2019
柳城縣水利局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
來源: 財(cái)政局
發(fā)布日期: 2019-02-03

柳城縣水利局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

(1)主要承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作,組織開展防汛、抗旱、防洪排澇等工作,減少自然災(zāi)害給我縣廣大人民群眾造成的損失。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)防汛抗旱工作的方針、政策和法律、法規(guī)及指令;傳達(dá)各級防汛指揮機(jī)構(gòu)的命令,督促檢查防汛抗旱指揮部的指令、通知等的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,做好城鄉(xiāng)防洪規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施;對縣境內(nèi)江河湖泊和水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度;編制全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施;組織防汛抗旱工作檢查、儲備防汛物資及其他防汛準(zhǔn)備工作,督促落實(shí)防汛責(zé)任制;開展防洪宣傳,提高廣大群眾防洪減災(zāi)的意識;并根據(jù)雨情、水情、工情、旱情,提出防汛抗旱工作意見,做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

(2)承擔(dān)水庫安全管理職能,不僅要組織對國營水庫的安全運(yùn)行管理,同時(shí)還要指導(dǎo)和監(jiān)督民營、集體管理的水庫、水電站做好安全運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)對我縣水庫、水電站進(jìn)行安全檢查,組織開展水庫安全鑒定,對病險(xiǎn)水庫提出除險(xiǎn)加固方案,并組織開展水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目前期工作,向上級申請立項(xiàng),爭取中央、區(qū)、市水利投資投入我縣水庫除險(xiǎn)加固,消除水庫安全隱患。另外,縣水利局還要負(fù)責(zé)擬定全縣水利工程建設(shè)和管理規(guī)章制度,指導(dǎo)小型水利設(shè)施維護(hù)修繕、檢查觀測和控制運(yùn)行;負(fù)責(zé)水利工程范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的管理,確保水利工程良性運(yùn)行。

(3)承擔(dān)水資源管理職能,為我縣經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。主要負(fù)責(zé)實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施,組織開展水資源調(diào)查評價(jià)工作,按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作,組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度;組織編制水資源保護(hù)及水源地保護(hù)規(guī)劃,擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)測河流、水庫的水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量建議;指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

(4) 承擔(dān)水土保持監(jiān)督管理和水土流失防治,保護(hù)生態(tài)環(huán)境。主要負(fù)責(zé)我縣水土保持監(jiān)督管理工作,防治水土流失,征收水土保持規(guī)費(fèi)。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施全縣水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)和定期公告,審批管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)收水土保持設(shè)施。

(5)承擔(dān)宣傳貫徹國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)的職能,依法開展水行政執(zhí)法、水事糾紛調(diào)處、水行政審批工作。主要負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和國家有關(guān)水利工程管理、水資源管理、河道管理、水土保持、防洪安全等水利法律法規(guī),起草本縣有關(guān)水利管理的規(guī)范性文件草案;擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃;按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議,按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施;組織編制小型水利水電基建項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告;組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范;組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)取水許可、河道采砂、淘金許可、灘涂圍墾許可;審核河道整治計(jì)劃用地和規(guī)劃建設(shè)的堤防用地以及河道管理范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目;依法組織實(shí)施河道清障與拆除違章建筑物;負(fù)責(zé)本縣的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;調(diào)查處理本縣轄區(qū)內(nèi)的水事糾紛、水事違法案件和水土流失防治糾紛;依法保護(hù)水、水域、水工程和其他配套設(shè)施,依法對水事活動進(jìn)行監(jiān)督檢查,維護(hù)正常的水事秩序,保護(hù)水利工程、防治水土流失、保障河道行洪安全。

(6)承擔(dān)我縣水利工程及農(nóng)村飲水工程規(guī)劃和建設(shè)職能,不斷改善我縣農(nóng)村群眾的生產(chǎn)生活條件。主要負(fù)責(zé)開展農(nóng)村水利及農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀調(diào)查,組織編制農(nóng)村水利及農(nóng)村飲水工程建設(shè)規(guī)劃,開展項(xiàng)目前期工作,向上申報(bào)水利項(xiàng)目建設(shè)資金,并組織實(shí)施已下達(dá)投資的水利項(xiàng)目,確保工程發(fā)揮效益。

