柳城縣沖脈鎮(zhèn)2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣沖脈鎮(zhèn)2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
第一部分:部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分:2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表(預算01表)
二、部門收入預算總表(預算02表)
三、部門支出預算總表(預算03表)
四、財政撥款收支總表(預算04表)
五、一般公共預算收支總表(預算05表)
六、一般公共預算支出總表(預算06表)
七、一般公共預算支出表(預算07表)
八、一般公共預算基本支出表(預算08表)
九、政府性基金支出預算表(預算09表)
十、國有資本經營支出預算表(預算10表)
十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)
十二、上年結余支出預算表(預算12表)
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)
十四、政府采購預算明細表(預算14表)
十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)
第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
四、2018年機關運行經費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產占有使用情況說明
第四部分:名詞解釋
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第一部分:部門概況
一、基本情況
(一)主要職責
1.沖脈鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府機關主要職責:
(1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
(2)制定本鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。加強對行政和經濟組織的領導,引導轄區(qū)內群眾致富奔小康,促進兩個文明建設的發(fā)展。
(3)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,按照農村基層組織建設“五個好”要求,抓好本鎮(zhèn)黨的建設。
(4)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負責轄區(qū)內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
(5)圍繞經濟建設,加強對農業(yè)和農村工作的領導,推進農村改革,建立健全農業(yè)社會化服務體系。
(6)組織、協調有關單位做好轄區(qū)內的土地、山林、水利、民事糾紛的調解工作,保持社會穩(wěn)定。
(7)保護社會主義的全民所有制、集體所有制財產和私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利。
(8)保障婦女、兒童的合法權益;保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。
(9)負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
2.沖脈農業(yè)服務中心職責
開展對農村經濟的產前、產中、產后的服務工作;規(guī)范和管理農村承包合同及合同的鑒定歸檔工作;開展農村財務管理和財務審計工作,負責培訓本鎮(zhèn)農村財會人員;開展農民負擔的監(jiān)督檢查工作;負責本鎮(zhèn)土地延包工作的各項管理及農村集體經濟資產的管理;負責本鎮(zhèn)農村經濟收益分配報表工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
3.沖脈鎮(zhèn)水保站職責
貫徹執(zhí)行有關水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源,搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作,負責協助水費收繳;在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下,做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設項目的前期工作(包括勘測設計、技術論證和經濟效益分析),并組織施工和竣工驗收;做好水利物資的供應和管理工作;協助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農田基本建設工作;及時處理破壞水利、水土保持設施以及違反水資源保護有關規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
4.沖脈鎮(zhèn)林業(yè)站職責
貫徹執(zhí)行有關林業(yè)的方針、政策和法規(guī)。組織和指導本鎮(zhèn)農村集體和個人開展各項林業(yè)生產經營活動,引進和推廣林業(yè)新品種,提高林業(yè)的經濟效益,負責本鎮(zhèn)植樹造林檢查驗收,林業(yè)統(tǒng)計,審核木材采伐許可證,檢查本鎮(zhèn)木材采伐、木材及陸生野生動物的運輸和銷售,協助有關部門調處山林糾紛,查處毀林案件,維護森林資源安全。負責本鎮(zhèn)森林防火的宣傳、檢查,發(fā)生火警、火災及時匯報和組織撲滅。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
5.沖脈鎮(zhèn)計劃生育服務主要職責
