2019
柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源: 財(cái)政局
發(fā)布日期: 2019-02-03

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2019年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支總體情況說(shuō)明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

??? 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)有:

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。

2、參與市政公用設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、方案評(píng)審等工作;負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)工作。

3、指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng),規(guī)范建筑市場(chǎng),指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入;監(jiān)督城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建和招投標(biāo)活動(dòng);管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質(zhì)量和施工安全。

4、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃的實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和縣城總體規(guī)劃的實(shí)施;負(fù)責(zé)建設(shè)工程選址和城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)用地規(guī)劃。

5、綜合協(xié)調(diào)縣城的市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生和城建監(jiān)察工作。

6、會(huì)同縣計(jì)劃、財(cái)政部門制訂城市建設(shè)維護(hù)資金使用計(jì)劃;歸口管理城市道路占用、挖掘費(fèi)和排污處理費(fèi)等專項(xiàng)城建資金。

7、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)管理,管理和指導(dǎo)公、私房的修繕養(yǎng)護(hù)、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經(jīng)營(yíng)等工作。

8、負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)的安全、人民防空、防震減災(zāi)工作的管理以及城市路燈的建設(shè)、維護(hù)、管理工作。

9、承辦縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有直屬單位5個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是:柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是:柳城縣住房制度改革委員會(huì)辦公室、柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站、柳城縣房地產(chǎn)管理所。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃股、建管股、市政股、計(jì)財(cái)股、人防辦、防震辦等7個(gè)股室。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為46人,其中行政編制13人,事業(yè)編制33人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)47人,其中行政在職15人,事業(yè)在職32人。離休人員0人,退休人員18人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

??? (一)繼續(xù)加大黨建工作力度。2019年,一是繼續(xù)以多種形式縱深推進(jìn)學(xué)習(xí)黨的十九大精神,把精神的落實(shí)轉(zhuǎn)化為工作成果;繼續(xù)以中心組學(xué)習(xí)、集中學(xué)習(xí)等形式,使“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化進(jìn)一步鞏固,學(xué)習(xí)型黨組織不斷得到體現(xiàn)。二是繼續(xù)抓好規(guī)范建設(shè),創(chuàng)新創(chuàng)建達(dá)標(biāo)基層黨組織工作方法。繼續(xù)嚴(yán)格按照《柳城縣基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)通知》要求,逐一落實(shí)創(chuàng)建工作內(nèi)容。三是定期或不定期深入基層黨組織進(jìn)行檢查和指導(dǎo),掌握情況,指導(dǎo)幫助解決困難和問(wèn)題。

(二)根據(jù)縣城規(guī)劃提升設(shè)計(jì),加大力度推進(jìn)縣城重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行提升改造項(xiàng)目實(shí)施。繼續(xù)推進(jìn)東區(qū)路網(wǎng)、東區(qū)文化廣場(chǎng)、東區(qū)公園等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),搭建好東區(qū)框架。完成六塘、東泉、寨隆等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的總體規(guī)劃調(diào)整上報(bào)工作,完成社沖、馬山、古砦、沖脈、龍頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)總規(guī)調(diào)整成果。

??? (三)大力推進(jìn)縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。重點(diǎn)完成雞公山至柳城一級(jí)公路項(xiàng)目和縣城整體提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)。

??? (四)有序推進(jìn)2019年危改工作。做好2018年農(nóng)村危改的收尾工作,2019年5月完成2018-2019年危改工程全面竣工。提前布置2019年危改工作。

??? (五)2019年繼續(xù)加大鎮(zhèn)級(jí)污水處理設(shè)施的建設(shè)力度,力爭(zhēng)在2020年實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋的目標(biāo)任務(wù)。

(六)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和政策,繼續(xù)開(kāi)展建筑施工質(zhì)量安全整治工作,嚴(yán)防質(zhì)量安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

第二部分:2019年部門預(yù)算公開(kāi)表(詳見(jiàn)附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

?十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支總體情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。其中:一般公共預(yù)算撥款742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。

2019年收入預(yù)算增加的原因:一是工資福利和公用經(jīng)費(fèi)增加;二是增加了兩個(gè)縣配套項(xiàng)目補(bǔ)助款,分別是:2019年農(nóng)村改廚改廁項(xiàng)目、2019年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

(二)支出預(yù)算說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算742.7597萬(wàn)元,其中:基本支出409.5297萬(wàn)元,占支出總預(yù)算55.14%,同比減少212.1211萬(wàn)元,同比下降34.12%;項(xiàng)目支出333.23萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44.86%,同比增加257.857萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)342.1%。支出預(yù)算增加原因:一是工資福利和公用經(jīng)費(fèi)增加;二是增加了兩個(gè)縣配套項(xiàng)目補(bǔ)助款,分別是:2019年農(nóng)村改廚改廁項(xiàng)目、2019年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。

