柳城縣物價(jià)局2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣物價(jià)局2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分:部門(mén)概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分:2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門(mén)收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門(mén)支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門(mén)概況
一、基本情況
(一)主要職責(zé)
1、貫徹國(guó)家和自治區(qū)價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬定柳城縣權(quán)限范圍內(nèi)價(jià)格和收費(fèi)政策;負(fù)責(zé)檢測(cè)和預(yù)測(cè)全縣價(jià)格總水平變動(dòng)趨勢(shì),進(jìn)行全縣價(jià)格宏觀管理和綜合平衡,提出全縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格改革措施;組織實(shí)施柳城縣價(jià)格和收費(fèi)政策,制定和調(diào)整管理權(quán)限內(nèi)的商品、服務(wù)價(jià)格與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);執(zhí)行有關(guān)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施的政策;規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序,開(kāi)展價(jià)格公共服務(wù)。
2、宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)價(jià)格監(jiān)督檢查的法律、法規(guī)和方針政策,依法監(jiān)督檢查柳城縣行政區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)部門(mén)及相關(guān)單位和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者執(zhí)行價(jià)格法律、法規(guī)、政策情況;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)柳城縣行政區(qū)域范圍內(nèi)價(jià)格監(jiān)督檢查工作;依法查處柳城縣行政區(qū)域范圍內(nèi)所發(fā)生的價(jià)格違法行為;負(fù)責(zé)直接查處價(jià)格違法案件的審理和處理工作;依法查處價(jià)格欺詐、價(jià)格壟斷、哄抬價(jià)格、低價(jià)傾銷(xiāo)、牟取暴利等不正當(dāng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)違法行為,受理價(jià)格投訴舉報(bào);應(yīng)訴有關(guān)向人民法院提起的價(jià)格行政訴訟;組織、指導(dǎo)柳城縣行政區(qū)域范圍內(nèi)開(kāi)展“價(jià)格誠(chéng)信”活動(dòng)。
3、組織實(shí)施價(jià)格成本調(diào)查和價(jià)格成本監(jiān)審。
4、對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察、刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政案件中涉及的各種扣押、追繳、沒(méi)收及糾紛財(cái)物(包括土地、房地產(chǎn)、資源性資產(chǎn)、理賠物、抵押物、應(yīng)稅物、無(wú)主物、走私物、事故定損、工程造價(jià)、股票、證券及其他各種有形、無(wú)形資產(chǎn))的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定、鑒定。
5、承辦上級(jí)價(jià)格主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣物價(jià)局共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位2個(gè),局屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣物價(jià)局、柳城縣價(jià)格監(jiān)督檢查分局。局屬全額撥款事業(yè)單位是:柳城縣價(jià)格認(rèn)證中心。
物價(jià)局內(nèi)設(shè)綜合法規(guī)股、價(jià)格股、收費(fèi)管理股。
(三)人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為10人,其中行政編制8人,事業(yè)編制2人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)14人,其中行政在職9人,工勤人員3人,事業(yè)在職2人。離休人員0人,退休人員6人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
1、加強(qiáng)價(jià)格調(diào)控監(jiān)管,維護(hù)正常價(jià)格秩序
一是深入貫徹落實(shí)國(guó)家、區(qū)、市有關(guān)穩(wěn)價(jià)控價(jià)工作指示要求,積極推進(jìn)價(jià)格改革政策的落實(shí);二是完善價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)體系,建立健全實(shí)時(shí)價(jià)格監(jiān)測(cè)和應(yīng)急價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制,加大對(duì)糧油肉蛋菜等居民生活基本消費(fèi)品價(jià)格的監(jiān)控力度,加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)巡視工作,按時(shí)、按質(zhì)、按量上報(bào)價(jià)格監(jiān)測(cè)信息,實(shí)現(xiàn)價(jià)格異動(dòng)的早監(jiān)測(cè)、早報(bào)告、早預(yù)警;三是按照《廣西定價(jià)目錄》文件精神,做好柳城縣價(jià)格管理工作。
2、加大清費(fèi)治亂力度,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境
一是加強(qiáng)和完善收費(fèi)管理工作,根據(jù)上級(jí)文件精神,對(duì)全縣所有的收費(fèi)單位開(kāi)展了2018年度收費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作,為加強(qiáng)收費(fèi)監(jiān)管提供依據(jù)。二是繼續(xù)做好全縣各行業(yè)的收費(fèi)公示工作,爭(zhēng)取全縣收費(fèi)公示率達(dá)100%。三是根據(jù)上級(jí)文件對(duì)全縣收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面清理和調(diào)整。
