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柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:2020年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算06表)
七、政府性基金預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(預(yù)算08表)
九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(預(yù)算11表)
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算12表)
第三部分:2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
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第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2.制定本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。
3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo),按照深入實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設(shè)要求,抓好本鄉(xiāng)黨的建設(shè)。
4.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。
5.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。
6.組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會(huì)穩(wěn)定。
7.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。
8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
9.負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府(部門)共有直屬單位15個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè),事業(yè)單位13個(gè)。行政單位是柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)財(cái)政所、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所, 事業(yè)單位分別是柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)經(jīng)管站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)林業(yè)站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)水土保持管理站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)站、柳城縣古砦鄉(xiāng)仫佬族企業(yè)辦、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)文體廣播站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)勞保所、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與服務(wù)站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)書記辦公室、鄉(xiāng)長(zhǎng)辦公室、主席辦公室、副鄉(xiāng)長(zhǎng)辦公室、鄉(xiāng)組織委員會(huì)辦公室、工會(huì)辦公室、鄉(xiāng)宣傳委員會(huì)辦公室、鄉(xiāng)武裝部、人大接待室、黨政辦/應(yīng)急辦、扶貧辦、林業(yè)站、勞保所、政務(wù)服務(wù)中心、談話室、食藥監(jiān)辦公室、接待室、農(nóng)機(jī)站、鄉(xiāng)村辦、財(cái)務(wù)室、國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、團(tuán)委辦公室、水利站、項(xiàng)目辦、禁毒辦、民政辦、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站辦公室、農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與服務(wù)站辦公室、水產(chǎn)畜牧站辦公室、辦公室扶貧開發(fā)工作站、退役軍人服務(wù)站辦公室、小會(huì)議室、大會(huì)議室、食堂。
第二部分:2020年部門預(yù)算公開表(詳見附件)
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算06表)
七、政府性基金預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(預(yù)算08表)
九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(預(yù)算11表)
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算12表)
第三部分:2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入總預(yù)算1443.34萬(wàn)元,同比增加161.4萬(wàn)元,同比增加12.59%。其中:一般公共預(yù)算撥款1443.34萬(wàn)元,同比增加161.4萬(wàn)元,同比增加12.59%。
2020年收入預(yù)算增加的原因:2020年下放了柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與服務(wù)站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧站、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站等4個(gè)部門,新增了柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站這一個(gè)部門。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2020年支出總預(yù)算1443.34萬(wàn)元,其中:基本支出1354.07萬(wàn)元,占支出總預(yù)算93.82%,同比增加169.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.31%;項(xiàng)目支出89.27萬(wàn)元,占支出總預(yù)算6.18%,同比減少8.1萬(wàn)元,同比下降8.32 %。支出預(yù)算增加的原因:下放了4個(gè)部門和新增一個(gè)部門。
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入1443.34萬(wàn)元,同比增加161.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.59%。
2020年財(cái)政撥款支出1443.34萬(wàn)元,同比增加161.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.59%。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算支出1443.34萬(wàn)元,同比增加161.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.59%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:
1. 一般行政管理事務(wù)(人大事務(wù))支出11.70萬(wàn)元,同比減少0.5萬(wàn)元,同比減少4.1%,增加的原因:政府人大職工減少,經(jīng)費(fèi)支出減少。
2. 人大代表履職能力提升支出0.5萬(wàn)元,同比增加0.5萬(wàn)元,同比增加100%,增加的原因:用于支付人大代表差旅費(fèi)。
3. 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出509.75萬(wàn)元,同比增加85.64萬(wàn)元,同比增加20.19%,增加的原因:政府職工工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào) 。
4. 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出18.7萬(wàn)元,同比減少15萬(wàn)元,同比減少44.51%,減少的原因:政府辦公費(fèi)減少。
5. 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出68.73萬(wàn)元,同比增加8.14萬(wàn)元,同比增加13.43%,增加的原因:工資指標(biāo)上調(diào)。
6. 行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))支出62.61萬(wàn)元,同比增加6.63萬(wàn)元,同比增加11.84%,增加的原因:政府職工工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
7. 一般行政管理事務(wù)(財(cái)政事務(wù))支出2萬(wàn)元,同比持平。
8. 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬(wàn)元,同比持平。
9. 一般行政管理事務(wù)(群眾團(tuán)體事務(wù))支出5萬(wàn)元,同比增持平。
10. 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5萬(wàn)元,同比持平。
11. 行政運(yùn)行(市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù))支出30.5萬(wàn)元,同比減少16.52萬(wàn)元,同比減少35.13%,增加的原因:市場(chǎng)監(jiān)督所人員變動(dòng)減少。