負責婦科檢查及查環(huán)、查孕、查??;放置宮內節(jié)育器術、取出宮內節(jié)育器術、早期人工終止妊娠術(負壓吸引術);宣傳教育、避孕、節(jié)育手術的隨訪、咨詢和藥具發(fā)放及質量管理;出生缺陷干預、優(yōu)生優(yōu)育咨詢和指導;艾滋病、性病防治知識的宣傳、中旬和指導;圍繞生育、節(jié)育、不育開展相關生殖保健服務;本區(qū)域內管理對象“四術”落實情況的監(jiān)測、統(tǒng)計和技術服務管理工作;技術服務信息收集、分析和反饋。
6.沖脈鎮(zhèn)勞保所主要職責
負責社會保障、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)指導和農村勞動力轉移、就業(yè)培訓、管理等服務工作。
7.沖脈鎮(zhèn)文化廣播站主要職責
貫徹執(zhí)行有關文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī),負責組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動,繁榮群眾文化體育事業(yè),搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產收集整理與保護;負責本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播,促進社會經濟、文化發(fā)展。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。
8.沖脈鎮(zhèn)財政所主要工作職責
負責鎮(zhèn)財政預算管理 ,參與制定本鎮(zhèn)的財政經濟發(fā)展計劃、管理辦法和相關財政涉農政策的落實;負責鎮(zhèn)機關和事業(yè)單位財務的各項日常業(yè)務;負責各項涉農和農村社會公益事業(yè)發(fā)展專項資金的監(jiān)管和發(fā)放;負責鎮(zhèn)預算外資金監(jiān)管、國有資產及國有資本金管
(二)機構設置
柳城縣沖脈鎮(zhèn)共有直屬單位10個。其中行政單位2個,參照公務員管理事業(yè)單位1個,事業(yè)單位8個。行政單位是柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府、中國共產黨柳城縣沖脈鎮(zhèn)黨委,參照公務員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣沖脈鎮(zhèn)財政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣沖脈鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣沖脈鎮(zhèn)水保站、柳城縣沖脈鎮(zhèn)計生所、柳城縣沖脈鎮(zhèn)文體廣播站(文體組)、柳城縣沖脈鎮(zhèn)文體廣播站(廣播組)、柳城縣沖脈鎮(zhèn)勞保所、柳城縣沖脈鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣沖脈鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(經管組)。
機關內設黨政辦、民政辦、糖辦等辦公室。
(三)人員構成
單位人員編制總數為58人,其中行政編制27人,事業(yè)編制31人。實有財政供養(yǎng)人數52人,其中行政在職23人,事業(yè)在職28人。離休人員1人,退休人員25人。
二、2018年主要預期目標
(一)抓農業(yè)產業(yè),富民強農穩(wěn)鎮(zhèn)。
整鎮(zhèn)推進“雙高”基地建設,計劃實施20個村屯“雙高”糖料蔗基地建設,預計面積達20163.51畝,完善蔗奏凱歌現代糖業(yè)示范區(qū)建設,提升甘蔗種植效益;大力推廣甘蔗、水稻全程機械化,進一步提升農業(yè)綜合機械化水平。在做好基礎產業(yè)甘蔗、糧食的生產發(fā)展上,大力發(fā)展桑蠶、番茄、水果種養(yǎng)產業(yè),深入實施香豬、小龍蝦等特色養(yǎng)殖,實現多渠道促農增產增收,力爭2018年實現農村居民年人均可支配性收入1.39萬元,年均增長10%。
(二)抓基礎設施,改善民生環(huán)境。
啟用垃圾中轉站,啟動建設污水處理廠,深化交通建設,改善群眾交通出行情況;積極開展農田水利設施建設,新建、改善人飲工程;加快安全住房建設,切實保障群眾生命財產安全,改善群眾住房條件;繼續(xù)對全鎮(zhèn)水庫進行拉網式檢查,確保各水庫安全度汛;大力開展宜居鄉(xiāng)村工作,發(fā)展生態(tài)休閑農莊,改善農村人居環(huán)境,打造美麗宜居新沖脈。
(三)抓社會事業(yè),營造和諧氛圍。
??一是大力推進精準扶貧工作,構建扶貧農業(yè)產業(yè)體系,實現扶貧產業(yè)對貧困戶全覆蓋,帶領貧困戶脫貧致富。二是大力發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)。加強文化基礎設施建設,努力提高公共衛(wèi)生服務能力和水平。三是加大社會保障力度。完善社會救助體系,將符合條件的農村貧困家庭納入低保范圍,實現應保盡保。四是加強和創(chuàng)新社會管理。提高群眾參與社會管理意識,發(fā)揮群眾參與社會管理的基礎作用,促進社會進步。
(四)抓平安創(chuàng)建,維護社會穩(wěn)定。
深入開展平安創(chuàng)建活動,擴大“天網”工程覆蓋面,堅持以群眾工作統(tǒng)攬信訪工作,建立和完善調解機制,深化重點領域、重點行業(yè)安全專項整治和“打非治違”工作,實現全鎮(zhèn)安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。健全應急管理體系、防災減災體系,提高突發(fā)事件防范應對能力,加強交通安全、消防安全、食品藥品安全和農產品質量安全監(jiān)管,提升社會整體安全水平。
(五)抓作風建設,塑造廉潔政府。
按照全面從嚴治黨的要求依法行政,加快政府職能轉變和作風轉變,開展干部作風轉變推進年活動,推進行政決策科學化、民主化,建設創(chuàng)新、法治、為民、清廉政府,共同營造風清氣正的政治生態(tài)。
第二部分:2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表(預算01表)
二、部門收入預算總表(預算02表)