(7)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣水利局共有直屬單位9個(gè)。其中行政單位1個(gè),局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位5個(gè),局屬全額撥款事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳城縣水利局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣水利工程管理站、柳城縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣水利局水政水資源管理站、柳城縣水土保持監(jiān)督管理站、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是:柳城縣農(nóng)田水利站、柳城縣防洪堤工程管理處、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站。

水利局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、農(nóng)田水利股、水政水保股、水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為131人,其中行政編制13人,事業(yè)編制118人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)224人,其中行政在職13人,事業(yè)在職108人,非在編14人。離休人員0人,退休人員89人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

(一)組織完成2018年預(yù)算收入414萬元,增長1.72%。

(二)支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。爭取上級資金擴(kuò)大對我縣水利設(shè)施的投資規(guī)模,加快資金撥付,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。

(三)強(qiáng)化非稅收入征收工作,確保水資源費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)應(yīng)收盡收。

(四)嚴(yán)格支出管理。強(qiáng)化預(yù)算支出管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加快預(yù)算支出進(jìn)度,確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出和民生支出需要。

(五)盤活存量資金。進(jìn)一步加大清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資力度,提高資金撥付率。

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。其中:一般公共預(yù)算撥款1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%

2019年收入預(yù)算增加的原因:2019年預(yù)算增加了新招人員經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員通訊補(bǔ)貼,在職人員伙食補(bǔ)助、離退休人員生活補(bǔ)貼及退休公用經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算1451.31萬元,其中:基本支出1429.24萬元,占支出總預(yù)算98.48%,同比增加297.61萬元,同比增長26.3%;項(xiàng)目支出22.07萬元,占支出總預(yù)算1.52%,同比減少40.83萬元,同比下降64.91%。基本支出預(yù)算增加的原因:2019年預(yù)算增加了新招人員經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員通訊補(bǔ)貼,在職人員伙食補(bǔ)助、離退休人員生活補(bǔ)貼及退休公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因:減少2019年村管水庫值守經(jīng)費(fèi),2019年最嚴(yán)格水資源考核用水系數(shù)測算(績效考評指標(biāo))、柳城縣農(nóng)村飲水安全工程維護(hù)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)(績效考評指標(biāo))及柳城縣水利基本建設(shè)工程質(zhì)量分站質(zhì)量監(jiān)督檢測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(績效考評指標(biāo))的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。

2019年財(cái)政撥款支出1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.歸口管理的行政單位離退休支出20.99萬元,同比增加20.82萬元,同比增長12247.06%。增加的原因:增加退休公用經(jīng)費(fèi)及離退休人員生活補(bǔ)助。

2.事業(yè)單位離退休支出40.72萬元,同比增加40.28萬元,同比增長9154.55%。增加的原因:增加退休公用經(jīng)費(fèi)及離退休人員生活補(bǔ)助。

3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186.43萬元,同比增加19.8萬元,同比增長11.88%。增加的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

4. 行政單位醫(yī)療支出25.28萬元,同比增加5.17萬元,同比增長25.71%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

5. 事業(yè)單位醫(yī)療支出48.9萬元,同比增加2.27萬元,同比增長4.87%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

6. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出19.1萬元,同比增加2.88萬元,同比增長17.76%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

7. 行政運(yùn)行(水利)支出338.5萬元,同比增加70.38萬元,同比增長26.25%。增加的原因:增人增資、增加公務(wù)員預(yù)發(fā)績效獎(jiǎng)、提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

8.水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出448.14萬元,同比增加45.13

萬元,同比增長1.12%。增加的原因:增人增資、增加在職人員伙食補(bǔ)助費(fèi)、提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

9.水利技術(shù)推廣支出173.93萬元,同比增加57.82萬元,同比增長49.8%。增加的原因:增人增資、增加事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)、提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

