2019
柳城縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
來源: 財(cái)政局
發(fā)布日期: 2019-02-03

柳城縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

1、承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī),行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織起草全縣交通運(yùn)輸工作的規(guī)范性文件。指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3、承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船)等行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸、行業(yè)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范。

4、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,提出財(cái)政性資金安排意見、建議,并監(jiān)督實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)上級(jí)撥款的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)督和管理;提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

5、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。

6、指導(dǎo)監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)國防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)、科技開發(fā)、工程造價(jià)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)行業(yè)教育、培訓(xùn)和精神文明工作;牽頭負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合治理及維護(hù)穩(wěn)定工作。

8、依法管理全縣公路、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸行政執(zhí)法、行政復(fù)議、國家賠償工作;負(fù)責(zé)管理交通稽查站。

9、管理局機(jī)關(guān)國有資產(chǎn),按規(guī)定管理直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子,監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。

10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)對(duì)外合作與交流。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣交通運(yùn)輸局共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè),事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳城縣交通運(yùn)輸局,事業(yè)單位分別是柳城縣公路管理所、柳城縣道路運(yùn)輸管理所、柳城縣航務(wù)管理所。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1室、3股。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為98人,其中行政編制9人,事業(yè)編制89人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)81人,其中行政在職13人,事業(yè)在職73人。離休人員1人,退休人員6人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

(一)加快縣域交通設(shè)施建設(shè)

??? 1、完成洛崖至龍美三級(jí)公路、大埔至鳳山二級(jí)公路建設(shè);開工建設(shè)鳳塘至四塘三級(jí)公路,爭(zhēng)取開工建設(shè)大埔至太平三級(jí)公路、縣道至知青城三級(jí)公路;開展鳳山至社沖三級(jí)公路、鳳山鎮(zhèn)南丹大橋項(xiàng)目前期工作,啟動(dòng)伏虎農(nóng)場(chǎng)至融安潭頭、泗巷至伏虎五隊(duì)項(xiàng)目前期工作。

? 2、積極與上級(jí)交通部門對(duì)接,爭(zhēng)取將柳城公路大橋及引道工程、干校至葛麻峒二級(jí)公路納入省道S210融水和睦至柳城段二級(jí)公路項(xiàng)目內(nèi)統(tǒng)籌建設(shè),并于2019年開工。

? 3、繼續(xù)配合做好“雙沙”道路改造(三期)工程、國道323(鹿寨至柳城段)、雒容至東泉一級(jí)公路、焦柳鐵路電氣化改造等項(xiàng)目施工建設(shè),配合推進(jìn)三江至柳州城際鐵路、S210融水和睦至柳城公路、S210柳城馬山至來賓公路等項(xiàng)目前期工作。

? 4、積極申報(bào)2019年項(xiàng)目投資計(jì)劃:鳳山至四塘三級(jí)公路、2條公路路面大中修工程、7條公路生命安全防護(hù)工程、2座危橋改造工程以及11座新建橋梁工程、2個(gè)便民碼頭。

(二)繼續(xù)做好“四好農(nóng)村路”建設(shè)工作,提升建、管、護(hù)、運(yùn)質(zhì)量和水平。

? 1、繼續(xù)深化養(yǎng)護(hù)體制改革,增強(qiáng)基層農(nóng)村公路管養(yǎng)單位力量,建立一支與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作相適應(yīng)的隊(duì)伍,深入推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)“四化”工作,不管提高農(nóng)村公路的管養(yǎng)水平和質(zhì)量。

? 2、常態(tài)化開展路域環(huán)境整治工作和公路治超專項(xiàng)整治行動(dòng),加強(qiáng)源頭管理、嚴(yán)格路面執(zhí)法,保持全縣打擊超限超載運(yùn)輸?shù)母邏簯B(tài)勢(shì),維護(hù)公路基礎(chǔ)設(shè)施完好,保障交通安全暢通。

? 3、繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)公交一體化工作進(jìn)程,擬新增大埔至鳳山、大埔至古砦、大埔至沙埔三條公交班線,進(jìn)一步完善全縣交通運(yùn)輸一體化格局。同時(shí)加快農(nóng)村物流三級(jí)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)建設(shè),提高覆蓋率,促進(jìn)農(nóng)村物流快速發(fā)展。

? 4、積極配合做好交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法改革工作。按照十九大提出要成立交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法隊(duì)伍的要求,積極配合做好交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法改革工作,使專業(yè)的執(zhí)法隊(duì)伍盡快成立、人員配備齊全。

