柳城縣水利局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣水利局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分:部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分:2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況
一、基本情況
(一)主要職責(zé)
(1)主要承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作,組織開展防汛、抗旱、防洪排澇等工作,減少自然災(zāi)害給我縣廣大人民群眾造成的損失。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)防汛抗旱工作的方針、政策和法律、法規(guī)及指令;傳達(dá)各級防汛指揮機(jī)構(gòu)的命令,督促檢查防汛抗旱指揮部的指令、通知等的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,做好城鄉(xiāng)防洪規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施;對縣境內(nèi)江河湖泊和水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度;編制全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施;組織防汛抗旱工作檢查、儲備防汛物資及其他防汛準(zhǔn)備工作,督促落實(shí)防汛責(zé)任制;開展防洪宣傳,提高廣大群眾防洪減災(zāi)的意識;并根據(jù)雨情、水情、工情、旱情,提出防汛抗旱工作意見,做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
(2)承擔(dān)水庫安全管理職能,不僅要組織對國營水庫的安全運(yùn)行管理,同時還要指導(dǎo)和監(jiān)督民營、集體管理的水庫、水電站做好安全運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)對我縣水庫、水電站進(jìn)行安全檢查,組織開展水庫安全鑒定,對病險水庫提出除險加固方案,并組織開展水庫除險加固項(xiàng)目前期工作,向上級申請立項(xiàng),爭取中央、區(qū)、市水利投資投入我縣水庫除險加固,消除水庫安全隱患。另外,縣水利局還要負(fù)責(zé)擬定全縣水利工程建設(shè)和管理規(guī)章制度,指導(dǎo)小型水利設(shè)施維護(hù)修繕、檢查觀測和控制運(yùn)行;負(fù)責(zé)水利工程范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的管理,確保水利工程良性運(yùn)行。
(3)承擔(dān)水資源管理職能,為我縣經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。主要負(fù)責(zé)實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施,組織開展水資源調(diào)查評價工作,按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作,組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度;組織編制水資源保護(hù)及水源地保護(hù)規(guī)劃,擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)測河流、水庫的水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量建議;指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
(4) 承擔(dān)水土保持監(jiān)督管理和水土流失防治,保護(hù)生態(tài)環(huán)境。主要負(fù)責(zé)我縣水土保持監(jiān)督管理工作,防治水土流失,征收水土保持規(guī)費(fèi)。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施全縣水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報和定期公告,審批管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)收水土保持設(shè)施。
(5)承擔(dān)宣傳貫徹國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)的職能,依法開展水行政執(zhí)法、水事糾紛調(diào)處、水行政審批工作。主要負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和國家有關(guān)水利工程管理、水資源管理、河道管理、水土保持、防洪安全等水利法律法規(guī),起草本縣有關(guān)水利管理的規(guī)范性文件草案;擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃;按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議,按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施;組織編制小型水利水電基建項(xiàng)目建議書和可行性研究報告;組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范;組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)取水許可、河道采砂、淘金許可、灘涂圍墾許可;審核河道整治計(jì)劃用地和規(guī)劃建設(shè)的堤防用地以及河道管理范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目;依法組織實(shí)施河道清障與拆除違章建筑物;負(fù)責(zé)本縣的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;調(diào)查處理本縣轄區(qū)內(nèi)的水事糾紛、水事違法案件和水土流失防治糾紛;依法保護(hù)水、水域、水工程和其他配套設(shè)施,依法對水事活動進(jìn)行監(jiān)督檢查,維護(hù)正常的水事秩序,保護(hù)水利工程、防治水土流失、保障河道行洪安全。
(6)承擔(dān)我縣水利工程及農(nóng)村飲水工程規(guī)劃和建設(shè)職能,不斷改善我縣農(nóng)村群眾的生產(chǎn)生活條件。主要負(fù)責(zé)開展農(nóng)村水利及農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀調(diào)查,組織編制農(nóng)村水利及農(nóng)村飲水工程建設(shè)規(guī)劃,開展項(xiàng)目前期工作,向上申報水利項(xiàng)目建設(shè)資金,并組織實(shí)施已下達(dá)投資的水利項(xiàng)目,確保工程發(fā)揮效益。
(7)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣水利局共有直屬單位9個。其中行政單位1個,局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位5個,局屬全額撥款事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣水利局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:柳城縣水利工程管理站、柳城縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣水利局水政水資源管理站、柳城縣水土保持監(jiān)督管理站、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是:柳城縣農(nóng)田水利站、柳城縣防洪堤工程管理處、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站。
水利局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、農(nóng)田水利股、水政水保股、水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理站。
(三)人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為127人,其中行政編制13人,事業(yè)編制114人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)221人,其中行政在職13人,事業(yè)在職101人,非在編16人。退休人員91人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
(一)組織完成2018年預(yù)算收入407萬元,增長8.53%。
(二)支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。爭取上級資金擴(kuò)大對我縣水利設(shè)施的投資規(guī)模,加快資金撥付,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。
(三)強(qiáng)化非稅收入征收工作,確保水資源費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)應(yīng)收盡收。
(四)嚴(yán)格支出管理。強(qiáng)化預(yù)算支出管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加快預(yù)算支出進(jìn)度,確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出和民生支出需要。
(五)盤活存量資金。進(jìn)一步加大清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資力度,提高資金撥付率。
第二部分:2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表(預(yù)算01表)
二、部門收入預(yù)算總表(預(yù)算02表)
三、部門支出預(yù)算總表(預(yù)算03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算04表)
五、一般公共預(yù)算收支總表(預(yù)算05表)
六、一般公共預(yù)算支出總表(預(yù)算06表)
七、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算07表)
八、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算08表)
九、政府性基金支出預(yù)算表(預(yù)算09表)
