2021
柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度單位決算公開
來源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2022-09-13

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2021年度部門決算公開

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單位:廣西柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

負(fù)責(zé)人:劉鳳良

填報(bào)人:李薇薇

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目??? 錄

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: 2021年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分: 2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、2021 年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院貫徹落實(shí)黨中央、黨委、市委縣委及柳城縣衛(wèi)生健康局關(guān)于基層醫(yī)療衛(wèi)生工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)主管局的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、急救于一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),擔(dān)任本地急、危、重病人的診治和搶救工作。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格相關(guān)政策。

(三)加強(qiáng)免疫規(guī)劃,協(xié)助衛(wèi)生應(yīng)急、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援工作。

(四)規(guī)范醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則。

(五)完善基層醫(yī)療衛(wèi)生和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(六)做好艾滋病防控工作,控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

(七)執(zhí)行國(guó)家中醫(yī)學(xué)發(fā)展方針政策和決策部署,推進(jìn)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等中醫(yī)業(yè)務(wù)。

(八)完成縣局交辦的其他任務(wù)。

(九)職能轉(zhuǎn)變:強(qiáng)基層重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作。二是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。

(十)銜接醫(yī)療保障政策,在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

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?第二部分: 2021年部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科 目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格,詳見附件:柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度決算公開附表)

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??? ?????????第二部分: 2021年部門決算報(bào)表

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一、2021年度收入支出決算總體情況

2021年度收入總計(jì)1001.66萬(wàn)元,支出總計(jì)1006.37萬(wàn)元,與2020年相比,收入總計(jì)減少432.77萬(wàn)元,下降30.17%;支出總計(jì)減少440.03萬(wàn)元,下降30.42%。

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第三部分: 2021年度部門決算情況說明

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二、2021年度收入決算情況

(一)本部門2021年度本年收入合計(jì)1001.66萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少432.77萬(wàn)元,下降30.17 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入313.63萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少272.11萬(wàn)元,下降46.45%,主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少。

2.事業(yè)收入688.02萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)的收入。較2020年度決算數(shù)減少160.66萬(wàn)元,下降18.93%。業(yè)務(wù)收入減少導(dǎo)致的原因:

(1).鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人才短缺。

(2).鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施差,人才流失嚴(yán)重。

(3).人口流動(dòng)導(dǎo)致農(nóng)村常住人口減少。

3.其他收入0 萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:較2020年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.71萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

三、2021年度支出決算情況

(二)本部門2021年度本年支出合計(jì)1006.37萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少4400.03萬(wàn)元,下降30.42%。支出具體情況如下:

208類社會(huì)保障和就業(yè)支出13.23萬(wàn)元:主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出,較2020年度決算數(shù)增加1.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.40%,主要原因是在職在編人員人數(shù)增加導(dǎo)致在編經(jīng)費(fèi)也增加。

210類衛(wèi)生健康支出993.14萬(wàn)元:主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出,較2020年度決算數(shù)減少141.49萬(wàn)元,下降12.47%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目增加??挂咛貏e國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元,主要用于抗疫國(guó)債項(xiàng)目支出,較2020年度決算數(shù)減少300萬(wàn)元,下降100%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

?? ?柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)313.63萬(wàn),與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少272.11萬(wàn)元,下降46.45%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)313.63萬(wàn)元,與 2020年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少272.11萬(wàn)元,下降46.45%。

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出313.63萬(wàn)元,較2020年度減少272.11萬(wàn)元,下降46.45%。其中:基本支出117.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出196萬(wàn)元。

2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為313.63萬(wàn)元,支出決算為 313.63萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100 %。

按支出功能科目分類具體如下:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為11.75萬(wàn)元,支出決算為13.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算112.59%。預(yù)決算差異的主要原因是退休人員春節(jié)慰問金發(fā)放金額提高。

2.衛(wèi)生健康(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))年初預(yù)算為100.34萬(wàn)元,支出決算為120.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算119.95%。預(yù)決算差異的主要原因是人員工資調(diào)資、增資。