12. 其他一般公共服務(wù)支出1.4萬(wàn)元,同比持平。
13. 其他國(guó)防動(dòng)員支出1萬(wàn)元,同比持平。
14. 其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.1萬(wàn)元,同比持平。
15. 其他科學(xué)技術(shù)支出9.70萬(wàn)元,同比增加7.2萬(wàn)元,同比增加288.00%,增加的原因:增加“科技三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)。
16. 圖書館支出0.37萬(wàn)元,同比增加持平。
17. 群眾文化支出22.38萬(wàn)元,同比增加15.69萬(wàn)元,同比增加234.53%,增加的原因:文廣站的廣播支出和群眾文化合并到一起。
18. 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出34.32萬(wàn)元,同比增加4.04萬(wàn)元,同比增加13.34%,增加減少的原因:事業(yè)單位人員增加、工資上調(diào)。
19. 行政單位離退休支出15.92萬(wàn)元,同比增加15.92萬(wàn)元,同比增加100%,增加的原因:用于支付政府退休人員生活補(bǔ)助和物業(yè)補(bǔ)貼。
20. 事業(yè)單位離退休支出11.34萬(wàn)元,同比增加11.34萬(wàn)元,同比增加100%,增加的原因:用于支付事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)助和物業(yè)補(bǔ)貼。
21. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出106.83萬(wàn)元,同比減少2.42萬(wàn)元,同比減少2.22%,增加的原因:繳費(fèi)比例下降。
22. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 12.58萬(wàn)元,同比增加12.58萬(wàn)元,同比增加100%,增加的原因:新增繳納職業(yè)年金預(yù)算。
23. 事業(yè)運(yùn)行(退役軍人管理事務(wù))支出12.58萬(wàn)元,同比增加12.58萬(wàn)元,同比增加100%,增加的原因:退役軍人服務(wù)站是新成立的部門。
24. 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出0.6萬(wàn)元,同比持平。
25. 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出110.68萬(wàn)元,同比增加18.7萬(wàn)元,同比增加20.33%,增加的原因:計(jì)生站人員增加。
26. 計(jì)劃生育服務(wù)支出13.71萬(wàn)元,同比增加1.98萬(wàn)元,同比增加16.88%,增加的原因:事業(yè)單位工資上調(diào)。
27. 行政單位醫(yī)療支出23.20萬(wàn)元,同比減少0.09萬(wàn)元,同比減少0.39%,減少的原因:人員減少 。
28. 事業(yè)單位醫(yī)療支出30.07萬(wàn)元,同比增加13.72萬(wàn)元,同比增加83.91%,增加的原因:人員增加、工資上調(diào),醫(yī)保基數(shù)隨之上調(diào)。
29. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出25.62萬(wàn)元,同比增加4.03萬(wàn)元,同比增加18.67%,增加的原因:人員增加、工資上調(diào),醫(yī)保基數(shù)隨之上調(diào)。
30. 事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))支出76.14萬(wàn)元,同比減少9.36萬(wàn)元,同比減少10.95%,減少的原因:人員減少 。
31. 事業(yè)機(jī)構(gòu)支出24.06萬(wàn)元,同比減少0.51萬(wàn)元,同比減少2.08%,減少的原因:林業(yè)站人員減少。
32. 水土保持支出12.42 萬(wàn)元,同比增加4.91萬(wàn)元,同比增加65.38%,增加的原因:水利站人員增加。
33. 扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出25.21萬(wàn)元,同比增加9.93萬(wàn)元,同比增加64.99%,增加的原因:行政運(yùn)行(扶貧)支出合并到扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出。
34. 住房公積金支出86.02萬(wàn)元,同比增加17.36萬(wàn)元,同比增加25.28%,增加的原因:人員增加,工資上調(diào),公積金基數(shù)上調(diào)。
35. 其他支出28萬(wàn)元,同比持平。?
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出1354.07萬(wàn)元,同比增加169.51萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.31%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:
1.工資福利支出預(yù)算944.65萬(wàn)元,同比增加142.5萬(wàn)元,同比增加17.76%,增加的原因:人員調(diào)資增資;新增退伍軍人服務(wù)站,人員增加。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算143.69萬(wàn)元,同比增加3.62萬(wàn)元,同比增加2.58%,增加的原因:新增退伍軍人服務(wù)站,人員增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算265.73萬(wàn)元,同比增加23.38萬(wàn)元,同比增加9.65%,增加的原因:新增退休物業(yè)補(bǔ)貼;村干補(bǔ)助上調(diào)。
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12.12萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.12萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9.00萬(wàn)元。
(二)2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12.12萬(wàn)元,同比減少1.15萬(wàn)元,同比下降8.67%。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0.00萬(wàn)元,同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算3.12萬(wàn)元,同比減少2.65萬(wàn)元,同比下降45.97%。減少原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待的支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算9萬(wàn)元,同比增加1.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2020年公務(wù)用車保有量6輛。增加原因:增加1輛公務(wù)用車。
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算0.00萬(wàn)元,同比持平。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算9萬(wàn)元,同比增加1.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%。增加原因是增加1輛公務(wù)用車。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比持平。。
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2020年古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算82.2萬(wàn)元,比上年86.15萬(wàn)元減少3.95萬(wàn)元,同比下降4.59%。減少原因是行政參公人員減少及取消福利費(fèi)預(yù)算。
另外,古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府下屬共有13個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.49萬(wàn)元,比上年53.92萬(wàn)元增加7.57萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.04%。增加原因是事業(yè)單位有新增人員,公用經(jīng)費(fèi)增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
(一)2020年政府采購(gòu)預(yù)算19.05萬(wàn)元,同比增加9.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)96.40%。其中:一般公共預(yù)算資金19.05萬(wàn)元,同比增加9.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)96.40%。
(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購(gòu)預(yù)算19.05萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0.00元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè):生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等總額492.78萬(wàn)元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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