柳城縣委政法委2020年度部門決算公開
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2020年度部門決算公開
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單位:廣西柳城縣委政法委
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負(fù)責(zé)人(簽字):金耀
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填報(bào)人(簽字):吳叔原
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日期:2021年8月
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目??錄
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第一部分:部門概況
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一、主要職能
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第二部分: 2020年部門決算報(bào)表
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表一:收入支出決算總表
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表二:收入決算表
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表三:支出決算表
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表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
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表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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第三部分: 2020年度部門決算情況說(shuō)明
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一、2020??年度收入支出決算總體情況。
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二、2020??年度收入決算情況。
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三、2020??年度支出決算情況
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四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
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五、2020??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
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六、2020??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
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七、2020??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
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八、2020??年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
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九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
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十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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十一、2020??年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
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第四部分:名詞解釋
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第一部分:部門概況
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一、主要職能
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中共柳城縣委政法委員會(huì)為縣委工作部門,社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)在縣委政法委掛牌,根據(jù)《中共柳城縣委員會(huì) 柳城縣人民政府關(guān)于柳城縣政黨機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(柳城發(fā)〔2002〕1號(hào))精神,設(shè)立中共柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱縣委政法委員會(huì)),為縣委工作的部門。柳城縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱縣綜治辦)在縣委政法委員會(huì)掛牌(并保留印章)。增加協(xié)助管理干部、執(zhí)法監(jiān)督、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。主要職責(zé):
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(一)根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和自治區(qū)黨委、市委以及縣委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng),確保政法部門的執(zhí)法活動(dòng)堅(jiān)持正確的政治方向;
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(二)研究制訂貫徹落實(shí)黨中央和上級(jí)黨委關(guān)于政法工作的方針、政策和維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定的措施,及時(shí)向縣委提出意見建議;對(duì)一定時(shí)間內(nèi)的政法工作作出全局性部署,并督促檢查,抓好貫徹落實(shí);
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(三)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作;
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(四)檢查全縣政法部門執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和公正司法的情況,研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、維護(hù)司法公正的具體措施;
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(五)組織協(xié)調(diào)全縣社會(huì)治安綜合治理工作,推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí);
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(六)大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督全縣政法各部門依法行使職權(quán),督促推動(dòng)大案要案的查處工作,研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大疑難案件;
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(七)組織推動(dòng)全縣政法戰(zhàn)線開展調(diào)查研究工作,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),解決新問(wèn)題,探索政法工作改革和新思路;
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(八)根據(jù)中央、自治區(qū)和柳州市要求,組織開展全縣掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。
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(九)研究和加強(qiáng)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助縣委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和縣政法部門中層領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、審批工作,協(xié)助紀(jì)委、監(jiān)察部門查處政法干警違法違紀(jì)的案件;
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(十)完成縣委和上級(jí)政法委以及綜治委交辦的其他事項(xiàng)。
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另外增加協(xié)助管理干部、執(zhí)法監(jiān)督、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。二、部門決算單位構(gòu)成
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根據(jù)上述職責(zé),柳城縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)與中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)合署辦公,縣委政法委設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。柳城縣防范和處理邪教問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱縣委防范處理邪教辦)、中共柳城縣委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱縣委維穩(wěn)辦)、柳城縣委國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱縣委國(guó)安辦)、柳城縣法學(xué)會(huì)設(shè)在縣委政法委。 ??
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第二部分: 2020年度部門決算報(bào)表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
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詳見附件:柳城縣委政法委2020年度部門決算公開附表。
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第三部分: 2020年度部門決算情況說(shuō)明
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一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計(jì)680.38元,支出總計(jì)680.38萬(wàn)元,與2019年相比,收入總計(jì)增加75.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.47%;支出總計(jì)增加71.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.80%。
二、2020年度收入決算情況??
(一)本部門2020年度本年收入總計(jì)680.46萬(wàn)元, 較2019年度決算數(shù)增加71.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.79%。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入680.38萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加75.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.47%,主要原因是職務(wù)晉升和績(jī)效獎(jiǎng)基數(shù)增加。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是本單位沒有事業(yè)收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是本單位沒有經(jīng)營(yíng)收入。
4.其他收入??0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是本單位沒有其他收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額??0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是本單位無(wú)需用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。??
