柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算公開說明
柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表(公開01表)
二、部門收入總體情況表(公開02表)
三、部門支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預(yù)算表(公開10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)
十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)
十三、績效目標(biāo)申報表(公開13表)
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督;負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、屠宰、儲存各環(huán)節(jié)的動物防疫監(jiān)管;負(fù)責(zé)動物疫情的處置、撲滅、染疫動物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo);負(fù)責(zé)民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊伍及動物診療活動、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對違反動物防疫、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處;負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定等。
2、負(fù)責(zé)提出動物疫病防控技術(shù)方案;組織實施動物疫病的預(yù)防、控制;負(fù)責(zé)動物疫病的實驗室檢驗檢測、診斷定性和技術(shù)仲裁;負(fù)責(zé)動物疫情的調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報以及動物疫情收集、匯總、上報;負(fù)責(zé)動物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科普宣傳;負(fù)責(zé)動物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)檢測與評價等。
3、負(fù)責(zé)畜牧科技推廣(新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進(jìn)、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護(hù)與開發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進(jìn)、種養(yǎng)效果認(rèn)證、應(yīng)用推廣,農(nóng)作物秸稈調(diào)劑飼用技術(shù)推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術(shù)推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實施)等。
4、監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行,監(jiān)督檢查國家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行;對違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為,依法執(zhí)行行政處罰;維護(hù)國家漁業(yè)權(quán)益,處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜;負(fù)責(zé)漁業(yè)捕撈許可證及其他有關(guān)漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷;負(fù)責(zé)漁業(yè)資源增殖保護(hù)費的征收、管理和使用;保護(hù)、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動物監(jiān)測、處理漁業(yè)水域污染,維護(hù)漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡;維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序,調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛,保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;組織管理漁業(yè)通訊和導(dǎo)航業(yè)務(wù);辦理其他有關(guān)漁政監(jiān)督管理事項;推廣水產(chǎn)技術(shù),水產(chǎn)技術(shù)推廣管理;水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo);水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗示范;水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn);水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定;水產(chǎn)病害防治;增殖放流;漁業(yè)環(huán)境管理;魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測;漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。
5、推廣水產(chǎn)技術(shù),水產(chǎn)技術(shù)推廣管理;水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo);水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗示范;水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn);水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定;水產(chǎn)病害防治;增殖放流;漁業(yè)環(huán)境管理;魚藥、魚飼料質(zhì)量監(jiān)測;漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。
6、擬定并組織實施種植業(yè)生產(chǎn)的中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導(dǎo)性計劃、技術(shù)措施、管理意見;負(fù)責(zé)種植業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范、推廣,指導(dǎo)種植業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè);組織種植業(yè)技術(shù)推廣項目的規(guī)劃、遴選、申報,承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項目的管理和組織實施;調(diào)查統(tǒng)計種植業(yè)生產(chǎn)情況,分析存在問題,提出解決問題的建議措施。
7、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施,提出有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議,研究農(nóng)民增收致富措施,協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。
8、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施,指導(dǎo)并完善“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式,幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系,輻射和帶動更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專業(yè)化、規(guī)?;a(chǎn), 確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測與保護(hù),組織實施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè),監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實施,指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化、無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程開展生產(chǎn),實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測;為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測服務(wù);參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
10、實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略,擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策措施,開展對基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民的科技教育培訓(xùn),參與指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移,開展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓(xùn)工作。
11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用,開展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作, 組織實施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作,發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè),全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護(hù)和管理。
12、組織全縣植物內(nèi)部檢疫(不含森林植物內(nèi)部檢疫),開展農(nóng)作物病蟲害的預(yù)測、預(yù)報和指導(dǎo)防治工作。
13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 ,組織對農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營市場的清理整頓和監(jiān)督管理,查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強(qiáng)的非法行為,處理違法案件。
14、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè) ,參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通,發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運輸“綠色通行證”;指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系建設(shè),建設(shè)好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”,收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息 ,向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營、勞動力就業(yè)、市場信息等方面的指導(dǎo)和服務(wù),減少農(nóng)民盲目投資,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通銷售。
