2023
138柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2023-02-10

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

四部分:2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)11表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。起草縣市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件,制定有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2.指導(dǎo)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施,指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理工作貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)統(tǒng)籌指導(dǎo)食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作完善并落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品、食鹽監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,推行法定計(jì)量單位,依職責(zé)管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和比對(duì)工作規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。依法組織實(shí)施國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)工作。組織實(shí)施認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理的制度措施

14.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。

15.組織指導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與監(jiān)督管理。扶持全縣個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

16.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。組織實(shí)施嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專利、地理標(biāo)志產(chǎn)品等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度措施。研究提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)方案并組織實(shí)施,推動(dòng)建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。

17.負(fù)責(zé)藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理

18.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范推動(dòng)落實(shí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責(zé)任。

19.負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)工作

20.負(fù)責(zé)組織實(shí)施指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械化妝品監(jiān)督檢查。按權(quán)限依法查處藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)違法行為。

21.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù);職能轉(zhuǎn)變。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè),事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局,事業(yè)單位分別是柳城縣柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所、柳城縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心。

機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急管理股、政策法規(guī)股、執(zhí)法和反壟斷股、登記注冊(cè)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理股、市場(chǎng)信用監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股20個(gè)股室

第二部分:2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收總預(yù)算2554.31萬(wàn)元,同比增加204.82萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。

、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算2554.31萬(wàn)元,同比增加102.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。其中:一般公共預(yù)算收入2554.31萬(wàn)元,同比增加102.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%

2023年收入預(yù)算增加的原因:新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目預(yù)算

、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算2554.31萬(wàn)元,其中:基本支出2448.93萬(wàn)元,占支出總預(yù)算95.87%,同比增加56.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.35%;項(xiàng)目支出105.38萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.13%,同比增加46.2萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)78.07%。

2023年支出預(yù)算增加的原因:新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目預(yù)算。

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2554.31萬(wàn)元,同比增加102.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款2554.31萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出1804.95萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出388.08萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出201.85萬(wàn)元、住房保障支出159.42萬(wàn)元

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出2554.31萬(wàn)元,同比增加102.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.事業(yè)運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出3.6萬(wàn)元,同比增加3.6萬(wàn)元。增加的原因:新增基本支出績(jī)效工資總量列入此科目。

2.行政運(yùn)行(市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù))支出1558.45萬(wàn)元,同比減少11.14萬(wàn)元,同比下降0.71%。減少的原因:局機(jī)關(guān)行政和參公在職人員減少

3.一般行政管理事務(wù)(市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù))支出25.2萬(wàn)元,同比增加25.2萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增了物業(yè)管理項(xiàng)目預(yù)算支出。

4.事業(yè)運(yùn)行(市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù))支出137.52萬(wàn)元,同比增加68.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)98.96%。增加的原因:新增了1個(gè)二層機(jī)構(gòu)單位,事業(yè)在職人員增加。

5.行政單位離退休支出64.28萬(wàn)元,同比增加10.95萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.53%。增加的原因:新增退休人員,行政單位離退休支出預(yù)算增加。

6.事業(yè)單位離退休支出4.96萬(wàn)元,同比持平。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出212.57萬(wàn)元,同比減少5.68萬(wàn)元,同比下降2.6%。減少的原因:在職人員減少。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出106.28萬(wàn)元,同比減少2.84萬(wàn)元,同比下降2.6%。減少的原因:在職人員減少。

9.行政單位醫(yī)療支出95.49萬(wàn)元,同比減少6.39萬(wàn)元,同比下降6.27%。減少的原因:行政和參公在職人員減少。

10.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.27萬(wàn)元,同比增加3.68萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)80.25%。增加的原因:事業(yè)在職人員增加。

11.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出98.1萬(wàn)元,同比減少0.09萬(wàn)元,同比下降0.09%。減少的原因:行政和參公在職人員減少。

