503 柳城縣水利局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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柳城縣水利局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
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第一部分:部門概況
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一、主要職責(zé)
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表
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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)
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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)
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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)
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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)
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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)
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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開08表)
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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)
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十一、政府采購預(yù)算表(公開11表)
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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分:名詞解釋
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第一部分:部門概況
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一、主要職責(zé)
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縣水利局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、市委和縣委關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
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(一)負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。擬定全縣水利規(guī)劃和政策,起草本縣有關(guān)水利管理的規(guī)范性文件草案,組織編制重要江河的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
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(二)負(fù)責(zé)全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度、取水許可、水資源論證和防洪論證制度,實(shí)施全縣水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬定全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)重要區(qū)域以及重大水利工程的水資源調(diào)度,指導(dǎo)開發(fā)水資源有償使用工作,指導(dǎo)水利行業(yè)供水和農(nóng)村供水工作。
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(三)組織編制、審查重點(diǎn)水利基建項(xiàng)目建設(shè)書和可行性報(bào)告。組織提出中央、自治區(qū)及柳州市水利建設(shè)投資計(jì)劃申報(bào)建議及縣本級(jí)水利建設(shè)投資計(jì)劃安排建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理和績效管理,承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
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(四)組織、指導(dǎo)全縣水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)和飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理,按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警、江河湖庫和地下水實(shí)時(shí)監(jiān)測等工作。
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(五)負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作。擬定全縣節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
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(六)組織、指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用,組織、指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),指導(dǎo)全縣重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)、全縣河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
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(七)負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)與運(yùn)行的行業(yè)管理,組織實(shí)施具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,依法負(fù)責(zé)水利安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩及堤防的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作,統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
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(八)負(fù)責(zé)全縣水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告,負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)有關(guān)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
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(九)指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作,組織開展全縣中型灌排工程建設(shè)與改造、農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)全縣農(nóng)村水能資源開發(fā)和負(fù)責(zé)農(nóng)村水電的行業(yè)管理,組織實(shí)施水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。
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(十)組織全縣重大水事違法案件的查處,協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛;組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
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(十一)承擔(dān)全縣全面推行河長制相關(guān)工作。承擔(dān)縣河長制辦公室的日常工作事務(wù),組織指導(dǎo)全縣河長制實(shí)施和監(jiān)督考核,督促落實(shí)縣河長會(huì)議議決事項(xiàng)和縣總河長、河長交辦的其他工作。
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(十二)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全縣洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施,承擔(dān)江河水情旱情監(jiān)測預(yù)報(bào)預(yù)警、防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的專業(yè)技術(shù)支撐和臺(tái)風(fēng)防御期間的重要水工程調(diào)度工作。
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(十三)承擔(dān)縣水庫移民服務(wù)中心的行政職責(zé)。
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(十四)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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柳城縣水利局共有直屬單位7個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè),全額撥款事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳城縣水利局。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣水利工程管理站、柳城縣水政監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣水資源和水土保持站。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是:柳城縣農(nóng)田水利站、柳城縣防洪堤工程管理處、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站。
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水利局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、水行政股。
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第二部分:2022年部門預(yù)算公開表(詳見附件)
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一、部門收支預(yù)算總表(公開01表)
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二、部門收入預(yù)算總表(公開02表)
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三、部門支出預(yù)算總表(公開03表)
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四、財(cái)政撥款收支總表(公開04表)
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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開05表)
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六、一般公共預(yù)算基本支出表(公開06表)
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七、政府性基金預(yù)算支出表(公開07表)
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開08表)
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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表(公開09表)
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開10表)
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十一、政府采購預(yù)算表(公開11表)
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第三部分:2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明
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(一)收入預(yù)算說明
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2022年收入總預(yù)算1760.38萬元,同比減少221.95萬元,同比下降11.2%。其中:一般公共預(yù)算撥款1760.38萬元,同比減少221.95萬元,同比下降11.2%。
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2022年收入預(yù)算減少的原因:按要求壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
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(二)支出預(yù)算說明
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2022年支出總預(yù)算1760.38萬元,其中:基本支出1637.40萬元,占支出總預(yù)算93.01%,同比增加4.72萬元,同比增長0.29%;項(xiàng)目支出122.98萬元,占支出總預(yù)算6.99%,同比減少226.67萬元,同比下降64.83%。
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2022年支出預(yù)算減少的原因:按要求壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
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2022年財(cái)政撥款收入1760.38萬元,同比減少221.95萬元,同比下降11.2%。
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2022年財(cái)政撥款支出1760.38萬元,同比減少221.95萬元,同比下降11.2%。