3、加大整治力度,強(qiáng)化價(jià)格領(lǐng)域的監(jiān)管
(1)加大市場(chǎng)監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格日常巡查,特別是加大對(duì)重要節(jié)日和重大活動(dòng)期間的市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管,密切關(guān)注糧、油、肉、蛋、奶等人民生活必需品的市場(chǎng)價(jià)格信息,充分運(yùn)用提醒、告誡等手段,引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者加強(qiáng)價(jià)格自律,健全應(yīng)對(duì)突發(fā)事件價(jià)格監(jiān)督檢查機(jī)制,防范市場(chǎng)價(jià)格的異常波動(dòng);打擊亂漲價(jià)、亂收費(fèi)行為,依法嚴(yán)肅查處惡意囤積、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等價(jià)格違法行為。
(2)深入整治違法違規(guī)價(jià)費(fèi)行為。持續(xù)推進(jìn)涉企收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查,進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)、消防、國(guó)土等部門(mén)收費(fèi)行為,重點(diǎn)查處電子政務(wù)平臺(tái)、中介服務(wù)、行業(yè)協(xié)會(huì)等領(lǐng)域違規(guī)收費(fèi),規(guī)范教育、旅游、涉農(nóng)、物業(yè)等民生領(lǐng)域價(jià)費(fèi)熱點(diǎn)問(wèn)題。
(3)認(rèn)真做好價(jià)格舉報(bào)工作。暢通價(jià)格維權(quán)渠道,充分發(fā)揮 “12358”價(jià)格舉報(bào)平臺(tái)作用,做好價(jià)格投訴、舉報(bào)、咨詢(xún)等工作,認(rèn)真查處違反價(jià)格政策法規(guī)案件,扎實(shí)開(kāi)展價(jià)格糾紛調(diào)處工作,為群眾維權(quán)提供有力支持,樹(shù)立“12358”品牌形象。
4、夯實(shí)基礎(chǔ),扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)本調(diào)查工作。以服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn),選準(zhǔn)調(diào)查戶(hù),重視做好原始數(shù)據(jù)收集工作,督促指導(dǎo)各農(nóng)調(diào)戶(hù)做好原始資料的登記,對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,并根據(jù)調(diào)查了解到的情況進(jìn)行認(rèn)真分析,撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告,扎實(shí)完成上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)桑蠶繭生產(chǎn)成本、農(nóng)戶(hù)存糧等調(diào)查工作任務(wù),為政府科學(xué)決策做好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供參考依據(jù)。
5、拓展領(lǐng)域,強(qiáng)化價(jià)格認(rèn)證服務(wù)功能。認(rèn)真履行職責(zé),堅(jiān)持價(jià)格認(rèn)證服務(wù)司法、服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)的工作理念,扎實(shí)做好涉案物品、涉稅財(cái)物等價(jià)格鑒證工作,不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域,樹(shù)立認(rèn)證品牌。有計(jì)劃的培養(yǎng)和充實(shí)價(jià)格認(rèn)證專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,加強(qiáng)認(rèn)證中心建設(shè)。
第二部分:2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門(mén)收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門(mén)支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收支總體情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算217.55萬(wàn)元,同比增加21.37萬(wàn)元,同比增加11%。其中:一般公共預(yù)算撥款217.55萬(wàn)元,同比增加21.37萬(wàn)元,同比增加11%。
2019年收入預(yù)算增加(減少)的原因:績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算,社?;鶖?shù)增加,增加退休人員生活補(bǔ)助。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出總預(yù)算217.55萬(wàn)元,其中:基本支出193.74萬(wàn)元,占支出總預(yù)算89%,同比增加27.67萬(wàn)元,同比增加14.3%;項(xiàng)目支出23.81萬(wàn)元,占支出總預(yù)算11%,同比減少6.29元,同比減少26%?;局С鲱A(yù)算增加的原因:績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算,社?;鶖?shù)增加,增加退休人員生活補(bǔ)助;項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因:臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收出217.55萬(wàn)元,同比增加21.37萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11%。
2019年財(cái)政撥款支出217.55萬(wàn)元,同比增加21.37萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出217.55萬(wàn)元,同比增加21.37萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11%。按功能分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下::