15、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗及真實性鑒定,開展種子質(zhì)量認(rèn)證,核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證,組織落實救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù),開展農(nóng)作物種子的供銷經(jīng)營。
16、貫徹落實黨和國家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī),穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度,調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系;研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)開展農(nóng)村改革試驗,發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織;做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計工作。
17、承擔(dān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)與技術(shù)推廣相結(jié)合的工作,指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜,并提供相應(yīng)的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)。
18、負(fù)責(zé)全縣森林生物質(zhì)能源綜合利用和建設(shè)工作,負(fù)責(zé)引進(jìn)推廣森林生物質(zhì)能源新技術(shù)、新成果、新產(chǎn)品;推進(jìn)薪炭林利用技術(shù);推廣應(yīng)用生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化、太陽能綜合開發(fā)利用;配合主管部門做好組織實施、管理、監(jiān)督等系列林生物質(zhì)能源工程建設(shè);負(fù)責(zé)全縣沼氣服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)和后續(xù)工作,做全縣沼氣安全生產(chǎn)工作。
19、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共有直屬單位17個。其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位5個,事業(yè)單位12個。行政單位是柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、柳城縣水果生產(chǎn)服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心、柳城縣農(nóng)村能源服務(wù)中心。
?事業(yè)單位分別是柳城縣農(nóng)田建設(shè)指導(dǎo)站、柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、柳城縣畜牧站、柳城縣動物疫病預(yù)防控制中心、柳城縣漁業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、畜牧飼料種植業(yè)股、獸醫(yī)漁業(yè)漁政股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股、政策法規(guī)股。
第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算3419.81萬元,同比減少367.95萬元,同比下降10.76%。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2024年收入總預(yù)算3419.81萬元,同比減少367.95萬元,同比下降10.76%。其中:一般公共預(yù)算收入3419.81萬元,同比減少367.95萬元,同比下降10.76%;政府性基金預(yù)算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元,同比增長0%。
2024年收入預(yù)算減少的原因:項目不再列入預(yù)算
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2024年支出總預(yù)算3419.81萬元,其中:基本支出3417.31萬元,占支出總預(yù)算99.93%,同比減少160.4萬元,同比下降4.69%;項目支出2.5萬元,占支出總預(yù)算0.07%,同比減少207.55萬元,同比下降100%。
2024年支出預(yù)算減少的原因:資金緊張,預(yù)算減少
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算3419.81萬元,同比減少367.95萬元,同比下降10.76%。財政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款3419.81萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出754.7萬元、衛(wèi)生健康支出223.9萬元、農(nóng)林水支出2226.12萬元、住房保障支出215.08萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算支出3419.81萬元,同比減少367.95萬元,同比下降10.76%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
1.行政運行支出1009.22萬元,同比減少121.84萬元,同比下降12.07%。減少的原因:人員退休,運行減少
2.一般行政管理事務(wù)支出0萬元,同比減少96萬元,同比下降100%。減少的原因:經(jīng)費緊張,縮減預(yù)算
3.事業(yè)運行支出1214.40萬元,同比減少13.74萬元,同比下降1.13%。減少的原因:人員退休,運行減少
4.行政單位離退休支出124.36萬元,同比增加22.77萬元,同比增長18.31%。增加的原因:人員退休,運行增加
5.事業(yè)單位離退休支出200.18萬元,同比增加32.55萬元,同比增長16.26%。增加的原因:人員退休,運行增加
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出283.04萬元,同比減少33.94萬元,同比下降11.99%。減少的原因:人員退休,繳費減少
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出143.39萬元,同比減少15.1萬元,同比下降10.53%。減少的原因:人員退休,繳費減少
8.行政單位醫(yī)療支出60.39萬元,同比減少17.04萬元,同比下降28.22%。減少的原因:人員退休,繳費減少
9.事業(yè)單位醫(yī)療支出80.25萬元,同比增加2.3萬元,同比增長2.87%。增加的原因:單位有新進(jìn)人員
10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出83.26萬元,同比減少2.36萬元,同比下降2.83%。減少的原因:人員退休,繳費減少
11.住房公積金支出215.08萬元,同比減少22.66萬元,同比下降10.54%。減少的原因:人員退休,繳費減少
12.?病蟲害控制支出2.5萬元,同比減少8.5萬元,同比下降100%。減少的原因:財政預(yù)算減少
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出3417.31萬元,同比減少160.4萬元,同比下降4.69%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:
工資福利支出預(yù)算2655.05萬元,同比減少187.47萬元,同比下降7.06%。減少的原因:人員退休,工資減少
商品和服務(wù)支出預(yù)算380.6萬元,同比減少33.17萬元,同比下降8.72%。減少的原因:人員退休,費用減少
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算381.66萬元,同比增加60.24萬元,同比增加15.78%。增加的原因:人員退休,費用增加
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算27.76萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算6.76萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算21萬元。
(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算27.76萬元,同比減少1.95萬元,同比下降7.02%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。
2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算6.76萬元,同比減少0.45萬元,同比降6.66%。減少原因是人員退休,費用減少。
3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算21萬元,同比增加減少1.5萬元,同比下降7.14%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量14輛。
(1)公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元,同比持平。
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算21萬元,同比減少1.5萬元,同比下降7.14%。減少原因是車輛減少。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2024年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和5個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算203.24萬元,同比減少29.51萬元,同比下降14.52%。減少原因是人員退休,預(yù)算減少。
2024年本部門共有11個事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算177.36萬元,同比減少3.66萬元,同比下降2.06%。減少原因是人員退休,預(yù)算減少。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
1.2024年政府采購預(yù)算0萬元,同比減少5萬元,同比下降100%。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,同比減少5萬元,同比下降100%。
2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋及建筑物864.77元、設(shè)備853.45萬元、文物和陳列品0萬元 、圖書、檔案0萬元、家具、用具、裝具及動植物62.46萬元,無形資產(chǎn)0.31,總額1780.99萬元。
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
2024年部門預(yù)算所有項目均已編制績效目標(biāo),共有1個,金額2.5萬元。分別為:村防員補(bǔ)助項目2.5萬元。相關(guān)情況詳見項目績效目標(biāo)公開表(公開表12)。
重點績效目標(biāo)項目:村防員補(bǔ)助,預(yù)算支出2.5萬元。村防員補(bǔ)助項目績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表(公開表13)。
第三部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算:由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表(公開01表)
二、部門收入總體情況表(公開02表)
三、部門支出總體情況表(公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)
十、政府采購預(yù)算表(公開10表)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)
十二、項目績效目標(biāo)公開表(公開12表)
十三、績效目標(biāo)申報表(公開13表)
上述報表詳見附件。
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