三、部門支出預算總表(預算03表)
四、財政撥款收支總表(預算04表)
五、一般公共預算收支總表(預算05表)
六、一般公共預算支出總表(預算06表)
七、一般公共預算支出表(預算07表)
八、一般公共預算基本支出表(預算08表)
九、政府性基金支出預算表(預算09表)
十、國有資本經營支出預算表(預算10表)
十一、納入財政專戶支出預算表(預算11表)
十二、上年結余支出預算表(預算12表)
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表(預算13表)
十四、政府采購預算明細表(預算14表)
十五、項目支出(資金來源)預算明細表(預算15表)
第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預算說明
2018年收入總預算713.39萬元,同比增加146.34萬元,同比增長25.81%。其中:
一般公共預算撥款713.39萬元,同比增加146.34萬元,同比增長25.81%。
(二)支出預算說明
2018年支出總預算713.39萬元,其中:基本支出636.72萬元,占支出總預算89.25%,同比增加138.35萬元,同比增長27.76%;項目支出76.67萬元,占支出總預算10.75%,同比增加7.99萬元,同比增長11.63%。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為9類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算408.58萬元,占支出總預算57.27%,同比增加84.11萬元,同比增長25.92%;
(2)國防支出類科目支出預算1.00萬元,占支出總預算0.14%,與上年持平;
(3)科學技術支出類科目支出預算3.6萬元;占支出總預算0.50%,與上年持平;
(4)文化體育與傳媒支出類科目支出預算13.02萬元;占支出總預算1.83%,同比增加4.99萬元,同比增長62.14%;
(5)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算109.76萬元, 占支出總預算15.39%,同比增加34.65萬元,同比增長46.13%;
(6)醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算86.42萬元,占支出總預算12.11%,同比增加26.82萬元,同比增長45.00%;
(7)農林水支出類科目支出預算29.15萬元,占支出總預算4.09%,同比減少0.39萬元,同比增下降1.32%;
(8)住房保障支出類科目支出預算49.86萬元,占支出總預算6.98%,同比增加17.81萬元,同比增長55.57%;
(9)其他支出類科目支出預算12.00萬元,占支出總預算1.68%,與上年持平。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出636.72萬元,占支出總預算89.25%,同比增加138.35萬元,同比增長27.76%。其中:
工資福利支出預算470.14萬元,占基本支出預算73.84%,同比增加100.73萬元,同比增長27.27%;
商品和服務支出預算64.19萬元,占基本支出預算10.08%,同比增加29.09萬元,同比增長82.88%;
對個人和家庭補助支出預算102.39萬元,占基本支出預算16.08%,同比增加8.54萬元,同比增長9.09%。
(2)項目支出預算
項目支出76.67萬元,占支出總預算10.75%,同比增加7.99萬元,同比增長11.63%。其中:
商品和服務支出76.67萬元, 占項目支出預算100%,同比增加7.99萬元,同比增長11.63%;
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出713.39萬元,同比增加146.34萬元,同比增長25.81%。其中:基本支出636.72萬元,項目支出76.67萬元。具體支出預算如下:
1.一般行政管理事務(人大事務)支出11.00萬元,其中:項目支出11.00萬元,主要用于人大代表活動經費。
2.行政運行支出189.42萬元,其中基本支出189.42萬元,主要用于政府人員工資及人員經費。。
3.一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)支出47.30萬元,其中:基本支出15.81萬元,主要用于政府人員公用經費、工會經費、福利費、獨生子女保健費、保留公務用車運行交通費;項目支出31.49萬元,主要用于沖脈鎮(zhèn)安全生產經費、生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經費、政府食堂修繕、后勤及中心工作補助等。
4.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出44.84萬元,其中基本支出43.64萬元,主要用于規(guī)建國土環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站人員經費,項目支出1.2萬元。主要用于征兵工作經費。
5.行政運行(財政事務)支出31.67萬元,其中基本支出31.67萬元,主要用于財政所人員工資及經費。
6.一般行政管理事務(財政事務)支出7.61萬元,其中:基本支出5.61萬元,主要用于財政所人員公用經費、工會經費、福利費;項目支出2.00萬元,主要用于財政所綜合業(yè)務費。
7.其他紀檢監(jiān)察事務支出3.00萬元,其中項目支出3.00萬元,主要用于鎮(zhèn)紀委工作經費。
8.一般行政管理事務(群眾團體事務)5.00萬元,其中項目支出5萬元,主要用于預防青少年違法犯罪工作經費2.00萬元,婦聯業(yè)務及工作經費1萬元,團委業(yè)務及工作經費2萬元。
9.行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)支出57.80萬元,其中:基本支出57.80萬元,主要用于黨委人員工資人員經費。
10.一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)5.32萬元,其中:基本支出5.32萬元,主要用于黨委人員公用經費、工會經費、福利費。