? 5、做足水域交通文章,疏通內(nèi)聯(lián)外通動(dòng)脈。以自治區(qū)打造“西江億噸黃金水道”為契機(jī),配合完成大埔電站船閘擴(kuò)建工作,提高通航能力;謀劃發(fā)展水上運(yùn)輸和觀光旅游,積極申報(bào)成立柳城縣首家水路旅客運(yùn)輸企業(yè),開通大埔至龍頭水路旅客班線。

? 6、保持交通運(yùn)輸安全持續(xù)穩(wěn)定。深化平安交通建設(shè),全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度;加強(qiáng)安全應(yīng)急演練和安全宣傳教育培訓(xùn);繼續(xù)抓好道路、水路交通運(yùn)輸安全。

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第二部分:2019年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

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第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。其中:

一般公共預(yù)算撥款914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。

2019年收入預(yù)算增加的原因:二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款,經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,較去年增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

(二)支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算914.37萬元,其中:基本支出882.17萬元,占支出總預(yù)算96.48%,同比增加733.19萬元,同比增長492.14%;項(xiàng)目支出32.19萬元,占支出總預(yù)算3.52%,同比減少570.81萬元,同比下降94.67%。

2019年支出預(yù)算增加的原因:二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款,經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,較去年增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。

2019年財(cái)政撥款支出914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行支出126.25萬元,同比增加27.24萬元,同比增長27.51%。增長原因:社保繳費(fèi)基數(shù)提高,公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出115.56萬元,同比增加94.56萬元,同比增長450.29%。增長原因是:相比同期僅對(duì)機(jī)關(guān)單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì),這次包含了對(duì)二層事業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)。其中基本支出115.56萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.事業(yè)單位離退休支出53.04萬元,同比增加53.04萬元,同比增長100%。增長原因:較去年增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.65萬元,同比增加3.34萬元,同比增長52.93%。增長原因:繳費(fèi)基數(shù)較上年增加。

5.公路水路運(yùn)輸管理支出479.68萬元,同比減少67.88萬元,同比下降14.15%。減少原因:項(xiàng)目支出減少。

6.歸口管理的行政單位離退休支出14.8萬元,同比增加7.61萬元,同比增長105.84%。增長原因:退休人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算。

7.行政單位醫(yī)療支出9.82萬元,同比增加1.95萬元,同比增長24.78%。增長原因:繳費(fèi)基數(shù)較上年增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出36.24萬元,同比增加36.24萬元,同比增長100%。增長原因:較去年增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

9.住房公積金支出69.33萬元,同比增加56.73萬元,同比增長450.24%。增長原因:相比同期增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算630.15萬元,同比增加508.93萬元,同比增長419.84%。增加的原因是:一是2018年全年預(yù)發(fā)績效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù),社保繳費(fèi)增加;二是2019年預(yù)發(fā)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算;三是二層事業(yè)單位納入預(yù)算。

商品和服務(wù)支出預(yù)算117.84萬元,同比增加109.89萬元,同比增長1382.26%。增加的原因是:一是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高;二是退休公用經(jīng)費(fèi)(春節(jié)慰問費(fèi))納入預(yù)算;三是伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算;四是二層事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算134.19萬元,同比增加114.38萬元,同比增長577.39%。增加的原因是:離退休人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算;二層事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.48萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.98萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7.5萬元。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.48萬元,同比增加10.02萬元,同比增長2178.26%。增加主要原因是:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算2.98萬元,同比增加2.52萬元,同比增長547.83%。增加原因是:二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款,經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算7.5萬元,同比增加7.5萬元。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車保有量0輛。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算7.5萬元,同比增加7.5萬元。增加原因是:年初預(yù)算安排二層事業(yè)單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年柳城縣交通運(yùn)輸局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.5萬元,同比增加0.65萬元,同比增長11.11%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

另外,柳城縣交通運(yùn)輸局下屬共有3個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36萬元,同比增加36萬元。增加原因是二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款,經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

(一)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為27.99萬元,同比增加27.99萬元。其中:一般公共預(yù)算資金27.99萬元,同比增加27.99萬元。

(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,集中采購27.99萬元(其中:貨物類采購27.99萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0元)。

九、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣交通運(yùn)輸局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有2個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

打非專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.6萬元、聯(lián)合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)7萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣交通運(yùn)輸局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額1273.14萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



柳城縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 財(cái)政局

柳城縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分:部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

第二部分:2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府采購情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、基本情況

(一)主要職責(zé)

1、承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī),行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織起草全縣交通運(yùn)輸工作的規(guī)范性文件。指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3、承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船)等行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸、行業(yè)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范。

