn)元、住房保障支出113.43萬(wàn)元。

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出569.14萬(wàn)元,同比減少184.35萬(wàn)元,同比下降24.46%。減少的原因:減少了村委會(huì)干部工資預(yù)算。

2.一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出7.06萬(wàn)元,同比減少13.75萬(wàn)元,同比下降66.07%。減少的原因:政府辦公經(jīng)費(fèi)減少。

3.行政運(yùn)行組織事務(wù)支出224.85萬(wàn)元,同比增加224.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增村委會(huì)干部工資預(yù)算,村委辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

4.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出32.64萬(wàn)元,同比增加32.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增(居)民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算。

5.行政單位(財(cái)政事務(wù))支出45.96萬(wàn)元,同比增加1.36萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.04%。增加的原因:財(cái)政所人員調(diào)資。

6.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出46.20萬(wàn)元,同比減少7.48萬(wàn)元,同比下降13.93%。減少的原因:勞保所人員減少,工作經(jīng)費(fèi)減少。

7.其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出186.1萬(wàn)元,同比增加11.2萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.4%。增加的原因:四所、行政審批服務(wù)中心人員調(diào)資,辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

8.事業(yè)運(yùn)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出212.96萬(wàn)元,同比增加21.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.06%。增加的原因:農(nóng)服中心有新進(jìn)人員,辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

9.事業(yè)運(yùn)行(退役軍人管理事務(wù))支出17.02萬(wàn)元,同比增加0.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.29%。增加的原因:退役軍人服務(wù)站人員薪資調(diào)整。

10.其他文化和旅游支出149.97萬(wàn)元,同比減少7.00萬(wàn)元,同比下降4.45%。減少的原因:公共文化服務(wù)中心人員退休,辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

11.事業(yè)運(yùn)行民族事務(wù)支出16.38萬(wàn)元,同比增加16.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增加民族宗教事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算。

12.行政單位離退休支出19.66萬(wàn)元,同比增加3.33萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.39%。增加的原因:政府退休人員生活補(bǔ)助增加。

13.事業(yè)單位離退休支出24.52萬(wàn)元,同比增加4.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.43%。增加的原因:事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助增加。

14.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.23萬(wàn)元,同比增加33.58萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.54%。增加的原因:人員養(yǎng)老基礎(chǔ)調(diào)整。

15.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出75.61萬(wàn)元,同比增加16.78萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.52%。增加的原因:人員職業(yè)年金基礎(chǔ)調(diào)整。

16.行政單位醫(yī)療支出40.22萬(wàn)元,同比增加12.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.46%。增加的原因:行政單位人員醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。

17.事業(yè)單位醫(yī)療支出34.00萬(wàn)元,同比增加4.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.44%。增加的原因:事業(yè)單位人員醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

18.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出35.78萬(wàn)元,同比增加9.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)37.93%。增加的原因:行政單位人員醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

19.住房公積金支出113.42萬(wàn)元,同比增加25.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.53%。增加的原因:人員公積金調(diào)整。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1968.16萬(wàn)元,同比增加191.83萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.79%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算1348.91萬(wàn)元,同比增加178.7萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.27%。增加的原因:人員薪資調(diào)整。

商品和服務(wù)支出預(yù)算197.92萬(wàn)元,同比增加17.04萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.42%。增加的原因:新招錄公務(wù)員,事業(yè)單位人員,工作經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算421.33萬(wàn)元,同比減少3.91萬(wàn)元,同比下降0.91%。減少的原因:退休村干薪資調(diào)整。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.85萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.85萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬(wàn)元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.85萬(wàn)元,同比增加0.31萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.74%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算3.85萬(wàn)元,同比增加0.31萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.75%。增加原因是新增單位民族宗教事務(wù)服務(wù)中心,預(yù)算增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量2輛。

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬(wàn)元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2024部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2024部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.83萬(wàn)元,同比增加6.02萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.48%。增加原因是辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加

2024年本部門共有7個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.09萬(wàn)元,同比增加11.02萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.51%。增加原因是新增單位民族宗教事務(wù)服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算9.00萬(wàn)元,同比減少2.50萬(wàn)元,同比下降21.73%。其中:一般公共預(yù)算資金9.00萬(wàn)元,同比減少2.50萬(wàn)元,同比下降21.73%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算9.00萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具,總額587.41萬(wàn)元。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo),共3個(gè),金額78.7萬(wàn)元。分別為村委辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目39萬(wàn)元、監(jiān)督委員會(huì)主任工資項(xiàng)目7.06萬(wàn)元(居)民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目32.64萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(公開表12)。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目:村委辦公經(jīng)費(fèi),預(yù)算支出39萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開表13)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開13表)

上述報(bào)表詳見附件。

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柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開說(shuō)明

來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2024-01-30 15:36   


柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開說(shuō)明

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

四部分:2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開13表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.制定本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo),按照深入實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設(shè)要求,抓好本鄉(xiāng)黨的建設(shè)。

4.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

5.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

6.組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會(huì)穩(wěn)定。

7.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

9.負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位9個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位7個(gè)。行政單位是柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)公共文化服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)書記辦公室、鄉(xiāng)長(zhǎng)辦公室、主席辦公室、副鄉(xiāng)長(zhǎng)辦公室、鄉(xiāng)組織委員會(huì)辦公室、工會(huì)辦公室、鄉(xiāng)宣傳委員會(huì)辦公室、鄉(xiāng)武裝部、人大接待室、黨政辦/應(yīng)急辦、鄉(xiāng)村振興辦、林業(yè)站、勞保所、政務(wù)服務(wù)中心、談話室、食藥監(jiān)辦公室、接待室、鄉(xiāng)村辦、財(cái)務(wù)室、鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、團(tuán)委辦公室、水利站、項(xiàng)目辦、禁毒辦、民政辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心辦公室、鄉(xiāng)村振興工作站、退役軍人服務(wù)站辦公室、民族宗教事務(wù)服務(wù)中心辦公室、小會(huì)議室、大會(huì)議室、食堂。