??? 3.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為39.83萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因是中央下達(dá)基本藥物補(bǔ)助資金。

??? 4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.87萬(wàn)元,預(yù)決算差異的主要原因縣級(jí)下達(dá)新冠疫苗接種點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。

??? 5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為123.79萬(wàn)元,預(yù)決算差異的主要原因是中央、、縣級(jí)下達(dá)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.55萬(wàn)元,預(yù)決算差異的主要原因是中央下達(dá)重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金。

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出117.63萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)115.18萬(wàn)元,主要包括:基本工資115.18、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;

公用經(jīng)費(fèi)2.45萬(wàn)元,主要包括:物業(yè)管理費(fèi)2.45萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0輛占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度政府性基金收入0萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少300萬(wàn)元,下降100%。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度政府性基金支出0萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少300萬(wàn)元,下降100 %。其中:基本支出 0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0 萬(wàn)元。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。

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十、其他重要事項(xiàng)情況說明

?? (一) 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴ 2021年部門決算本年收入1001.66萬(wàn)元,同比增加減少440.03萬(wàn)元,同比下降30.42%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款313.63萬(wàn)元,同比減少272.11萬(wàn)元,同比下降46.45%。

⑵ 2021年部門決算本年支出1001.66萬(wàn)元,同比下降46.45%。其中:基本支出810.37萬(wàn)元,同比減少138.32萬(wàn)元,同比下降15.58%;項(xiàng)目支出196萬(wàn)元,同比減少301.71萬(wàn)元,同比下降80.71%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:

??? 辦公費(fèi)支出0萬(wàn)元;

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元;

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算財(cái)決附03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第24行金額一致),占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購(gòu)支出總額17.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.57萬(wàn)元(口徑參見部門決算財(cái)決附03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表》。

2、2021年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計(jì)采購(gòu) 11.22萬(wàn)元,冰箱數(shù)量2臺(tái),金額0.64萬(wàn)元;兒童身高測(cè)量?jī)x數(shù)量1臺(tái),金額0.78萬(wàn)元;一體機(jī)電腦數(shù)量8臺(tái),金額3.96萬(wàn)元;一體打印機(jī)數(shù)量4臺(tái),4金額0.6萬(wàn)元;身份證讀卡器數(shù)量6臺(tái),金額0.89萬(wàn)元;二維碼掃描儀數(shù)量2臺(tái),金額0.15萬(wàn)元;電子知情同意簽核儀數(shù)量2臺(tái),金額1萬(wàn)元;健康檔案密集柜數(shù)量18組,金額3.2萬(wàn)元;

(2)工程合計(jì)采購(gòu)0萬(wàn)元;

(3)服務(wù)合計(jì)采購(gòu)印刷費(fèi) 6.57萬(wàn)元:家庭醫(yī)師簽約協(xié)議書,數(shù)量一批,金額0.12萬(wàn)元;家庭醫(yī)師簽約馬甲,數(shù)量一批金額0.09萬(wàn)元;家庭醫(yī)師服務(wù)宣傳用品,數(shù)量2000張,金額0.9萬(wàn)元;家簽服務(wù)手冊(cè)數(shù)量4000張,金額1萬(wàn)元;基本公衛(wèi)宣傳資料,數(shù)量一批,金額2.05萬(wàn)元;疫苗接種宣傳,數(shù)量一批,金額0.29萬(wàn)元;基本公衛(wèi)宣傳資料,數(shù)量一批,金額0.98萬(wàn)元;基本公衛(wèi)宣傳資料,數(shù)量一批,金額0.47萬(wàn)元;重大公衛(wèi)宣傳資料,數(shù)量一批,金額0.1萬(wàn)元;純棉毛巾數(shù)量100條,金額0.13萬(wàn)元;健康教育宣傳數(shù)量一批,金額0.45萬(wàn)元。

3.授予中小企業(yè)合同金額17.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額17.79萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

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(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛,其他用車主要是衛(wèi)生院救護(hù)車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 2臺(tái)(套)