12.住房公積金支出159.42萬(wàn)元,同比減少4.27萬(wàn)元,同比下降2.6%。減少的原因:在職人員減少。

13.市場(chǎng)秩序執(zhí)法支出1.9萬(wàn)元,同比增加1.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)26.67%。增加的原因:新增市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目支出預(yù)算。

14.食品安全監(jiān)管支出73.28萬(wàn)元,同比增加18.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)33.77%。增加的原因:新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢項(xiàng)目支出預(yù)算。

15.其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出5萬(wàn)元,同比增加1萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25%。增加的原因:工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽驗(yàn)所需經(jīng)費(fèi)增加。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出2448.93萬(wàn)元,同比增加56.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.35%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算1968.38萬(wàn)元,同比增加61.48萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.2%。增加的原因:在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算373.59萬(wàn)元,同比減少18.39萬(wàn)元,同比下降4.7%。減少的原因:在職人員減少,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算106.96萬(wàn)元,同比增加13.12萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.98%。增加的原因:退休人員增加,退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)等支出預(yù)算增加。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算42.58萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.08萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算37.5萬(wàn)元。

(二)2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算42.58萬(wàn)元,同比減少0.11萬(wàn)元,同比下降2.03%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算5.08萬(wàn)元,同比減少0.11萬(wàn)元,同比下降2.03%。減少原因是在職人員減少,定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算37.5萬(wàn)元,同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2023年公務(wù)用車保有量25輛。

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算37.5萬(wàn)元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算348.75萬(wàn)元,同比減少30.57萬(wàn)元,同比下降8.06%。減少原因是行政和參公在職人員減少,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少

2023年本部門共有2個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.84萬(wàn)元,同比增加12.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)96.21%。增加原因是事業(yè)在職人員增加,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具,總額1657.73萬(wàn)元,正常使用。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有6個(gè),金額105.38萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的項(xiàng)目是農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費(fèi),預(yù)算支出20萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表11)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)11表)

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。


138柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2023-02-10 09:40   

柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分:名詞解釋

四部分:2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)11表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。起草縣市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件,制定有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2.指導(dǎo)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管

4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施,指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。完善并落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品安全追溯體系組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作組織實(shí)施特殊食品、食鹽監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,推行法定計(jì)量單位,依職責(zé)管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和比對(duì)工作規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。依法組織實(shí)施國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)工作。組織實(shí)施認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理的制度措施。

14.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。

15.組織指導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與監(jiān)督管理。扶持全縣個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

16.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。組織實(shí)施嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專利、地理標(biāo)志產(chǎn)品等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度措施。研究提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)方案并組織實(shí)施,推動(dòng)建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。

17.負(fù)責(zé)藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理

18.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范推動(dòng)落實(shí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責(zé)任。

19.負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)工作。

20.負(fù)責(zé)組織實(shí)施指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械化妝品監(jiān)督檢查。按權(quán)限依法查處藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)違法行為。

21.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù);職能轉(zhuǎn)變。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè),事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局,事業(yè)單位分別是柳城縣柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所、柳城縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心。

機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急管理股政策法規(guī)股、執(zhí)法和反壟斷股、登記注冊(cè)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理股市場(chǎng)信用監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股20個(gè)股室。

第二部分:2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收總預(yù)算2554.31萬(wàn)元,同比增加204.82萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。

、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算2554.31萬(wàn)元,同比增加102.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。其中:一般公共預(yù)算收入2554.31萬(wàn)元,同比增加102.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。

2023年收入預(yù)算增加的原因:新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目預(yù)算。

、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算2554.31萬(wàn)元,其中:基本支出2448.93萬(wàn)元,占支出總預(yù)算95.87%,同比增加56.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.35%;項(xiàng)目支出105.38萬(wàn)元,占支出總預(yù)算4.13%,同比增加46.2萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)78.07%。

2023年支出預(yù)算增加的原因:新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目預(yù)算。

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2554.31萬(wàn)元,同比增加102.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款2554.31萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出1804.95萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出388.08萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出201.85萬(wàn)元、住房保障支出159.42萬(wàn)元。