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(預(yù)算10表)
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表(預(yù)算11表)
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表(預(yù)算12表)
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算13表)
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算14表)
十五、項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表(預(yù)算15表)
第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算1194.53萬元,同比增加96.64萬元,同比增長9.08%。其中:
一般公共預(yù)算撥款1194.53萬元,同比增加(96.64萬元,同比增長9.08%。
(二)支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算1194.53萬元,其中:基本支出1131.63萬元,占支出總預(yù)算94.73%,同比增加97.54萬元,同比增長9.43%;項(xiàng)目支出62.9萬元,占支出總預(yù)算5.27%,同比減少0.9萬元,同比下降1.72%。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算845.64萬元,占支出總預(yù)算70.8%,同比增加10.43萬元,同比增長1.25%;
(2)社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算167.24萬元, 占支出總預(yù)算14%,同比增加30.76萬元,同比增長22.54%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算82.95萬元,占支出總預(yù)算6.94%,同比增加31.44萬元,同比增長61.04%;
(4)住房保障支出類科目支出預(yù)算98.70萬元,占支出總預(yù)算8.26%,同比增加24.02萬元,同比增長32.16%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出1131.63萬元,占支出總預(yù)算94.73%,同比增加97.54萬元,同比增長9.43%。其中:
工資福利支出預(yù)算993.86萬元,占基本支出預(yù)算87.83%,同比增加153.42萬元,同比增長18.25%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算116.08萬元,占基本支出預(yù)算10.26%,同比增加35.26萬元,同比增長43.63%;
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算21.69萬元,占基本支出預(yù)算1.91 %,同比減少91.13萬元,同比下降80.77%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出62.9萬元,占支出總預(yù)算5.27%,同比減少0.9萬元,同比下降1.72%。其中:
工資福利支出38.40萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算61.05%,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%;
商品和服務(wù)支出18.2萬元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算28.93%,同比減少1.2萬元,同比下降6.19%;
其他資本性支出6.30萬元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算10.02%,同比增加0.3萬元,同比增長5%。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出1194.53萬元,同比增加96.64萬元,同比增長9.08%。其中:基本支出1131.63萬元,項(xiàng)目支出62.9萬元。具體支出預(yù)算如下:
1.行政運(yùn)行支出268.12萬元,其中基本支出268.12萬元。主要用于行政在職人員工資福利和公用支出。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.17萬元,其中基本支出0.17萬元。主要用于行政退休人員獨(dú)生子女5%獎勵。
3.行政單位醫(yī)療支出20.11萬元,其中基本支出20.11萬元。主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出46.62萬元,其中基本支出46.62萬元。主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
5.住房公積金支出98.70萬元,其中基本支出98.70萬元。主要用于住房公積金支出。
6.水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出403.01萬元,其中基本支出398.51萬元,主要用于事業(yè)在職人員工資、非在編人員工資和社保繳費(fèi)以及事業(yè)公用支出;項(xiàng)目支出4.5萬元,主要用于水庫和林地管理日常工作經(jīng)費(fèi)。
7.水利技術(shù)推廣支出116.11萬元,其中基本支出116.11萬元,主要用于事業(yè)在職人員工資和事業(yè)公用支出。
8.事業(yè)單位離退休支出0.43萬元,其中基本支出0.43萬元。主要用于事業(yè)退休人員獨(dú)生子女5%獎勵。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出166.63萬元,其中基本支出166.63萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.22萬元,其中基本支出16.22萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
11.其他水利支出58.4萬元,其中項(xiàng)目支出58.4萬元。主要用于水行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)2.1萬元、水利建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5.3萬元、水政站水資源管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3.95萬元、2018年最嚴(yán)格水資源考核用水系數(shù)測算經(jīng)費(fèi)3.15萬元、柳城縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)3.15萬元、柳城縣水利基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督分站質(zhì)量監(jiān)督檢測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.35萬元、2018年全縣村管水庫值守經(jīng)費(fèi)38.4萬元。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.07萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.07萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元。
(二)2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.07萬元,同比增加1.63萬元,同比增長17.27%。增加主要原因是:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算5.07萬元,同比增加0.13萬元,同比增長2.63%。增加原因是有新增人員。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算6萬元,同比增加1.5萬元,同比增長33.33%。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2018年公務(wù)用車保有量4輛。增加原因:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比無增減。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算6萬元,同比增加1.5萬元,同比增長33.33%。增加原因是縣政府增加我單位一輛公務(wù)用車。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年水利局本級及下屬單位共有1個行政機(jī)關(guān)和5個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.65萬元,比上年37.74萬元增加20.91萬元,增長55.41%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼28.50萬元納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,去年此項(xiàng)目未納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
另外,水利局下屬共有3個事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.43萬元,比上年43.07萬元增加14.36萬元,同比增長33.34%。增加原因是2018年預(yù)算新增2個二層事業(yè)單位柳城縣防洪堤工程管理處和柳城縣農(nóng)田水利站。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元,同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
水利局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有1個(最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):全縣村管水庫防汛值守項(xiàng)目38.4萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
水利局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn),主要有:房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具,總額498.35萬元,正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[506]柳城縣水利局.xls