2019年財(cái)政撥款支出742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算支出742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))支出157.4465萬(wàn)元,同比增加19.1716萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.86%。增加的原因:工資福利提高,公用經(jīng)費(fèi)提高。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.7911萬(wàn)元,同比減少34.3457萬(wàn)元,同比下降38.53%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,人員減少。

3.行政單位醫(yī)療支出14.5264萬(wàn)元,同比增加1.8167萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.29%。增加的原因:2018年全年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù),社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.8844萬(wàn)元,同比增加5.5136萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)53.16%。增加的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

5.住房公積金支出32.8732萬(wàn)元,同比減少20.455萬(wàn)元,同比下降38.35%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,人員減少。

6.歸口管理的行政單位離退休支出12.9719萬(wàn)元,同比增加12.8708萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12730.76%。增加的原因:增加退休人員生活補(bǔ)助支出。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出6.391萬(wàn)元,同比減少15.3072萬(wàn)元,同比下降70.54%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,事業(yè)人員減少。

8.住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出32.0298萬(wàn)元,同比增加3.8824萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.79%。增加的原因:二層事業(yè)單位住房制度改革委員會(huì)辦公室工資福利和公用經(jīng)費(fèi)提高。

9.工程建設(shè)管理支出41.0863萬(wàn)元,同比增加0.3864萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.94%。增加的原因:二層參公單位建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站工資福利和公用經(jīng)費(fèi)提高,預(yù)發(fā)2019年績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。

10.市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出48.529萬(wàn)元,同比增加9.0958萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)23.06%。增加的原因:二層事業(yè)單位市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站工資福利和公用經(jīng)費(fèi)提高。

11.一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))支出20.98萬(wàn)元,同比減少2.02萬(wàn)元,同比下降8.78%。減少的原因:項(xiàng)目支出科目調(diào)整。

12.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5.25萬(wàn)元,同比減少136.4019萬(wàn)元,同比下降96.29%。減少的原因:住建局二層單位房地產(chǎn)管理所(自收自支事業(yè)單位)工資福利及公用經(jīng)費(fèi)不納入2019年年初預(yù)算。

13.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬(wàn)元,同比增加200萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:該支出項(xiàng)目為2019年農(nóng)村改廚改廁縣級(jí)配套,2018年農(nóng)村改廚改廁縣級(jí)配套從另外渠道中支出。

14.農(nóng)村危房改造支出100萬(wàn)元,同比增加100萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:該支出項(xiàng)目為2019年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套,2018年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套從另外渠道中支出。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出409.5297萬(wàn)元,同比減少212.1211萬(wàn)元,同比下降34.12%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算338.7155萬(wàn)元,同比減少217.3725萬(wàn)元,同比下降39.08%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,人員減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算58.2089萬(wàn)元,同比減少5.2512萬(wàn)元,同比下降8.27%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,人員減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.6054萬(wàn)元,同比增加10.5027萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)499.48%。增加的原因:離退休人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.655萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.155萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬(wàn)元。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.655萬(wàn)元,同比減少0.125萬(wàn)元,同比下降2.16%。減少主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)減少。

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算1.155萬(wàn)元,同比減少1.625萬(wàn)元,同比下降58.45%。減少原因是人員減少,定額公務(wù)接待費(fèi)減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算4.5萬(wàn)元,同比增加1.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)50%。2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車保有量3輛。增加原因:住建局二層單位(市政站)增加了1輛工作用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算4.5萬(wàn)元,同比增加1.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)50。增加原因是住建局二層單位(市政站)增加了兩輛工作用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.5萬(wàn)元,同比增加0.75萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.11%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

另外,柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬共有3個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.5萬(wàn)元,同比減少5.65萬(wàn)元,同比下降46.5%。減少原因是因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)下屬事業(yè)單位。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

(一)本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為1.65萬(wàn)元,同比增加1.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。其中:一般公共預(yù)算資金1.65萬(wàn)元,同比增加1.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。

(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,集中采購(gòu)1.65萬(wàn)元(其中:貨物類采購(gòu)1.65萬(wàn)元),分散采購(gòu)0萬(wàn)元(其中:貨物類采購(gòu)1.65元)。

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有2個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

2019年農(nóng)村改廚改廁項(xiàng)目200萬(wàn)元、2019年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目100萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、工作用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額339.8085萬(wàn)元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣2019部門預(yù)算公開(kāi)表_[405]柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xls


柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源: 財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 財(cái)政局

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2019年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支總體情況說(shuō)明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

??? 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)有:

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)。

2、參與市政公用設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、方案評(píng)審等工作;負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)工作。