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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算支出1760.38萬元,同比減少221.95萬元,同比下降11.2%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
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1.行政單位離退休支出23.15萬元,同比增加1.14萬元,同比增長5.18%。增加的原因:退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
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2.事業(yè)單位離退休支出68.43萬元,同比增加12.45萬元,同比增長22.24%。增加的原因:事業(yè)退休人員增加及退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
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3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.90萬元,同比減少8.9萬元,同比下降5.6%。減少的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)減少。
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4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74.95萬元,同比減少4.45萬元,同比下降5.6%。減少的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)減少。
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5.行政單位醫(yī)療支出25.36萬元,同比減少1.61萬元,同比下降5.97%。減少的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)減少。
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6.事業(yè)單位醫(yī)療支出48.24萬元,同比減少5.08萬元,同比下降9.53%。減少的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)減少;住院附加險(xiǎn)取消。
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7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出27.29萬元,同比增加12.6萬元,同比增長85.77%。增加的原因:今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算,上年只安排半年預(yù)算數(shù)。
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8.行政運(yùn)行支出378.58萬元,同比減少4.07萬元,同比下降1.06%。減少的原因:上年車輛經(jīng)費(fèi)編入水利局行政預(yù)算列入“行政運(yùn)行”科目,本年按照車輛編制編入事業(yè)單位預(yù)算列入“水利技術(shù)推廣”、“水利工程運(yùn)行與維護(hù)”科目。
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9.水利工程運(yùn)行與維護(hù)515.18萬元,同比減少31.66萬元,同比下降5.79%。減少的原因:按相關(guān)要求壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
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10.水利技術(shù)推廣213.88萬元,同比增加23.3萬元,同比增長12.23%。增加的原因:事業(yè)單位在職人員調(diào)入,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
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11.農(nóng)村人畜飲水支出64萬元,同比減少25萬元,同比下降28.09%。減少的原因:農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。
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12.其他水利支出58.98萬元,同比減少131.02萬元,同比下降68.96%。減少的原因:按相關(guān)要求壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
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13.住房公積金支出112.43萬元,同比減少6.66萬元,同比下降5.59%。減少的原因:公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。
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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
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2022年一般公共預(yù)算基本支出1637.40萬元,同比增加4.72萬元,同比增長0.29%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:
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工資福利支出預(yù)算1291.66萬元,同比減少33.7萬元,同比下降2.54%。減少的原因:公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少,社保繳費(fèi)基數(shù)減少。
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商品和服務(wù)支出預(yù)算210.59萬元,同比增加5.77萬元,同比增長2.82%。增加的原因:提高公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn),新增福利費(fèi)支出。
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算135.14萬元,同比增加32.65萬元,同比增長31.86%。增加的原因:退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
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(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.67萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.17萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算13.5萬元。
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(二)2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.67萬元,同比持平。其中:
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1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。
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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算4.17萬元,同比持平。
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3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算13.5萬元,同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2022年公務(wù)用車保有量9輛。
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(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元,同比持平。
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(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算13.5萬元,同比持平。
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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。
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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.01萬元,同比減少6.53萬元,同比下降6.98%。減少原因是:減少車輛經(jīng)費(fèi),上年車輛經(jīng)費(fèi)編入水利局行政單位預(yù)算,本年按照車輛編制編入事業(yè)單位預(yù)算。
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2022年本部門共有3個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算123.58萬元,同比增加12.3萬元,同比增長11.05%。增加原因是:增加人員;提高公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn);增加車輛經(jīng)費(fèi),上年車輛經(jīng)費(fèi)編入水利局行政預(yù)算,本年按照車輛編制編入事業(yè)單位預(yù)算。
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
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八、政府采購預(yù)算安排情況說明
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(一)2022年政府采購預(yù)算2.9萬元,同比減少14.15萬元,同比下降82.99%。其中:一般公共預(yù)算資金2.9萬元,同比減少14.15萬元,同比下降82.99%。
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(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購預(yù)算2.9萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0元。
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九、預(yù)算績效信息情況說明
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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有8個(gè),金額122.98萬元。分別為:水電公司退休人員差額補(bǔ)貼8.35萬元、最嚴(yán)格水資源考核用水系數(shù)測算1.5萬元、水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費(fèi)3萬元、河長制工作經(jīng)費(fèi)12.7萬元、水行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)3.43萬元、柳城縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬元、農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)24萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下:
項(xiàng)目名稱 | 柳城縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目編碼 | 450222220450300004226 | |||
年度績效目標(biāo) | 2022年12月31日止,完成全年取水樣440次,改善農(nóng)村水利設(shè)施現(xiàn)狀 | |||||
中期績效目標(biāo) | 2022年12月31日止,完成全年取水樣440次,改善農(nóng)村水利設(shè)施現(xiàn)狀 | |||||
項(xiàng)目年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 水質(zhì)檢測取水樣次數(shù) | ≥440次 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 水質(zhì)檢測符合現(xiàn)行的國家有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率 | =100% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 水質(zhì)檢測取水樣完成及時(shí)率(≥**%) | ≥95% | ||||
成本指標(biāo) | 市場檢測費(fèi)用 | ≥1477元/次 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 農(nóng)村水利設(shè)施及環(huán)境改善 | 農(nóng)村水利設(shè)施及環(huán)境改善 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 農(nóng)村水利設(shè)施及環(huán)境改善 | 改善農(nóng)村水利設(shè)施現(xiàn)狀 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 工程設(shè)計(jì)使用年限(≥**年) | ≥15年 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受益貧困人口滿意度(≥**%) | ≥85% |
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額3861.77萬元,正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
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二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
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三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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四、政府性基金預(yù)算:是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
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五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
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八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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