4、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,提出財(cái)政性資金安排意見、建議,并監(jiān)督實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)上級(jí)撥款的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)督和管理;提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

5、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。

6、指導(dǎo)監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)國防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)、科技開發(fā)、工程造價(jià)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)行業(yè)教育、培訓(xùn)和精神文明工作;牽頭負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合治理及維護(hù)穩(wěn)定工作。

8、依法管理全縣公路、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸行政執(zhí)法、行政復(fù)議、國家賠償工作;負(fù)責(zé)管理交通稽查站。

9、管理局機(jī)關(guān)國有資產(chǎn),按規(guī)定管理直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子,監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。

10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)對(duì)外合作與交流。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣交通運(yùn)輸局共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè),事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳城縣交通運(yùn)輸局,事業(yè)單位分別是柳城縣公路管理所、柳城縣道路運(yùn)輸管理所、柳城縣航務(wù)管理所。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1室、3股。

(三)人員構(gòu)成

單位人員編制總數(shù)為98人,其中行政編制9人,事業(yè)編制89人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)81人,其中行政在職13人,事業(yè)在職73人。離休人員1人,退休人員6人。

二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)

(一)加快縣域交通設(shè)施建設(shè)

??? 1、完成洛崖至龍美三級(jí)公路、大埔至鳳山二級(jí)公路建設(shè);開工建設(shè)鳳塘至四塘三級(jí)公路,爭(zhēng)取開工建設(shè)大埔至太平三級(jí)公路、縣道至知青城三級(jí)公路;開展鳳山至社沖三級(jí)公路、鳳山鎮(zhèn)南丹大橋項(xiàng)目前期工作,啟動(dòng)伏虎農(nóng)場(chǎng)至融安潭頭、泗巷至伏虎五隊(duì)項(xiàng)目前期工作。

? 2、積極與上級(jí)交通部門對(duì)接,爭(zhēng)取將柳城公路大橋及引道工程、干校至葛麻峒二級(jí)公路納入省道S210融水和睦至柳城段二級(jí)公路項(xiàng)目內(nèi)統(tǒng)籌建設(shè),并于2019年開工。

? 3、繼續(xù)配合做好“雙沙”道路改造(三期)工程、國道323(鹿寨至柳城段)、雒容至東泉一級(jí)公路、焦柳鐵路電氣化改造等項(xiàng)目施工建設(shè),配合推進(jìn)三江至柳州城際鐵路、S210融水和睦至柳城公路、S210柳城馬山至來賓公路等項(xiàng)目前期工作。

? 4、積極申報(bào)2019年項(xiàng)目投資計(jì)劃:鳳山至四塘三級(jí)公路、2條公路路面大中修工程、7條公路生命安全防護(hù)工程、2座危橋改造工程以及11座新建橋梁工程、2個(gè)便民碼頭。

(二)繼續(xù)做好“四好農(nóng)村路”建設(shè)工作,提升建、管、護(hù)、運(yùn)質(zhì)量和水平。

? 1、繼續(xù)深化養(yǎng)護(hù)體制改革,增強(qiáng)基層農(nóng)村公路管養(yǎng)單位力量,建立一支與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作相適應(yīng)的隊(duì)伍,深入推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)“四化”工作,不管提高農(nóng)村公路的管養(yǎng)水平和質(zhì)量。

? 2、常態(tài)化開展路域環(huán)境整治工作和公路治超專項(xiàng)整治行動(dòng),加強(qiáng)源頭管理、嚴(yán)格路面執(zhí)法,保持全縣打擊超限超載運(yùn)輸?shù)母邏簯B(tài)勢(shì),維護(hù)公路基礎(chǔ)設(shè)施完好,保障交通安全暢通。

? 3、繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)公交一體化工作進(jìn)程,擬新增大埔至鳳山、大埔至古砦、大埔至沙埔三條公交班線,進(jìn)一步完善全縣交通運(yùn)輸一體化格局。同時(shí)加快農(nóng)村物流三級(jí)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)建設(shè),提高覆蓋率,促進(jìn)農(nóng)村物流快速發(fā)展。

? 4、積極配合做好交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法改革工作。按照十九大提出要成立交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法隊(duì)伍的要求,積極配合做好交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法改革工作,使專業(yè)的執(zhí)法隊(duì)伍盡快成立、人員配備齊全。

? 5、做足水域交通文章,疏通內(nèi)聯(lián)外通動(dòng)脈。以自治區(qū)打造“西江億噸黃金水道”為契機(jī),配合完成大埔電站船閘擴(kuò)建工作,提高通航能力;謀劃發(fā)展水上運(yùn)輸和觀光旅游,積極申報(bào)成立柳城縣首家水路旅客運(yùn)輸企業(yè),開通大埔至龍頭水路旅客班線。

