135 柳城華僑管理區(qū)2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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柳城華僑管理區(qū)2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
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第一部分:部門概況
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一、主要職責(zé)
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表
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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)
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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)
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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)
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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)
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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)
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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開08表)
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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)
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十一、政府采購預(yù)算表(公開11表)
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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分:名詞解釋
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第一部分:部門概況
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一、主要職責(zé)
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貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)建設(shè)改革和發(fā)展的方針政策,以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),抓好經(jīng)濟(jì)管理區(qū)各項(xiàng)工如下:
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1、抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及安全生產(chǎn)工作。
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2、抓好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
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3、抓好社會保障工作,致力于保障民生。
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4、抓好僑務(wù)工作,精心打造歸僑文化。
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5、抓好人口和計(jì)劃生育工作。
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6、抓好森林防火工作。
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7、抓好“美麗柳華、振興鄉(xiāng)村”工作。
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8、抓好文教衛(wèi)生工作,推進(jìn)社會事業(yè)進(jìn)步。
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9、抓好黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
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10、配合縣委、縣政府做好公益設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)征地收尾工作。
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11、做好縣委、縣政府以及上級部門下達(dá)的其他工作 。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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柳城縣柳城華僑管理區(qū)共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè),事業(yè)單位1個(gè)。
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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表(詳見附件)
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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)
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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)
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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)
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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)
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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)
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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開08表)
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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)
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十一、政府采購預(yù)算表(公開11表)
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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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(一)收入預(yù)算說明
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2022年收入總預(yù)算533.14萬元,同比增加39.09萬元,同比增長7.91%。其中:一般公共預(yù)算撥款533.14萬元,同比增加39.09萬元,同比增長7.91%。
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??2022年收入預(yù)算增加的原因:1.在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi);2.??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補(bǔ)貼項(xiàng)目及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
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(二)支出預(yù)算說明
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2022年支出總預(yù)算533.14萬元,其中:基本支出474.36萬元,占支出總預(yù)算88.97%,同比增加16.31萬元,同比增長3.56%;項(xiàng)目支出58.78萬元,占支出總預(yù)算11.03%,同比增加22.77萬元,同比增長63.25%。
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??2022年支出預(yù)算增加的原因:1.在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi);2.??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補(bǔ)貼項(xiàng)目及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
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2022年財(cái)政撥款收入533.14萬元,同比增加39.09萬元,同比增長7.91%。
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2022年財(cái)政撥款支出533.14萬元,同比增加39.09萬元,同比增長7.91%。
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算支出533.14萬元,同比增加39.09萬元,同比增長7.91%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
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1..事業(yè)運(yùn)行支出353.68萬元,同比增加20.10萬元,同比增長6.02%。增加的原因:在職人員調(diào)資增資,定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi);??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補(bǔ)貼項(xiàng)目支出預(yù)算。
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2.華僑事務(wù)支出36萬元,與上年持平。
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3.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出3萬元,同比增加3萬元。增加的原因是:新增社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。
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4.事業(yè)單位離退休支出10.48萬元,同比增加3.35萬元,同比增長46.92%。增加的原因:新增離休人員生活補(bǔ)貼(增發(fā)1-3個(gè)月工資),退休人員春節(jié)慰問金提高。
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??5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.39萬元,同比增長4.53萬元,同比增長10.57%。增加的原因:在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
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6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.69萬元,同比增長2.26萬元,同比增長10.55%。增加的原因:在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。
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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出23.36萬元,同比增長2.46萬元,同比增長11.77%。增加的原因:在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
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8.住房公積金支出35.54萬元,同比增加3.39萬元,同比增長10.54%。增加的原因:在職人員公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算基本支出474.36萬元,同比增加16.31萬元,同比增長3.56%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:
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工資福利支出預(yù)算410.81萬元,同比增加9.93萬元,同比增長2.48%。增加的原因:在職人員調(diào)資增資及四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)提高。
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??商品和服務(wù)支出預(yù)算51.10萬元,同比增加2.6萬元,同比增長5.36%。增加的原因:定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。
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??對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.45萬元,同比增加3.78萬元,同比增長43.6%。增加的原因:新增離休人員生活補(bǔ)貼(增發(fā)1-3個(gè)月工資),退休人員春節(jié)慰問金提高。
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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.26萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.26萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
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(二)2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.26萬元,同比減少1.5萬元,同比下降54.35%。其中:
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1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,與上年持平。
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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.26萬元,與上年持平。
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3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比減少1.5萬元,同比下降100%。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2022年公務(wù)用車保有量0輛。
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(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,與上年持平。
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(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比減少1.5萬元,同比下降100%。減少原因是報(bào)廢1輛公務(wù)用車。
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
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2022年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,與上年持平。
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2022年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.1萬元,同比增加2.6萬元,同比增長5.36%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo),增加在職人員福利費(fèi)。
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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(一)2022年政府采購預(yù)算0萬元,與上年持平。其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,與上年持平。
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(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有3個(gè),金額58.78萬元。分別為:華僑事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目36萬元、柳華社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬元、柳華社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補(bǔ)貼項(xiàng)目19.78萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下:
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項(xiàng)目名稱 | 華僑事業(yè)費(fèi) | 項(xiàng)目編碼 | 450222210313500004024 | |||
年度績效目標(biāo) | 主要用于柳城華僑農(nóng)場歸難僑的生活補(bǔ)助‘慰問以及房屋修繕等,安置回國定居華僑、解決歸難生活困難和支持華僑農(nóng)場調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | |||||
中期績效目標(biāo) | 主要用于柳城華僑農(nóng)場歸難僑的生活補(bǔ)助‘慰問以及房屋修繕等,安置回國定居華僑、解決歸難生活困難和支持華僑農(nóng)場調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | |||||
項(xiàng)目年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 歸僑人數(shù) | ≥2000人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 節(jié)假日慰問困難歸僑比率 | ≥98% | ||||
向困難歸僑發(fā)放臨時(shí)救助補(bǔ)貼比率 | ≥98% | |||||
為困難歸僑修繕老舊房屋比率 | ≥90% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成年度計(jì)劃 | 2022年12月完成 | ||||
成本指標(biāo) | 財(cái)政撥款 | =360000元 | ||||
社會效益指標(biāo) | 困難歸僑生活得到改善 | 有效 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 提高歸僑生活質(zhì)量 | 提高 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 歸僑滿意度 | ≥98% |
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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柳城華僑管理區(qū)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要為辦公設(shè)備,總額8.20萬元,正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
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二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
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三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
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五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??
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六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
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八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
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九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 ??
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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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