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0.09萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2019年度決算數(shù)減少3.61萬(wàn)元,下降97.56%,主要原因是加強(qiáng)往年項(xiàng)目的支出力度。
三、2020年度支出決算情況
(二)本部門2020年度本年支出總計(jì)680.46萬(wàn)元, 較2019年度決算數(shù)增加71.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.80%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下:
一般公共服務(wù)支出541.54萬(wàn)元:主要用于信訪維穩(wěn)項(xiàng)目、綜治平安建設(shè)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)和綜治網(wǎng)格化服務(wù)支出。較2019年度決算數(shù)增加16.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.16%,主要原因是信訪維穩(wěn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
公共安全支出33.27萬(wàn)元:較2019年度決算增加了17.27萬(wàn)元,主要原因是禁毒項(xiàng)目和維穩(wěn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出62.10萬(wàn)元:較2019年增加了32.11萬(wàn)元,主要原因是廖義勝喪葬一次性撫恤金及正常調(diào)資基數(shù)的增加。
醫(yī)療衛(wèi)生健康支出23.18萬(wàn)元,較2019年增加了5.69萬(wàn)元,主要原因是新冠肺炎疫情防控需要。
住房保障支出20.29萬(wàn)元,較2019年增加國(guó)0.21萬(wàn)元,主要原因是正常調(diào)資基數(shù)的增加。
2.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是本單位沒有結(jié)余分配。??
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,較2019年度決算數(shù)減少3.61萬(wàn)元,下降97.56%,主要原因是加強(qiáng)往年項(xiàng)目的支出力度。??
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門 2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)680.46萬(wàn)元,與 2019 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)增加71.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.80%;2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)680.46萬(wàn)元,與 2019 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)增加71.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.80%。
五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2020 年度一般公共預(yù)算支出680.38萬(wàn)元,較2019年度決算數(shù)增加155.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.60%。其中:基本支出??325.06萬(wàn)元,項(xiàng)目支出??355.32萬(wàn)元。??
本單位2020 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 680.38萬(wàn)元,支出決算為 680.38萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下:
1、201一般公共服務(wù)支出--2013601基本支出219.49萬(wàn)元,與年度預(yù)算219.49萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。主要用于發(fā)放基本工資、津補(bǔ)貼以及獎(jiǎng)金;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。??
2、201一般公共服務(wù)支出--2013602項(xiàng)目支出322.05萬(wàn)元,與年度預(yù)算322.05萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。主要用于維穩(wěn)信訪、綜治平安建設(shè)等項(xiàng)目的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出;救濟(jì)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置以及其他工資福利支出。
3、204公共安全支出33.27萬(wàn)元,與年度預(yù)算33.27萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。其中司法救助支出30萬(wàn)元,與年度預(yù)算30萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。主要用于禁毒專項(xiàng)工作支出和司法救助支出。
4、208社會(huì)保障和就業(yè)支出62.10萬(wàn)元,與年度預(yù)算62.10萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.09萬(wàn)元,與年度預(yù)算23.09萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5、210衛(wèi)生健康支出23.18萬(wàn)元,與年度預(yù)算23.18萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。其中行政單位醫(yī)療11.51萬(wàn)元,與年度預(yù)算11.51萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.67萬(wàn)元,與年度預(yù)算11.67萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
6、住房保障支出20.29萬(wàn)元,與年度預(yù)算20.29萬(wàn)元相一致,為年度預(yù)算的100%。主要用于住房公積金的支出。??
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2020年度財(cái)政撥款基本支出325.06萬(wàn)元,其中:??
人員經(jīng)費(fèi)270.94萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)26.85萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.29萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.46萬(wàn)元的88.36%,比上年1.78萬(wàn)元減少0.49萬(wàn)元,減少主要原因是厲行節(jié)約要求壓縮經(jīng)費(fèi)開支,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。??
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與上年持平。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì) 0人次。開支為0。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與上年持平。??
