2024
柳城縣人工影響天氣管理中心2024年部門預(yù)算公開 說明
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2024-01-30


柳城縣人工影響天氣管理中心2024年部門預(yù)算公開

說明

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表)

十三、績效目標申報表(公開13表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.柳城縣氣象局主要職能:負責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)工作的組織實施;負責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項目的審查;對柳城縣行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。承擔(dān)氣象監(jiān)測工作,編制氣象探測報表、資料,并及時報送;依法保護探測環(huán)境。負責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象預(yù)報工作,及時提出氣象災(zāi)害防御措施,并對重大氣象災(zāi)害做出評估,為柳城縣人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù);管理柳城縣行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報的發(fā)布。柳城縣人工影響天氣中心是柳城縣氣象局的二層機構(gòu),在柳城縣氣象局領(lǐng)導(dǎo)下開展人工影響天氣作業(yè)及相關(guān)工作活動。

2.柳城縣人工影響天氣管理中心主要職能:柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下,按照國家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策,有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn),加強對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護,嚴密監(jiān)測天氣,合理利用氣候資源,適時開展人影作業(yè)。負責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)工作,目前全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設(shè)完成氣象信息服務(wù)站,氣象信息員隊伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展,在重大氣象災(zāi)害過程中發(fā)揮重要作用。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中行政單位0個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個,事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣氣象局,事業(yè)單位分別是柳城縣人工影響天氣管理中心。

機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股。

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收總預(yù)算44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。

、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。其中:一般公共預(yù)算收入44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%;政府性基金預(yù)算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元,同比增長0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因:人員正常晉級晉升。

、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算44.74萬元,其中:基本支出44.74萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%;項目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比減少2萬元,同比下降100%。

2024年支出預(yù)算增加的原因:人員正常晉級晉升。

、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款44.74萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出6.21萬元、衛(wèi)生健康支出2.05萬元、自然資源海洋氣象等支出33.38萬元、住房保障支出3.10萬元。

、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.14萬元,同比增加0.38萬元,同比增加10.11%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

2、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.07萬元,同比增加0.19萬元,同比增加10.11%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

3.事業(yè)單位醫(yī)療2.05萬元,同比增加0.19萬元,同比增加10.22%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

4.氣象事業(yè)機構(gòu)支出33.38萬元,同比增加1.78萬元,同比增加5.63%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

5. 住房公積金支出3.10萬元,同比增加0.28萬元,同比增長9.93%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算39.22萬元,同比增加2.77萬元,同比增長7.60%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.52萬元,同比增加0.05萬元,同比增長0.91%。增加的原因:標準調(diào)整。

對個人和家庭補助支出預(yù)算0.01萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.14萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.14萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.14萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,同比持平

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.14萬元,同比增加0萬元,

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量0輛。

1)公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有0個行政機關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

2024年本部門共有1個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.52萬元,同比增加0.05萬元,同比增長0.91%。增加原因:標準變動。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占情況說明

柳城縣氣象局及柳城縣人工影響天氣管理中心(屬柳城縣氣象局二層單位)合署辦公,資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成,其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。資產(chǎn)賬登記在柳城縣氣象局資產(chǎn)賬上。

(四)重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2024部門預(yù)算無項目支出安排。項目績效目標公開表(公開表12)無數(shù)據(jù)。

2024年預(yù)算績效目標公開的是部門整體支出,預(yù)算金額44.74萬元,整體支出績效目標詳見績效目標申報表(公開表13)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表)

十三、績效目標申報表(公開13表)

上述報表詳見附件。

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柳城縣人工影響天氣管理中心2024年部門預(yù)算公開 說明

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2024-01-30 11:46   


柳城縣人工影響天氣管理中心2024年部門預(yù)算公開

說明

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表)

十三、績效目標申報表(公開13表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.柳城縣氣象局主要職能:負責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)工作的組織實施;負責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項目的審查;對柳城縣行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。承擔(dān)氣象監(jiān)測工作,編制氣象探測報表、資料,并及時報送;依法保護探測環(huán)境。負責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象預(yù)報工作,及時提出氣象災(zāi)害防御措施,并對重大氣象災(zāi)害做出評估,為柳城縣人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù);管理柳城縣行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報的發(fā)布。柳城縣人工影響天氣中心是柳城縣氣象局的二層機構(gòu),在柳城縣氣象局領(lǐng)導(dǎo)下開展人工影響天氣作業(yè)及相關(guān)工作活動。

2.柳城縣人工影響天氣管理中心主要職能:柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下,按照國家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策,有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn),加強對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護,嚴密監(jiān)測天氣,合理利用氣候資源,適時開展人影作業(yè)。負責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)工作,目前全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設(shè)完成氣象信息服務(wù)站,氣象信息員隊伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展,在重大氣象災(zāi)害過程中發(fā)揮重要作用。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中行政單位0個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個,事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣氣象局,事業(yè)單位分別是柳城縣人工影響天氣管理中心。

機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股。

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收總預(yù)算44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。

、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。其中:一般公共預(yù)算收入44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%;政府性基金預(yù)算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元,同比增長0%

2024年收入預(yù)算增加的原因:人員正常晉級晉升。

、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算44.74萬元,其中:基本支出44.74萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%;項目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比減少2萬元,同比下降100%。

2024年支出預(yù)算增加的原因:人員正常晉級晉升。

、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款44.74萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出6.21萬元、衛(wèi)生健康支出2.05萬元、自然資源海洋氣象等支出33.38萬元、住房保障支出3.10萬元。

、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.14萬元,同比增加0.38萬元,同比增加10.11%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

2、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.07萬元,同比增加0.19萬元,同比增加10.11%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

3.事業(yè)單位醫(yī)療2.05萬元,同比增加0.19萬元,同比增加10.22%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

4.氣象事業(yè)機構(gòu)支出33.38萬元,同比增加1.78萬元,同比增加5.63%。增加的原因:人員正常晉級晉升

5. 住房公積金支出3.10萬元,同比增加0.28萬元,同比增長9.93%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出44.74萬元,同比增加0.82萬元,同比增長1.87%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算39.22萬元,同比增加2.77萬元,同比增長7.60%。增加的原因:人員正常晉級晉升。

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.52萬元,同比增加0.05萬元,同比增長0.91%。增加的原因:標準調(diào)整。

對個人和家庭補助支出預(yù)算0.01萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.14萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.14萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.14萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.14萬元,同比增加0萬元,

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量0輛。

1)公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算0萬元,同比持平

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有0個行政機關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

2024年本部門共有1個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.52萬元,同比增加0.05萬元,同比增長0.91%。增加原因:標準變動

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占情況說明

柳城縣氣象局及柳城縣人工影響天氣管理中心(屬柳城縣氣象局二層單位)合署辦公,資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成,其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。資產(chǎn)賬登記在柳城縣氣象局資產(chǎn)賬上。

(四)重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2024部門預(yù)算無項目支出安排。項目績效目標公開表(公開表12)無數(shù)據(jù)。

2024年預(yù)算績效目標公開的是部門整體支出,預(yù)算金額44.74萬元,整體支出績效目標詳見績效目標申報表(公開表13)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項目績效目標公開表(公開12表)

十三、績效目標申報表(公開13表)

上述報表詳見附件。

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