3、指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng),規(guī)范建筑市場(chǎng),指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入;監(jiān)督城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建和招投標(biāo)活動(dòng);管理工程監(jiān)理、監(jiān)督工程質(zhì)量和施工安全。

4、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃的實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和縣城總體規(guī)劃的實(shí)施;負(fù)責(zé)建設(shè)工程選址和城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)用地規(guī)劃。

5、綜合協(xié)調(diào)縣城的市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生和城建監(jiān)察工作。

6、會(huì)同縣計(jì)劃、財(cái)政部門制訂城市建設(shè)維護(hù)資金使用計(jì)劃;歸口管理城市道路占用、挖掘費(fèi)和排污處理費(fèi)等專項(xiàng)城建資金。

7、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)管理,管理和指導(dǎo)公、私房的修繕養(yǎng)護(hù)、白蟻防治、危舊房屋鑒定和直管房屋的租賃經(jīng)營(yíng)等工作。

8、負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)的安全、人民防空、防震減災(zāi)工作的管理以及城市路燈的建設(shè)、維護(hù)、管理工作。

9、承辦縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有直屬單位5個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是:柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳城縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站, 事業(yè)單位分別是:柳城縣住房制度改革委員會(huì)辦公室、柳城縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站、柳城縣房地產(chǎn)管理所。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃股、建管股、市政股、計(jì)財(cái)股、人防辦、防震辦等7個(gè)股室。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為46人,其中行政編制13人,事業(yè)編制33人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)47人,其中行政在職15人,事業(yè)在職32人。離休人員0人,退休人員18人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

??? (一)繼續(xù)加大黨建工作力度。2019年,一是繼續(xù)以多種形式縱深推進(jìn)學(xué)習(xí)黨的十九大精神,把精神的落實(shí)轉(zhuǎn)化為工作成果;繼續(xù)以中心組學(xué)習(xí)、集中學(xué)習(xí)等形式,使“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化進(jìn)一步鞏固,學(xué)習(xí)型黨組織不斷得到體現(xiàn)。二是繼續(xù)抓好規(guī)范建設(shè),創(chuàng)新創(chuàng)建達(dá)標(biāo)基層黨組織工作方法。繼續(xù)嚴(yán)格按照《柳城縣基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)通知》要求,逐一落實(shí)創(chuàng)建工作內(nèi)容。三是定期或不定期深入基層黨組織進(jìn)行檢查和指導(dǎo),掌握情況,指導(dǎo)幫助解決困難和問(wèn)題。

(二)根據(jù)縣城規(guī)劃提升設(shè)計(jì),加大力度推進(jìn)縣城重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行提升改造項(xiàng)目實(shí)施。繼續(xù)推進(jìn)東區(qū)路網(wǎng)、東區(qū)文化廣場(chǎng)、東區(qū)公園等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),搭建好東區(qū)框架。完成六塘、東泉、寨隆等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的總體規(guī)劃調(diào)整上報(bào)工作,完成社沖、馬山、古砦、沖脈、龍頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)總規(guī)調(diào)整成果。

??? (三)大力推進(jìn)縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。重點(diǎn)完成雞公山至柳城一級(jí)公路項(xiàng)目和縣城整體提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)。

??? (四)有序推進(jìn)2019年危改工作。做好2018年農(nóng)村危改的收尾工作,2019年5月完成2018-2019年危改工程全面竣工。提前布置2019年危改工作。

??? (五)2019年繼續(xù)加大鎮(zhèn)級(jí)污水處理設(shè)施的建設(shè)力度,力爭(zhēng)在2020年實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋的目標(biāo)任務(wù)。

(六)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和政策,繼續(xù)開(kāi)展建筑施工質(zhì)量安全整治工作,嚴(yán)防質(zhì)量安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

第二部分:2019年部門預(yù)算公開(kāi)表(詳見(jiàn)附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

?十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支總體情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。其中:一般公共預(yù)算撥款742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。

2019年收入預(yù)算增加的原因:一是工資福利和公用經(jīng)費(fèi)增加;二是增加了兩個(gè)縣配套項(xiàng)目補(bǔ)助款,分別是:2019年農(nóng)村改廚改廁項(xiàng)目、2019年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

(二)支出預(yù)算說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算742.7597萬(wàn)元,其中:基本支出409.5297萬(wàn)元,占支出總預(yù)算55.14%,同比減少212.1211萬(wàn)元,同比下降34.12%;項(xiàng)目支出333.23萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44.86%,同比增加257.857萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)342.1%。支出預(yù)算增加原因:一是工資福利和公用經(jīng)費(fèi)增加;二是增加了兩個(gè)縣配套項(xiàng)目補(bǔ)助款,分別是:2019年農(nóng)村改廚改廁項(xiàng)目、2019年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。

