2017
柳城縣扶貧辦2017年度部門決算公開
來源: 財(cái)政局
發(fā)布日期: 2018-08-31


2017年部門決算公開

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??????位:廣西柳城縣扶貧開發(fā)辦公室

?單位負(fù)責(zé)人(簽字):黃惠金?

?填??報(bào)???人(簽字):?林娟

???????期:2018年8月28日

目????錄

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:?2017年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:?2017年度部門決算情況說明

一、2017?年度收入支出決算總體情況。

二、2017?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:單位概況

一、主要職能

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策;組織實(shí)施各類扶貧開發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃。

??(二)根據(jù)縣委、縣人民政府提出的扶貧開發(fā)目標(biāo)和任務(wù),擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃相關(guān)措施。

??(三)負(fù)責(zé)提出財(cái)政扶貧資金的投向和分配計(jì)劃,扶貧開發(fā)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、申報(bào),經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃后組織實(shí)施。

??(四)貫徹落實(shí)自治區(qū)扶貧開發(fā)項(xiàng)目、資金管理辦法;協(xié)調(diào)、監(jiān)管扶貧資金、物資的使用;組織全縣貧困狀況的檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)。

??(五)動(dòng)員、協(xié)調(diào)、組織社會(huì)各界支持、參與扶貧開發(fā),檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制;負(fù)責(zé)縣內(nèi)外扶貧交流協(xié)作工作。

??(六)負(fù)責(zé)扶貧信貸資金的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和管理工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

??(七)負(fù)責(zé)組織全縣貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓(xùn)、農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作,組織貧困地區(qū)參加勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)組織實(shí)施教育扶貧和科技扶貧;指導(dǎo)協(xié)調(diào)貧困地區(qū)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人力資源開發(fā),與有關(guān)部門組織貧困地區(qū)的勞務(wù)輸出工作。

??(八)負(fù)責(zé)貧困產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)工作。

??(九)負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳,總結(jié)推廣扶貧先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)。

??(十)承擔(dān)縣革命老區(qū)建設(shè)委員會(huì)辦公室的日常工作,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣扶貧開發(fā)辦公室的部門決算單位構(gòu)成情況如下:

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?機(jī)構(gòu)和人員情況表

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單位名稱

單位性質(zhì)

編制人數(shù)

實(shí)有在職人數(shù)

離休
人數(shù)

退休
人數(shù)

聘用人數(shù)

遺屬
人數(shù)

柳城縣扶貧開發(fā)辦公室

行政單位

7

12


6?



柳城縣扶貧辦綜合服務(wù)中心

事業(yè)單位

39

35


0



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第二部分:?2017年度部門決算報(bào)表

收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》附后。

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第三部分:?2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入7440.25萬元,其中本年收入7122.29萬元,?較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元,下降1.51?%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入7440.25萬元,為柳城縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元,下降1.51%,主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

2.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入?0?萬元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余317.96萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)本部門2017年度總支出7440.25萬元,其中本年支出7238.21萬元,?較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元,下降1.15%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.99萬元主要用于我辦本年按規(guī)定發(fā)放的職工社會(huì)保障繳費(fèi)

2.住房保障支出(類)17.2萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.6萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)?、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出。

4.農(nóng)林水支出(類)7170.96萬元:主要用于反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

5.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余317.96萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

7.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.04萬元,為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)(減少)116.3萬元,(下降)57.56%,主要原因是加強(qiáng)資金的合理317分配。

二、2017?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017?年度一般公共預(yù)算支出7238.21萬元,較2016年度決算數(shù)減少154.48萬元,下降2.09%。其中:基本支出184.38萬元,項(xiàng)目支出7053.83萬元。

本單位2017?年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為7440.25萬元,支出決算為7238.21萬元,完成年度預(yù)算的97.28?%。按支出功能科目分類如下:?