其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0輛,與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元,增加(減少)主要原因是本單位沒有公務(wù)車。2020年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬(wàn)元,??占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.455萬(wàn)元的88.66%,比上年1.28萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元,增加主要原因是沒有嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。其中:國(guó)內(nèi)接待批次15批次,人次125次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。
外賓接待支出0萬(wàn)元,2020 年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。
????八、2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 (根據(jù)實(shí)際情況作表述 )
本單位2020年度政府性基金支出0萬(wàn)元,較2019年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。其中:基本支出??0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位2019 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的0%。??
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明(根據(jù)實(shí)際情況作表述)??
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。??
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明??
(一) 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。
⑴2020年部門決算本年收入680.38萬(wàn)元,同比增加75.45萬(wàn)元,同比增加12.47%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款680.38萬(wàn)元,同比增加75.45萬(wàn)元,同比增加12.47%。
⑵2020年部門決算本年支出680.38萬(wàn)元,同比增加71.83萬(wàn)元,同比增加11.80%。其中:基本支出325.06萬(wàn)元,同比增加72.43萬(wàn)元,同比增加28.67%;項(xiàng)目支出355.32萬(wàn)元,同比減少0.60萬(wàn)元,同比減少0.17%。
??辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:
辦公費(fèi)支出1.44萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.44萬(wàn)元的100%,比上年6.18萬(wàn)元減少4.74萬(wàn)元,減少原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支;
會(huì)議費(fèi)支出0.13萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.13萬(wàn)元的100,比上年5.58萬(wàn)元減少5.45萬(wàn)元,減少原因是壓縮會(huì)議費(fèi)開支;
培訓(xùn)費(fèi)支出0.26萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.26萬(wàn)元的0.97%,比上年5.13萬(wàn)元減少4.87萬(wàn)元,減少原因是壓縮培訓(xùn)費(fèi)開支。
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.85萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)26.85萬(wàn)元的100%,比2019年增加3.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.49%。主要原因是:辦公費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。??
1.2020年本部門政府采購(gòu)支出總額92.27萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出87.29萬(wàn)元。??
2、2020年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為:??
(1)貨物合計(jì)采購(gòu)4.98萬(wàn)元,主要是縣委政法報(bào)廢一批辦公設(shè)備和成立柳城縣綜治中心,需要購(gòu)置一批新的辦公桌椅、辦公用柜、辦公電腦等辦公設(shè)備;
(2)工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元。
(3)服務(wù)合計(jì)采購(gòu)87.29萬(wàn)元,具體為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治禁毒網(wǎng)格員33名工資支出。??
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。??
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。
十一、2020 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我委組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金261.79萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效整體評(píng)價(jià)涉及一般公共預(yù)算支出680.38萬(wàn)元,具體如下:??
(1)“綜治平安建設(shè)工作”項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)74.5萬(wàn)元。主要用于群眾對(duì)安全感意度和政法部門執(zhí)法滿意度的宣傳、矛盾糾紛的排查化解、基層平安建設(shè)的創(chuàng)建、疫情防控和掃黑除惡工作等工作??h綜治中心具體負(fù)責(zé)應(yīng)項(xiàng)目的績(jī)效考評(píng)工作,配合制定考評(píng)指標(biāo),搜集考評(píng)基礎(chǔ)信息,做好部門和考評(píng)單位之間的溝通協(xié)調(diào)工作,審核該項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告。預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)。群眾安全感滿意度97%以上。處理群體性事件達(dá)96以上。??