1.行政運(yùn)行支出118.7萬(wàn)元,同比增加15.26萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.8%。增加的原因:人員公用經(jīng)費(fèi)增加,社?;鶖?shù)增加。
2.物價(jià)管理支出23.81萬(wàn)元,同比減少6.3萬(wàn)元,同比下降21%。減少的原因:涉稅財(cái)物價(jià)格認(rèn)證聘用人員經(jīng)費(fèi)減少。
3.歸口管理的行政單位離退休支出4.3萬(wàn)元,同比增加1.3萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)43%。增加的原因:本年增加1名退休人員的生活補(bǔ)貼。
4.行政單位醫(yī)療支出8.9萬(wàn)元,同比增加0.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10%。增加的原因:本期繳費(fèi)基數(shù)增加了績(jī)效資金支出金額,故繳費(fèi)額增加。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.81萬(wàn)元,同比減少0.02萬(wàn)元,同比下降2%。減少的原因:事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)減少。
6.住房公積金支出15.46萬(wàn)元,同比增加1.38萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10%。增加的原因:本期繳費(fèi)基數(shù)增加了績(jī)效資金支出金額,故住房公積金繳納額增加。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出193.74萬(wàn)元,同比增加27.67萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.3%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,具體支出預(yù)算如下:
工資福利支出預(yù)算163.06萬(wàn)元,同比增加18.95萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13%。增加的原因:本期繳費(fèi)基數(shù)增加了績(jī)效資金支出金額,社保繳費(fèi)額增加;2019年行政和參公人員預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算26.82萬(wàn)元,同比增加4.88萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22%。增加的原因:定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高;伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算3.86萬(wàn)元,同比增加3.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)160%。增加的原因:增加一名退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.19萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.69萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。
(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.19萬(wàn)元,比上年預(yù)算2.03萬(wàn)元,同比增加0.165萬(wàn)元,同比增加31.43%。增加主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)增加。
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.69萬(wàn)元,同比增加0.165萬(wàn)元,同比增加31.43%。增加原因:去年項(xiàng)目支出未安排公務(wù)接待費(fèi),根據(jù)業(yè)務(wù)需要,2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算1.5萬(wàn)元,同比無(wú)增減。2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,2019年公車(chē)保有量1輛。
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算1.5萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。2016年實(shí)行公車(chē)改革,預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),2016年公車(chē)改革后,物價(jià)局機(jī)關(guān)保留1輛公務(wù)用車(chē),2019年公車(chē)保有量1輛,2019年公車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
四、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年物價(jià)局本級(jí)及下屬單位共有2個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算118.7萬(wàn)元,同比增加15.29萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.8%。增加原因是:公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。
另外,物價(jià)局下屬共有1個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.7萬(wàn)元,同比增加1.06萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11%。增加原因是:公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2019年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣物價(jià)局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)績(jī)效項(xiàng)目3.7萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣物價(jià)局機(jī)關(guān)及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、汽車(chē)、辦公設(shè)備等,總額42.93萬(wàn)元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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