、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出2554.31萬(wàn)元,同比增加102.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.77%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.事業(yè)運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出3.6萬(wàn)元,同比增加3.6萬(wàn)元。增加的原因:新增基本支出績(jī)效工資總量列入此科目。

2.行政運(yùn)行(市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù))支出1558.45萬(wàn)元,同比減少11.14萬(wàn)元,同比下降0.71%。減少的原因:局機(jī)關(guān)行政和參公在職人員減少。

3.一般行政管理事務(wù)(市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù))支出25.2萬(wàn)元,同比增加25.2萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:新增了物業(yè)管理項(xiàng)目預(yù)算支出。

4.事業(yè)運(yùn)行(市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù))支出137.52萬(wàn)元,同比增加68.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)98.96%。增加的原因:新增了1個(gè)二層機(jī)構(gòu)單位,事業(yè)在職人員增加。

5.行政單位離退休支出64.28萬(wàn)元,同比增加10.95萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.53%。增加的原因:新增退休人員,行政單位離退休支出預(yù)算增加。

6.事業(yè)單位離退休支出4.96萬(wàn)元,同比持平。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出212.57萬(wàn)元,同比減少5.68萬(wàn)元,同比下降2.6%。減少的原因:在職人員減少。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出106.28萬(wàn)元,同比減少2.84萬(wàn)元,同比下降2.6%。減少的原因:在職人員減少。

9.行政單位醫(yī)療支出95.49萬(wàn)元,同比減少6.39萬(wàn)元,同比下降6.27%。減少的原因:行政和參公在職人員減少。

10.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.27萬(wàn)元,同比增加3.68萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)80.25%。增加的原因:事業(yè)在職人員增加。

11.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出98.1萬(wàn)元,同比減少0.09萬(wàn)元,同比下降0.09%。減少的原因:行政和參公在職人員減少

12.住房公積金支出159.42萬(wàn)元,同比減少4.27萬(wàn)元,同比下降2.6%。減少的原因:在職人員減少。

13.市場(chǎng)秩序執(zhí)法支出1.9萬(wàn)元,同比增加1.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)26.67%。增加的原因:新增市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目支出預(yù)算。

14.食品安全監(jiān)管支出73.28萬(wàn)元,同比增加18.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)33.77%。增加的原因:新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢項(xiàng)目支出預(yù)算。

15.其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出5萬(wàn)元,同比增加1萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25%。增加的原因:工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽驗(yàn)所需經(jīng)費(fèi)增加。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出2448.93萬(wàn)元,同比增加56.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.35%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算1968.38萬(wàn)元,同比增加61.48萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.2%。增加的原因:在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算373.59萬(wàn)元,同比減少18.39萬(wàn)元,同比下降4.7%。減少的原因:在職人員減少,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算106.96萬(wàn)元,同比增加13.12萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.98%。增加的原因:退休人員增加,退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)等支出預(yù)算增加。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(一)2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算42.58萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.08萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算37.5萬(wàn)元。

(二)2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算42.58萬(wàn)元,同比減少0.11萬(wàn)元,同比下降2.03%。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算5.08萬(wàn)元,同比減少0.11萬(wàn)元,同比下降2.03%。減少原因是在職人員減少,定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算37.5萬(wàn)元,同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2023年公務(wù)用車保有量25輛。

1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算37.5萬(wàn)元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算348.75萬(wàn)元,同比減少30.57萬(wàn)元,同比下降8.06%。減少原因是行政和參公在職人員減少,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少

2023年本部門共有2個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.84萬(wàn)元,同比增加12.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)96.21%。增加原因是事業(yè)在職人員增加,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具,總額1657.73萬(wàn)元,正常使用。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有6個(gè),金額105.38萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的項(xiàng)目是農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費(fèi),預(yù)算支出20萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)表11)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表(公開(kāi)01表)

二、部門收入總體情況表(公開(kāi)02表)

三、部門支出總體情況表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開(kāi)04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開(kāi)07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開(kāi)08表)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(公開(kāi)09表)

十、政府采購(gòu)預(yù)算表(公開(kāi)10表)

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(公開(kāi)11表)

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。