2019年財(cái)政撥款支出742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算支出742.7597萬(wàn)元,同比增加45.7359萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))支出157.4465萬(wàn)元,同比增加19.1716萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.86%。增加的原因:工資福利提高,公用經(jīng)費(fèi)提高。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.7911萬(wàn)元,同比減少34.3457萬(wàn)元,同比下降38.53%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,人員減少。

3.行政單位醫(yī)療支出14.5264萬(wàn)元,同比增加1.8167萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.29%。增加的原因:2018年全年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù),社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.8844萬(wàn)元,同比增加5.5136萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)53.16%。增加的原因:社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

5.住房公積金支出32.8732萬(wàn)元,同比減少20.455萬(wàn)元,同比下降38.35%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,人員減少。

6.歸口管理的行政單位離退休支出12.9719萬(wàn)元,同比增加12.8708萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12730.76%。增加的原因:增加退休人員生活補(bǔ)助支出。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出6.391萬(wàn)元,同比減少15.3072萬(wàn)元,同比下降70.54%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,事業(yè)人員減少。

8.住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出32.0298萬(wàn)元,同比增加3.8824萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.79%。增加的原因:二層事業(yè)單位住房制度改革委員會(huì)辦公室工資福利和公用經(jīng)費(fèi)提高。

9.工程建設(shè)管理支出41.0863萬(wàn)元,同比增加0.3864萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.94%。增加的原因:二層參公單位建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站工資福利和公用經(jīng)費(fèi)提高,預(yù)發(fā)2019年績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。

10.市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出48.529萬(wàn)元,同比增加9.0958萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)23.06%。增加的原因:二層事業(yè)單位市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站工資福利和公用經(jīng)費(fèi)提高。

11.一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))支出20.98萬(wàn)元,同比減少2.02萬(wàn)元,同比下降8.78%。減少的原因:項(xiàng)目支出科目調(diào)整。

12.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5.25萬(wàn)元,同比減少136.4019萬(wàn)元,同比下降96.29%。減少的原因:住建局二層單位房地產(chǎn)管理所(自收自支事業(yè)單位)工資福利及公用經(jīng)費(fèi)不納入2019年年初預(yù)算。

13.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬(wàn)元,同比增加200萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:該支出項(xiàng)目為2019年農(nóng)村改廚改廁縣級(jí)配套,2018年農(nóng)村改廚改廁縣級(jí)配套從另外渠道中支出。

14.農(nóng)村危房改造支出100萬(wàn)元,同比增加100萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。增加的原因:該支出項(xiàng)目為2019年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套,2018年農(nóng)村危房改造縣級(jí)配套從另外渠道中支出。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出409.5297萬(wàn)元,同比減少212.1211萬(wàn)元,同比下降34.12%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算338.7155萬(wàn)元,同比減少217.3725萬(wàn)元,同比下降39.08%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,人員減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算58.2089萬(wàn)元,同比減少5.2512萬(wàn)元,同比下降8.27%。減少的原因:因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)二層單位,人員減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.6054萬(wàn)元,同比增加10.5027萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)499.48%。增加的原因:離退休人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.655萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.155萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬(wàn)元。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.655萬(wàn)元,同比減少0.125萬(wàn)元,同比下降2.16%。減少主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)減少。

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算1.155萬(wàn)元,同比減少1.625萬(wàn)元,同比下降58.45%。減少原因是人員減少,定額公務(wù)接待費(fèi)減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算4.5萬(wàn)元,同比增加1.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)50%。2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車保有量3輛。增加原因:住建局二層單位(市政站)增加了1輛工作用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元,同比持平。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算4.5萬(wàn)元,同比增加1.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)50。增加原因是住建局二層單位(市政站)增加了兩輛工作用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.5萬(wàn)元,同比增加0.75萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.11%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

另外,柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬共有3個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.5萬(wàn)元,同比減少5.65萬(wàn)元,同比下降46.5%。減少原因是因柳城縣單位機(jī)構(gòu)改革,住建局減少了兩個(gè)下屬事業(yè)單位。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

(一)本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為1.65萬(wàn)元,同比增加1.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。其中:一般公共預(yù)算資金1.65萬(wàn)元,同比增加1.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)100%。

(二)按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,集中采購(gòu)1.65萬(wàn)元(其中:貨物類采購(gòu)1.65萬(wàn)元),分散采購(gòu)0萬(wàn)元(其中:貨物類采購(gòu)1.65元)。

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有2個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

2019年農(nóng)村改廚改廁項(xiàng)目200萬(wàn)元、2019年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目100萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、工作用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額339.8085萬(wàn)元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣2019部門預(yù)算公開(kāi)表_[405]柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xls