10.其他水利支出36.27萬元,同比減少22.13萬元,同比減少37.89%。減少的原因:減少村管水庫值守經(jīng)費(fèi)。

11.住房公積金支出113.05萬元,同比增加14.35萬元,同比增長14.54%。增加的原因:住房公積金繳納基數(shù)提高。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出1429.24萬元,同比增加297.61萬元,同比增長26.30%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算1155.63萬元,同比增加161.77萬元,同比增長16.28%。增加的原因:增人增資、增加公務(wù)員績效獎(jiǎng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算188.06萬元,同比增加71.98萬元,同比增長62.01%。增加的原因:增加職工伙食補(bǔ)助費(fèi)、增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)、增加通訊補(bǔ)貼、提高人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算85.55萬元,同比增加63.86萬元,同比增長294.42%。增加的原因:增加離退休生活補(bǔ)貼。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.25萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.25萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.25萬元,同比增加0.18萬元,同比增長1.63%。增加主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)增加。

1.????????? 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算5.25萬元,同比增加0.18萬元,同比增長1.63%。增加主要原因是:人員增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算6萬元,同比增持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車保有量4輛。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算6萬元,同比持平。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年水利局本級及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和5個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算338.50萬元,同比增加70.38萬元,同比增長26.25%。增加原因是:公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

另外,水利局下屬共有3個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算662.07萬元,同比增加142.95萬元,同比增長27.54%。增加原因是:人員增加及公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

(一)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為4.05萬元,同比增加4.05萬元,同比增長100%。其中:一般公共預(yù)算資金4.05萬元,同比增加4.05萬元,同比增長100%。

(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,集中采購4.05萬元(其中:貨物類采購4.05萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0元)。

九、預(yù)算績效信息情況說明

水利局(部門)及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有4個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

2019年最嚴(yán)格水資源考核用水系數(shù)測算(績效考評指標(biāo))項(xiàng)目2萬元、柳城縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)(績效考評指標(biāo))項(xiàng)目2萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

水利局(部門)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括:房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具,總額469萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



柳城縣水利局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 財(cái)政局

柳城縣水利局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

(1)主要承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作,組織開展防汛、抗旱、防洪排澇等工作,減少自然災(zāi)害給我縣廣大人民群眾造成的損失。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)防汛抗旱工作的方針、政策和法律、法規(guī)及指令;傳達(dá)各級防汛指揮機(jī)構(gòu)的命令,督促檢查防汛抗旱指揮部的指令、通知等的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,做好城鄉(xiāng)防洪規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施;對縣境內(nèi)江河湖泊和水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度;編制全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施;組織防汛抗旱工作檢查、儲備防汛物資及其他防汛準(zhǔn)備工作,督促落實(shí)防汛責(zé)任制;開展防洪宣傳,提高廣大群眾防洪減災(zāi)的意識;并根據(jù)雨情、水情、工情、旱情,提出防汛抗旱工作意見,做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

(2)承擔(dān)水庫安全管理職能,不僅要組織對國營水庫的安全運(yùn)行管理,同時(shí)還要指導(dǎo)和監(jiān)督民營、集體管理的水庫、水電站做好安全運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)對我縣水庫、水電站進(jìn)行安全檢查,組織開展水庫安全鑒定,對病險(xiǎn)水庫提出除險(xiǎn)加固方案,并組織開展水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目前期工作,向上級申請立項(xiàng),爭取中央、區(qū)、市水利投資投入我縣水庫除險(xiǎn)加固,消除水庫安全隱患。另外,縣水利局還要負(fù)責(zé)擬定全縣水利工程建設(shè)和管理規(guī)章制度,指導(dǎo)小型水利設(shè)施維護(hù)修繕、檢查觀測和控制運(yùn)行;負(fù)責(zé)水利工程范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的管理,確保水利工程良性運(yùn)行。

(3)承擔(dān)水資源管理職能,為我縣經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。主要負(fù)責(zé)實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施,組織開展水資源調(diào)查評價(jià)工作,按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作,組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度;組織編制水資源保護(hù)及水源地保護(hù)規(guī)劃,擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)測河流、水庫的水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量建議;指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