十一、2021 年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度單位決算公開

來源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2022-09-13 09:00   

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2021年度部門決算公開

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單位:廣西柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

負(fù)責(zé)人:劉鳳良

填報(bào)人:李薇薇

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目??? 錄

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: 2021年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分: 2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、2021 年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院貫徹落實(shí)黨中央、黨委、市委縣委及柳城縣衛(wèi)生健康局關(guān)于基層醫(yī)療衛(wèi)生工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)主管局的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、急救于一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),擔(dān)任本地急、危、重病人的診治和搶救工作。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格相關(guān)政策。

(三)加強(qiáng)免疫規(guī)劃,協(xié)助衛(wèi)生應(yīng)急、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援工作。

(四)規(guī)范醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則。

(五)完善基層醫(yī)療衛(wèi)生和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(六)做好艾滋病防控工作,控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

(七)執(zhí)行國(guó)家中醫(yī)學(xué)發(fā)展方針政策和決策部署,推進(jìn)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等中醫(yī)業(yè)務(wù)。

(八)完成縣局交辦的其他任務(wù)。

(九)職能轉(zhuǎn)變:強(qiáng)基層重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作。二是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。

(十)銜接醫(yī)療保障政策,在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

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?第二部分: 2021年部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科 目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格,詳見附件:柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度決算公開附表)

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??? ?????????第二部分: 2021年部門決算報(bào)表

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一、2021年度收入支出決算總體情況

2021年度收入總計(jì)1001.66萬(wàn)元,支出總計(jì)1006.37萬(wàn)元,與2020年相比,收入總計(jì)減少432.77萬(wàn)元,下降30.17%;支出總計(jì)減少440.03萬(wàn)元,下降30.42%。

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第三部分: 2021年度部門決算情況說明

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二、2021年度收入決算情況

(一)本部門2021年度本年收入合計(jì)1001.66萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少432.77萬(wàn)元,下降30.17 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入313.63萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少272.11萬(wàn)元,下降46.45%,主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少。

2.事業(yè)收入688.02萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)的收入。較2020年度決算數(shù)減少160.66萬(wàn)元,下降18.93%。業(yè)務(wù)收入減少導(dǎo)致的原因:

(1).鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人才短缺。

(2).鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施差,人才流失嚴(yán)重。

(3).人口流動(dòng)導(dǎo)致農(nóng)村常住人口減少。

3.其他收入0 萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:較2020年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.71萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

三、2021年度支出決算情況

(二)本部門2021年度本年支出合計(jì)1006.37萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少4400.03萬(wàn)元,下降30.42%。支出具體情況如下:

208類社會(huì)保障和就業(yè)支出13.23萬(wàn)元:主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出,較2020年度決算數(shù)增加1.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.40%,主要原因是在職在編人員人數(shù)增加導(dǎo)致在編經(jīng)費(fèi)也增加。

210類衛(wèi)生健康支出993.14萬(wàn)元:主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出,較2020年度決算數(shù)減少141.49萬(wàn)元,下降12.47%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目增加。抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元,主要用于抗疫國(guó)債項(xiàng)目支出,較2020年度決算數(shù)減少300萬(wàn)元,下降100%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

?? ?柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)313.63萬(wàn),與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少272.11萬(wàn)元,下降46.45%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)313.63萬(wàn)元,與 2020年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少272.11萬(wàn)元,下降46.45%。

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出313.63萬(wàn)元,較2020年度減少272.11萬(wàn)元,下降46.45%。其中:基本支出117.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出196萬(wàn)元。

2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為313.63萬(wàn)元,支出決算為 313.63萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100 %。

按支出功能科目分類具體如下:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為11.75萬(wàn)元,支出決算為13.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算112.59%。預(yù)決算差異的主要原因是退休人員春節(jié)慰問金發(fā)放金額提高。

2.衛(wèi)生健康(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))年初預(yù)算為100.34萬(wàn)元,支出決算為120.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算119.95%。預(yù)決算差異的主要原因是人員工資調(diào)資、增資。

