廣西柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所2021年度單位決算公開(kāi)
2021年度單位決算公開(kāi)
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單位:廣西柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所
負(fù)責(zé)人:鄧宇軒
填報(bào)人:韋人榕
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目 錄
第一部分:單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分:2021年部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分:2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度收入決算情況。
三、2021年度支出決算情況
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
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第一部分:單位概況
一、主要職能
(一)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,推行法定計(jì)量單位,依職責(zé)管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
(二)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。依法組織實(shí)施國(guó)家、行業(yè)及地方計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。
(三)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
由柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所構(gòu)成。
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第二部分:2021年度部門(mén)決算報(bào)表
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(此部分另附表格,詳見(jiàn)附件:柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所2021年度部門(mén)決算公開(kāi)附表)
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第三部分:2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
2021年度收入總計(jì)94.50萬(wàn)元,支出總計(jì)94.50萬(wàn)元,與2020年相比,收入總計(jì)增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%;支出總計(jì)增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。
二、2021年度收入決算情況
(一)2021年度本年收入合計(jì)94.50萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入94.50萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%,主要原因是人員增加,支出增加。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,以前年度支出預(yù)算因觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、2021年度支出決算情況
1、本部門(mén)2021年度本年支出合計(jì)94.50萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。其中:基本支出94.50萬(wàn)元,占本年支出100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。支出情況如下:201類一般公共服務(wù)支出64.15萬(wàn)元;208類社會(huì)保障和就業(yè)支出19萬(wàn)元;210類衛(wèi)生健康支出4.42萬(wàn)元;221類住房保障支出6.94萬(wàn)元。
2.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)94.50萬(wàn)元,與2020年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)94.50萬(wàn)元,與2020年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)增加增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.50萬(wàn)元,較2020年度增加增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。其中:基本支出94.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位2021年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為94.50萬(wàn)元,支出決算為94.50萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下:
1.一般公共服務(wù)支出市(類)場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為64.15萬(wàn)元,支出決算為64.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為4.96萬(wàn)元,支出決算為64.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為9.36萬(wàn)元,支出決算為9.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為4.68萬(wàn)元,支出決算為4.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療年(項(xiàng))初預(yù)算為4.42萬(wàn)元,支出決算為4.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為6.94萬(wàn)元,支出決算為6.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2021年度財(cái)政撥款基本支出94.50萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)85.98萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;
公用經(jīng)費(fèi)8.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.07萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.71萬(wàn)元的62.57%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,比上年1.3萬(wàn)元減少0.23萬(wàn)元,減少主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.98萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元的65.33%,比上年1.24萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元。
其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0.98萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元的65.33%,比上年1.24萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元,減少主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0.98萬(wàn)元,平均每輛0.98萬(wàn)元,未超出年初預(yù)算安排支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.21萬(wàn)元的38.10%,比上年0.06萬(wàn)元增加0.02萬(wàn)元,增加主要原因是本年度接待來(lái)賓人數(shù)增加;其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展計(jì)量檢定工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓10人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元。2021年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。
(1)2021年部門(mén)決算本年收入94.50萬(wàn)元,同比增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款94.50萬(wàn)元,同比增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。
(2)2021年部門(mén)決算本年支出94.50萬(wàn)元,同比增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%。其中:基本支出94.50萬(wàn)元,同比增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0%。
辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:
辦公費(fèi)支出0.29萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.29萬(wàn)元的100%,比上年0.21萬(wàn)元增加0.08萬(wàn)元,增加原因是人員增加,支出增加;
會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元;
培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0.02萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元,減少原因是本年未開(kāi)展培訓(xùn)。
2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比2020年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
1.2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。
? 2、2021年本部門(mén)政府采購(gòu)具體內(nèi)容為:
(1)貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)貨物情況以及金額);
(2)工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)工程項(xiàng)目以及金額);
(3)服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容以及金額)。
3.授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占 授予中小企業(yè)合同金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。十一、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
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第四部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。