? 6、保持交通運(yùn)輸安全持續(xù)穩(wěn)定。深化平安交通建設(shè),全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度;加強(qiáng)安全應(yīng)急演練和安全宣傳教育培訓(xùn);繼續(xù)抓好道路、水路交通運(yùn)輸安全。

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第二部分:2019年部門預(yù)算公開表(詳見附件)

一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)

二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)

三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)

四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)

五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)

六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)

七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)

八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)

九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)

十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)

十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)

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第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。其中:

一般公共預(yù)算撥款914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%

2019年收入預(yù)算增加的原因:二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款,經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,較去年增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

(二)支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算914.37萬元,其中:基本支出882.17萬元,占支出總預(yù)算96.48%,同比增加733.19萬元,同比增長492.14%;項(xiàng)目支出32.19萬元,占支出總預(yù)算3.52%,同比減少570.81萬元,同比下降94.67%。

2019年支出預(yù)算增加的原因:二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款,經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,較去年增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。

2019年財(cái)政撥款支出914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。

三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行支出126.25萬元,同比增加27.24萬元,同比增長27.51%。增長原因:社保繳費(fèi)基數(shù)提高,公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出115.56萬元,同比增加94.56萬元,同比增長450.29%。增長原因是:相比同期僅對(duì)機(jī)關(guān)單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì),這次包含了對(duì)二層事業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)。其中基本支出115.56萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.事業(yè)單位離退休支出53.04萬元,同比增加53.04萬元,同比增長100%。增長原因:較去年增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.65萬元,同比增加3.34萬元,同比增長52.93%。增長原因:繳費(fèi)基數(shù)較上年增加。

5.公路水路運(yùn)輸管理支出479.68萬元,同比減少67.88萬元,同比下降14.15%。減少原因:項(xiàng)目支出減少。

6.歸口管理的行政單位離退休支出14.8萬元,同比增加7.61萬元,同比增長105.84%。增長原因:退休人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算。

7.行政單位醫(yī)療支出9.82萬元,同比增加1.95萬元,同比增長24.78%。增長原因:繳費(fèi)基數(shù)較上年增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出36.24萬元,同比增加36.24萬元,同比增長100%。增長原因:較去年增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

9.住房公積金支出69.33萬元,同比增加56.73萬元,同比增長450.24%。增長原因:相比同期增加了二層事業(yè)單位機(jī)構(gòu)預(yù)算。

四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出914.37萬元,同比增加162.39萬元,同比增長21.59%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算630.15萬元,同比增加508.93萬元,同比增長419.84%。增加的原因是:一是2018年全年預(yù)發(fā)績效獎(jiǎng)納入五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù),社保繳費(fèi)增加;二是2019年預(yù)發(fā)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算;三是二層事業(yè)單位納入預(yù)算。

商品和服務(wù)支出預(yù)算117.84萬元,同比增加109.89萬元,同比增長1382.26%。增加的原因是:一是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高;二是退休公用經(jīng)費(fèi)(春節(jié)慰問費(fèi))納入預(yù)算;三是伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算;四是二層事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算134.19萬元,同比增加114.38萬元,同比增長577.39%。增加的原因是:離退休人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算;二層事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.48萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.98萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7.5萬元。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.48萬元,同比增加10.02萬元,同比增長2178.26%。增加主要原因是:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算2.98萬元,同比增加2.52萬元,同比增長547.83%。增加原因是:二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款,經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算7.5萬元,同比增加7.5萬元。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2019年公務(wù)用車保有量0輛。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比持平。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算7.5萬元,同比增加7.5萬元。增加原因是:年初預(yù)算安排二層事業(yè)單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元,同比增加0萬元。

七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年柳城縣交通運(yùn)輸局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.5萬元,同比增加0.65萬元,同比增長11.11%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

另外,柳城縣交通運(yùn)輸局下屬共有3個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36萬元,同比增加36萬元。增加原因是二層事業(yè)單位由自收自支轉(zhuǎn)為全額撥款,經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購情況說明

(一)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為27.99萬元,同比增加27.99萬元。其中:一般公共預(yù)算資金27.99萬元,同比增加27.99萬元。

(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分,集中采購27.99萬元(其中:貨物類采購27.99萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0元)。

九、預(yù)算績效信息情況說明

柳城縣交通運(yùn)輸局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有2個(gè),分別如下(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

打非專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.6萬元、聯(lián)合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)7萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣交通運(yùn)輸局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額1273.14萬元,正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。