(4) 承擔(dān)水土保持監(jiān)督管理和水土流失防治,保護(hù)生態(tài)環(huán)境。主要負(fù)責(zé)我縣水土保持監(jiān)督管理工作,防治水土流失,征收水土保持規(guī)費(fèi)。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施全縣水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)和定期公告,審批管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)收水土保持設(shè)施。

(5)承擔(dān)宣傳貫徹國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)的職能,依法開展水行政執(zhí)法、水事糾紛調(diào)處、水行政審批工作。主要負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和國家有關(guān)水利工程管理、水資源管理、河道管理、水土保持、防洪安全等水利法律法規(guī),起草本縣有關(guān)水利管理的規(guī)范性文件草案;擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃;按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議,按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施;組織編制小型水利水電基建項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告;組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范;組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)取水許可、河道采砂、淘金許可、灘涂圍墾許可;審核河道整治計(jì)劃用地和規(guī)劃建設(shè)的堤防用地以及河道管理范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目;依法組織實(shí)施河道清障與拆除違章建筑物;負(fù)責(zé)本縣的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;調(diào)查處理本縣轄區(qū)內(nèi)的水事糾紛、水事違法案件和水土流失防治糾紛;依法保護(hù)水、水域、水工程和其他配套設(shè)施,依法對水事活動進(jìn)行監(jiān)督檢查,維護(hù)正常的水事秩序,保護(hù)水利工程、防治水土流失、保障河道行洪安全。

(6)承擔(dān)我縣水利工程及農(nóng)村飲水工程規(guī)劃和建設(shè)職能,不斷改善我縣農(nóng)村群眾的生產(chǎn)生活條件。主要負(fù)責(zé)開展農(nóng)村水利及農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀調(diào)查,組織編制農(nóng)村水利及農(nóng)村飲水工程建設(shè)規(guī)劃,開展項(xiàng)目前期工作,向上申報(bào)水利項(xiàng)目建設(shè)資金,并組織實(shí)施已下達(dá)投資的水利項(xiàng)目,確保工程發(fā)揮效益。

(7)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣水利局共有直屬單位9個(gè)。其中行政單位1個(gè),局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位5個(gè),局屬全額撥款事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳城縣水利局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣水利工程管理站、柳城縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣水利局水政水資源管理站、柳城縣水土保持監(jiān)督管理站、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是:柳城縣農(nóng)田水利站、柳城縣防洪堤工程管理處、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站。

水利局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、農(nóng)田水利股、水政水保股、水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理站。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為131人,其中行政編制13人,事業(yè)編制118人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)224人,其中行政在職13人,事業(yè)在職108人,非在編14人。離休人員0人,退休人員89人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

(一)組織完成2018年預(yù)算收入414萬元,增長1.72%。

(二)支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。爭取上級資金擴(kuò)大對我縣水利設(shè)施的投資規(guī)模,加快資金撥付,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。

(三)強(qiáng)化非稅收入征收工作,確保水資源費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)應(yīng)收盡收。

(四)嚴(yán)格支出管理。強(qiáng)化預(yù)算支出管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加快預(yù)算支出進(jìn)度,確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出和民生支出需要。

(五)盤活存量資金。進(jìn)一步加大清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資力度,提高資金撥付率。

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。其中:一般公共預(yù)算撥款1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。

2019年收入預(yù)算增加的原因:2019年預(yù)算增加了新招人員經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員通訊補(bǔ)貼,在職人員伙食補(bǔ)助、離退休人員生活補(bǔ)貼及退休公用經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算1451.31萬元,其中:基本支出1429.24萬元,占支出總預(yù)算98.48%,同比增加297.61萬元,同比增長26.3%;項(xiàng)目支出22.07萬元,占支出總預(yù)算1.52%,同比減少40.83萬元,同比下降64.91%?;局С鲱A(yù)算增加的原因:2019年預(yù)算增加了新招人員經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員通訊補(bǔ)貼,在職人員伙食補(bǔ)助、離退休人員生活補(bǔ)貼及退休公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因:減少2019年村管水庫值守經(jīng)費(fèi),2019年最嚴(yán)格水資源考核用水系數(shù)測算(績效考評指標(biāo))、柳城縣農(nóng)村飲水安全工程維護(hù)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)(績效考評指標(biāo))及柳城縣水利基本建設(shè)工程質(zhì)量分站質(zhì)量監(jiān)督檢測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(績效考評指標(biāo))的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。