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收總預(yù)算2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%。

、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%。其中:一般公共預(yù)算收入2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因:新錄用人員,人員調(diào)資調(diào)整。

、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算2046.86萬(wàn)元,其中:基本支出1968.16萬(wàn)元,占支出總預(yù)算96.15%,同比增加191.83萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.79%;項(xiàng)目支出78.7萬(wàn)元,占支出總預(yù)算3.85%,同比減少11.78萬(wàn)元,同比下降13.01%。

2024年支出預(yù)算增加的原因:新錄用人員,人員調(diào)資調(diào)整

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款2046.86萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出1093.58萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出149.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出366.90萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出110.02萬(wàn)元、農(nóng)林水支出212.96萬(wàn)元、住房保障支出113.43萬(wàn)元。

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出2046.86萬(wàn)元,同比增加180.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.64%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出569.14萬(wàn)元,同比減少184.35萬(wàn)元,同比下降24.46%。減少的原因:減少了村委會(huì)干部工資預(yù)算。

2.一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出7.06萬(wàn)元,同比減少13.75萬(wàn)元,同比下降66.07%。減少的原因:政府辦公經(jīng)費(fèi)減少。

3.行政運(yùn)行組織事務(wù)支出224.85萬(wàn)元,同比增加224.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增村委會(huì)干部工資預(yù)算,村委辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

4.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出32.64萬(wàn)元,同比增加32.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增(居)民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算。

5.行政單位(財(cái)政事務(wù))支出45.96萬(wàn)元,同比增加1.36萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.04%。增加的原因:財(cái)政所人員調(diào)資。

6.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出46.20萬(wàn)元,同比減少7.48萬(wàn)元,同比下降13.93%。減少的原因:勞保所人員減少,工作經(jīng)費(fèi)減少。

7.其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出186.1萬(wàn)元,同比增加11.2萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.4%。增加的原因:四所、行政審批服務(wù)中心人員調(diào)資,辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

8.事業(yè)運(yùn)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出212.96萬(wàn)元,同比增加21.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.06%。增加的原因:農(nóng)服中心有新進(jìn)人員,辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

9.事業(yè)運(yùn)行(退役軍人管理事務(wù))支出17.02萬(wàn)元,同比增加0.05萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.29%。增加的原因:退役軍人服務(wù)站人員薪資調(diào)整。

10.其他文化和旅游支出149.97萬(wàn)元,同比減少7.00萬(wàn)元,同比下降4.45%。減少的原因:公共文化服務(wù)中心人員退休,辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

11.事業(yè)運(yùn)行民族事務(wù)支出16.38萬(wàn)元,同比增加16.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增加民族宗教事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算。

12.行政單位離退休支出19.66萬(wàn)元,同比增加3.33萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.39%。增加的原因:政府退休人員生活補(bǔ)助增加。

13.事業(yè)單位離退休支出24.52萬(wàn)元,同比增加4.16萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.43%。增加的原因:事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助增加。

14.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.23萬(wàn)元,同比增加33.58萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.54%。增加的原因:人員養(yǎng)老基礎(chǔ)調(diào)整。

15.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出75.61萬(wàn)元,同比增加16.78萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.52%。增加的原因:人員職業(yè)年金基礎(chǔ)調(diào)整。

16.行政單位醫(yī)療支出40.22萬(wàn)元,同比增加12.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.46%。增加的原因:行政單位人員醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。

17.事業(yè)單位醫(yī)療支出34.00萬(wàn)元,同比增加4.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.44%。增加的原因:事業(yè)單位人員醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。

18.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出35.78萬(wàn)元,同比增加9.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)37.93%。增加的原因:行政單位人員醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。

19.住房公積金支出113.42萬(wàn)元,同比增加25.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)28.53%。增加的原因:人員公積金調(diào)整。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1968.16萬(wàn)元,同比增加191.83萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.79%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算1348.91萬(wàn)元,同比增加178.7萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.27%。增加的原因:人員薪資調(diào)整。

商品和服務(wù)支出預(yù)算197.92萬(wàn)元,同比增加17.04萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.42%。增加的原因:新招錄公務(wù)員,事業(yè)單位人員,工作經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算421.33萬(wàn)元,同比減少3.91萬(wàn)元,同比下降0.91%。減少的原因:退休村干薪資調(diào)整。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.85萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.85萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬(wàn)元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.85萬(wàn)元,同比增加0.31萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.74%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算3.85萬(wàn)元,同比增加0.31萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.75%。增加原因是新增單位民族宗教事務(wù)服務(wù)中心,預(yù)算增加

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量2輛。

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬(wàn)元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2024部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2024部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.83萬(wàn)元,同比增加6.02萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.48%。增加原因是辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2024年本部門共有7個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.09萬(wàn)元,同比增加11.02萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.51%。增加原因是新增單位民族宗教事務(wù)服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算9.00萬(wàn)元,同比減少2.50萬(wàn)元,同比下降21.73%。其中:一般公共預(yù)算資金9.00萬(wàn)元,同比減少2.50萬(wàn)元,同比下降21.73%

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算9.00萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具,總額587.41萬(wàn)元。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo),共3個(gè),金額78.7萬(wàn)元。分別為村委辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目39萬(wàn)元、監(jiān)督委員會(huì)主任工資項(xiàng)目7.06萬(wàn)元、(居)民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目32.64萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(公開表12)。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目:村委辦公經(jīng)費(fèi),預(yù)算支出39萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開表13)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開13表)

上述報(bào)表詳見附件。

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