(2)“網(wǎng)格化管理服務(wù)工作”項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)87.29萬(wàn)元。主要用于推進(jìn)村(社區(qū))網(wǎng)格化管理工作,建立全縣統(tǒng)一的網(wǎng)格以及網(wǎng)格員隊(duì)伍,健全基層綜合服務(wù)管理平臺(tái),推動(dòng)村(社區(qū))網(wǎng)格化管理與社會(huì)化服務(wù)有效結(jié)合,以民生問(wèn)題為根本,以服務(wù)群眾為重點(diǎn),注重對(duì)網(wǎng)格內(nèi)現(xiàn)有服務(wù)資源開發(fā)整合,構(gòu)建便民利民服務(wù)管理體系??h平安建設(shè)室具體負(fù)責(zé)應(yīng)項(xiàng)目的績(jī)效考評(píng)工作,配合制定考評(píng)指標(biāo),搜集考評(píng)基礎(chǔ)信息,做好部門和考評(píng)單位之間的溝通協(xié)調(diào)工作,審核該項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告。預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)。網(wǎng)格管理要實(shí)現(xiàn)全覆蓋,上報(bào)網(wǎng)格事件達(dá)到2000件以上,及時(shí)處理率達(dá)到95%。做到“五個(gè)到位” 一是信息掌握到位;二是矛盾化解到位;三是治安防控到位;四是幫扶解困到位;五是組團(tuán)服務(wù)到位。
???(3)績(jī)效整體評(píng)價(jià)工作情況
2020年縣委政法委整體項(xiàng)目工作能夠按時(shí)按量完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),達(dá)到預(yù)期目的,資金投入嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行,財(cái)政支出680.38萬(wàn)元,主要用于全縣政法綜治、信訪維穩(wěn)、國(guó)家安全、掃黑除惡、防范邪教和鐵路護(hù)路等各方面的工作,在重大節(jié)日、重大活動(dòng)和敏感時(shí)期的加大維穩(wěn)工作方面資金的支出,資金來(lái)源全是財(cái)政預(yù)內(nèi)支出,各項(xiàng)指標(biāo)完成預(yù)期完成。實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)“五個(gè)不發(fā)生”的目標(biāo)和群眾安全感滿意度達(dá)到95%以上,即達(dá)到97.89%;群眾對(duì)政法隊(duì)伍滿意度達(dá)91.74%;群眾對(duì)網(wǎng)格化管理滿意度達(dá)93%???jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)為滿分100分。
2.存在的問(wèn)題?
(1)“三大糾紛”還比較突出,容易引發(fā)群體性事件?;鶎踊A(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后,農(nóng)村社會(huì)治理的基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。當(dāng)前,我縣農(nóng)村地區(qū)社會(huì)治理的硬件設(shè)施與現(xiàn)實(shí)需要還不匹配,信息化程度低,視頻監(jiān)控系統(tǒng)接入村屯涉及面窄,基層網(wǎng)格化管理缺乏專門科技設(shè)施,我們?cè)谛畔@取、案件查控、證據(jù)固定、矛盾預(yù)警方面,仍然存在盲區(qū)、盲點(diǎn),對(duì)容易肇事肇禍、精神病等重點(diǎn)人員的管控,在人防、技防力量,在動(dòng)態(tài)管理上存在不足。
(2)農(nóng)村群眾法治意識(shí)淡薄,法律宣傳教育和援助久久為功。在農(nóng)村,一些農(nóng)民群眾缺乏法律常識(shí)和指引,遇事習(xí)慣采取私力救濟(jì)維權(quán),造成民轉(zhuǎn)刑案件發(fā)生。2020年,因個(gè)人利益臨時(shí)起意的違法犯罪仍有發(fā)生,影響了社會(huì)穩(wěn)定和群眾安全感。在基層,法律宣傳、對(duì)群眾的法律教育和正面利益引導(dǎo)工作仍需加強(qiáng)。
3.下一步工作措施
(1)進(jìn)一步強(qiáng)化維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作責(zé)任制的有效落實(shí)。??
(2)全面推進(jìn)重大項(xiàng)目、重大決策社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常態(tài)化。按照“屬地管理,誰(shuí)決策誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,專門出臺(tái)規(guī)定,全面對(duì)重大項(xiàng)目、重大決策實(shí)施社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,提前預(yù)警隱患,從源頭上防止重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。?
(3)加強(qiáng)法治柳城建設(shè),提升農(nóng)村群眾尊法、守法意識(shí)。
(4)繼續(xù)加強(qiáng)政法隊(duì)伍教育整頓,提高政法隊(duì)伍整體素質(zhì)
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第四部分 名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。???
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。??
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。???
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。????
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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