??? 3.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為39.83萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因是中央下達(dá)基本藥物補(bǔ)助資金。

??? 4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.87萬(wàn)元,預(yù)決算差異的主要原因縣級(jí)下達(dá)新冠疫苗接種點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。

??? 5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為123.79萬(wàn)元,預(yù)決算差異的主要原因是中央、、縣級(jí)下達(dá)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.55萬(wàn)元,預(yù)決算差異的主要原因是中央下達(dá)重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金。

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出117.63萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)115.18萬(wàn)元,主要包括:基本工資115.18、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;

公用經(jīng)費(fèi)2.45萬(wàn)元,主要包括:物業(yè)管理費(fèi)2.45萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0輛占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度政府性基金收入0萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少300萬(wàn)元,下降100%。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度政府性基金支出0萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少300萬(wàn)元,下降100 %。其中:基本支出 0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0 萬(wàn)元。

柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。

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十、其他重要事項(xiàng)情況說明

?? (一) 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴ 2021年部門決算本年收入1001.66萬(wàn)元,同比增加減少440.03萬(wàn)元,同比下降30.42%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款313.63萬(wàn)元,同比減少272.11萬(wàn)元,同比下降46.45%。

⑵ 2021年部門決算本年支出1001.66萬(wàn)元,同比下降46.45%。其中:基本支出810.37萬(wàn)元,同比減少138.32萬(wàn)元,同比下降15.58%;項(xiàng)目支出196萬(wàn)元,同比減少301.71萬(wàn)元,同比下降80.71%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:

??? 辦公費(fèi)支出0萬(wàn)元;

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元;

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算財(cái)決附03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第24行金額一致),占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購(gòu)支出總額17.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.57萬(wàn)元(口徑參見部門決算財(cái)決附03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表》。

2、2021年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計(jì)采購(gòu) 11.22萬(wàn)元,冰箱數(shù)量2臺(tái),金額0.64萬(wàn)元;兒童身高測(cè)量?jī)x數(shù)量1臺(tái),金額0.78萬(wàn)元;一體機(jī)電腦數(shù)量8臺(tái),金額3.96萬(wàn)元;一體打印機(jī)數(shù)量4臺(tái),4金額0.6萬(wàn)元;身份證讀卡器數(shù)量6臺(tái),金額0.89萬(wàn)元;二維碼掃描儀數(shù)量2臺(tái),金額0.15萬(wàn)元;電子知情同意簽核儀數(shù)量2臺(tái),金額1萬(wàn)元;健康檔案密集柜數(shù)量18組,金額3.2萬(wàn)元;

(2)工程合計(jì)采購(gòu)0萬(wàn)元;

(3)服務(wù)合計(jì)采購(gòu)印刷費(fèi) 6.57萬(wàn)元:家庭醫(yī)師簽約協(xié)議書,數(shù)量一批,金額0.12萬(wàn)元;家庭醫(yī)師簽約馬甲,數(shù)量一批金額0.09萬(wàn)元;家庭醫(yī)師服務(wù)宣傳用品,數(shù)量2000張,金額0.9萬(wàn)元;家簽服務(wù)手冊(cè)數(shù)量4000張,金額1萬(wàn)元;基本公衛(wèi)宣傳資料,數(shù)量一批,金額2.05萬(wàn)元;疫苗接種宣傳,數(shù)量一批,金額0.29萬(wàn)元;基本公衛(wèi)宣傳資料,數(shù)量一批,金額0.98萬(wàn)元;基本公衛(wèi)宣傳資料,數(shù)量一批,金額0.47萬(wàn)元;重大公衛(wèi)宣傳資料,數(shù)量一批,金額0.1萬(wàn)元;純棉毛巾數(shù)量100條,金額0.13萬(wàn)元;健康教育宣傳數(shù)量一批,金額0.45萬(wàn)元。

3.授予中小企業(yè)合同金額17.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額17.79萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

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(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛,其他用車主要是衛(wèi)生院救護(hù)車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 2臺(tái)(套)

十一、2021 年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。