11.其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出5.00萬元,其中項目支出5.00萬元。主要用于黨代表活動室經費及維穩(wěn)經費。
12.其他一般公共服務支出0.6萬元,其中:項目支出0.6萬元,主要用于人大代表,黨代表、政協委員之家活動經費。
13.其他國防動員支出1.00萬元,其中:項目支出1.00萬元,主要用于國防動員、國防教育工作經費。
14.其他科學技術普及支出1.10萬元,其中:項目支出1.10萬元,主要用于科技三項經費。
15.其他科學技術支出2.50萬元,其中:項目支出2.50萬元,主要用于其他項目工作經費。
16.圖書館支出0.18萬元,其中:項目支出0.18萬元,主要用于圖書購置費。
17.群眾文化支出7.21萬元,其中:基本支出7.21萬元,主要用于文體組人員工資、公用經費、工會經費、福利費。
18.廣播支出5.63萬元,其中:基本支出5.63萬元,主要用于廣播組人員工資、公用經費、工會經費、遺屬補貼、福利費。
19.社會保險經辦機構支出22.61萬元,其中:基本支出22.61萬元,主要用于社保人員工資、公用經費、工會經費、福利費獨生子女保健費。
20.歸口管理的行政單位離退休支出6.95萬元。其中:基本支出6.95萬元,主要用于離休人員經費。
21.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80.20萬元,其中:基本支出80.20萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險。
22.重大公共衛(wèi)生專項0.6萬元,其中:項目支出0.6萬元,主要用于預防艾滋病經費。
23.計劃生育機構支出37.56萬元,其中:基本支出37.56,主要用于計生所人員工資、公用經費、工會經費、福利費。
24.行政單位醫(yī)療支出20.18萬元,其中:基本支出20.18萬元,主要用于行政在職人員各項醫(yī)療保險。
25.事業(yè)單位醫(yī)療支出11.88萬元,其中:基本支出11.88萬元,主要用于事業(yè)在職人員各項醫(yī)療保險。
26.公務員醫(yī)療補助支出16.20萬元,其中:基本支出16.20萬元,主要用于行政在職人員公務員醫(yī)療補助。
27.事業(yè)運行(農業(yè))10.44萬元,其中:基本支出10.44萬元,主要用于農業(yè)服務中心人員工資、公用經費、工會經費、福利費。
28.林業(yè)事業(yè)機構支出6.29萬元,其中:基本支出6.29萬元,主要用于林業(yè)站人員工資、公用經費、工會經費、福利費。
29.水土保持(水利)支出12.42萬元,中:基本支出12.42萬元,主要用于水利站人員工資、公用經費、工會經費、福利費。
30.住房公積金支出49.86萬元,其中:基本支出49.86萬元,主要用于在職人員單位部分公積金。
31.其他支出12.00萬元,其中:項目支出12.00萬元,主要用于村民委辦公經費。
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三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算20.10萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算9.95萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算10.15萬元。
(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算20.10萬元,同比減少0.11萬元,同比下降0.54%。減少主要原因是:
1.因公出國(境)經費2018年預算0萬元,同比無增減。
2.公務接待費2018年預算9.95萬元,同比增加1.39萬元,同比增長16.24%。增加原因是雙高基地建設推進、扶貧工作等接待增加。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算10.15萬元,同比減少1.5萬元,同比下降12.88%。2018年公務用車購置數0輛,2018年公務用車保有量3輛。其中:
(1)公務用車購置費2018年預算0萬元,同比無增減。
(2)公務用車運行維護費2018年預算10.15萬元,同比減少1.5萬元,同比下降12.88%。減少原因是按相關規(guī)定壓減一般性支出。
四、2018年機關運行經費情況
2018年沖脈鎮(zhèn)本級及下屬單位共有2個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位,機關運行經費財政撥款預算125.07萬元,同比增加35.47萬元,同比增長39.59%。增加原因是2018年公務交通補貼納入公用經費預算安排,去年此項目未納入公用經費預算。
另外,沖脈鎮(zhèn)下屬共有8個事業(yè)單位,事業(yè)單位運行經費財政撥款預算15.8萬元,同比增加3.62萬元,同比增長29.72%。增加原因是人員增加,公用經費相應增加。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
五、政府采購情況說明
(一)本年度納入政府采購預算的金額為3.54萬元,同比增加0.82萬元,同比增長30.15%。其中:一般公共預算資金3.54萬元,同比增加0.82萬元,同比增長30.15%。
(二)按政府采購項目類型劃分,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購3.54萬元(其中:貨物類采購3.54元)。
六、預算績效信息情況說明
沖脈鎮(zhèn)及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有1個,分別如下(最終以財政批復為準):
沖脈鎮(zhèn)人民政府:大要村委文化中心建設項目30萬元。
七、國有資產占有使用情況說明
沖脈鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額431.7萬元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。