2019年財(cái)政撥款支出1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出1451.31萬元,同比增加256.78萬元,同比增長21.5%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.歸口管理的行政單位離退休支出20.99萬元,同比增加20.82萬元,同比增長12247.06%。增加的原因:增加退休公用經(jīng)費(fèi)及離退休人員生活補(bǔ)助。

2.事業(yè)單位離退休支出40.72萬元,同比增加40.28萬元,同比增長9154.55%。增加的原因:增加退休公用經(jīng)費(fèi)及離退休人員生活補(bǔ)助。

3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186.43萬元,同比增加19.8萬元,同比增長11.88%。增加的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

4. 行政單位醫(yī)療支出25.28萬元,同比增加5.17萬元,同比增長25.71%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

5. 事業(yè)單位醫(yī)療支出48.9萬元,同比增加2.27萬元,同比增長4.87%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

6. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出19.1萬元,同比增加2.88萬元,同比增長17.76%。增加的原因:醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

7. 行政運(yùn)行(水利)支出338.5萬元,同比增加70.38萬元,同比增長26.25%。增加的原因:增人增資、增加公務(wù)員預(yù)發(fā)績效獎(jiǎng)、提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

8.水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出448.14萬元,同比增加45.13

萬元,同比增長1.12%。增加的原因:增人增資、增加在職人員伙食補(bǔ)助費(fèi)、提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

9.水利技術(shù)推廣支出173.93萬元,同比增加57.82萬元,同比增長49.8%。增加的原因:增人增資、增加事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)、提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

10.其他水利支出36.27萬元,同比減少22.13萬元,同比減少37.89%。減少的原因:減少村管水庫值守經(jīng)費(fèi)。

11.住房公積金支出113.05萬元,同比增加14.35萬元,同比增長14.54%。增加的原因:住房公積金繳納基數(shù)提高。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出1429.24萬元,同比增加297.61萬元,同比增長26.30%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算1155.63萬元,同比增加161.77萬元,同比增長16.28%。增加的原因:增人增資、增加公務(wù)員績效獎(jiǎng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算188.06萬元,同比增加71.98萬元,同比增長62.01%。增加的原因:增加職工伙食補(bǔ)助費(fèi)、增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)、增加通訊補(bǔ)貼、提高人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算85.55萬元,同比增加63.86萬元,同比增長294.42%。增加的原因:增加離退休生活補(bǔ)貼。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.25萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.25萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.25萬元,同比增加0.18萬元,同比增長1.63%。增加主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)增加。

1.????????? 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算5.25萬元,同比增加0.18萬元,同比增長1.63%。增加主要原因是:人員增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算6萬元,同比增持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車保有量4輛。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算6萬元,同比持平。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年水利局本級及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和5個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算338.50萬元,同比增加70.38萬元,同比增長26.25%。增加原因是:公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

另外,水利局下屬共有3個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算662.07萬元,同比增加142.95萬元,同比增長27.54%。增加原因是:人員增加及公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

(一)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為4.05萬元,同比增加4.05萬元,同比增長100%。其中:一般公共預(yù)算資金4.05萬元,同比增加4.05萬元,同比增長100%。

(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,集中采購4.05萬元(其中:貨物類采購4.05萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0元)。

九、預(yù)算績效信息情況說明

水利局(部門)及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有4個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

2019年最嚴(yán)格水資源考核用水系數(shù)測算(績效考評指標(biāo))項(xiàng)目2萬元、柳城縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)(績效考評指標(biāo))項(xiàng)目2萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

水利局(部門)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括:房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具,總額469萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。