2080501歸口管理的行政單位離退休費(fèi),年度預(yù)算為4萬元,支出?決算4萬元,完成年度預(yù)算100%,主要用于本辦退休人員生活補(bǔ)助;

?2101101行政單位醫(yī)療,年度預(yù)算為5.8萬元,支出決算為5.8萬元,完成年度預(yù)算的100%,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn);

?2101102??事業(yè)單位醫(yī)療,年度預(yù)算為5.9萬元,支出決算為5.9萬元,完成年度預(yù)算的100%,要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn);

2101103?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,年度預(yù)算為5.36萬元,支出決算為5.36萬元,完成年度預(yù)算的100%,要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向社保繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;

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?2130501??行政運(yùn)行,年度預(yù)算為117.13萬元支出決算117.13萬元,完成年度預(yù)算的100%,主要用于本辦行政辦公運(yùn)行;?

2210201??住房公積金,年度預(yù)算為17.2萬元,支出決算為17.2萬元,完成年度預(yù)算的100%,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出;?

2130502??一般行政管理事務(wù),年度預(yù)算為10.55萬元,支出決算為10.55萬元,完成年度預(yù)算的100%,反應(yīng)行政單位一般行政支出;

?2130504??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),年度預(yù)算為584.13萬元,支出決算為761.73萬元,完成年度預(yù)算的130.4%,反應(yīng)用于反映鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。超出部分是由于工程量增加。

2130505??生產(chǎn)發(fā)展,年度預(yù)算為595萬元,支出決算為575.54萬元,完成年度預(yù)算的96.73%,反應(yīng)用于農(nóng)村貧困地區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。減少部分是由于部分項(xiàng)目竣工

2130506??社會(huì)發(fā)展,年度預(yù)算為33萬元,支出決算為26.4萬元,完成年度預(yù)算的80%,反應(yīng)用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生方面的項(xiàng)目支出。減少部分是由于工程進(jìn)度到各方面材料供應(yīng)影響

2130550??扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu),年度預(yù)算為73.09萬元,支出決算為73.09萬元,完成年度預(yù)算的100%反應(yīng)事業(yè)單位基本支出

2130599??其他扶貧支出,年度預(yù)算為5642.13萬元,支出決算為5606.52萬元,完成年度預(yù)算的99.37%反應(yīng)用于其他方面的扶貧支出.減少部分由于精簡(jiǎn)支出,節(jié)約成本。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出184.38萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出148.67萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.57%,人員增加

(二)商品和服務(wù)支出9.16萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的88.59?%,節(jié)約開支。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.56萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的218.96%,人員增加。

(四)其他資本性支出0萬元。

(五)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元。

(六)債務(wù)利息支出0萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年度政府性基金支出0萬元,較2016年度決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0?%。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

本單位2017?年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年度預(yù)算的0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.7萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.76萬元的96.6%,比上年2.45萬元減少0.75萬元,減少主要原因是節(jié)約開支。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)?0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4.50萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元

公務(wù)用車運(yùn)行支出?0?萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)?0?萬元的100%,比上年?0?萬元增加?0?萬元,與上年持平。2017年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為?0?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出?0?萬元,平均每輛?0??萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出1.7萬元,?占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.76萬元的96.6%,比上年2.45萬元減少0.75萬元,減少主要原因是節(jié)約開支;其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接批次25次,人次385次。?

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.16萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.16萬元的100%,比2016年增加0.17萬元,增長(zhǎng)1.86?%。主要原因是:人員增加。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:

?辦公費(fèi)支出2.73萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.02萬元的267.64%,比上年41.21萬元減少38.48萬元,減少原因是節(jié)約開支;

會(huì)議費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.17萬元的0%,?

??培訓(xùn)費(fèi)支出1.25萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.34萬元的367.64%,比上年1萬元增加0.25萬元,增加原因人員增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。?

2、2017年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計(jì)采購(gòu)?0萬元;

(2)工程合計(jì)采購(gòu)?0萬元;

(3)服務(wù)合計(jì)采購(gòu)?0萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要無;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬元以上專用設(shè)備?0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

共組織對(duì)“革命老區(qū)”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出7053.85?萬元。

革命老區(qū)項(xiàng)目做好財(cái)政扶貧資金的投向和分配計(jì)劃,扶貧開發(fā)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、申報(bào),經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃后及時(shí)進(jìn)行組織實(shí)施,動(dòng)員、協(xié)調(diào)、組織社會(huì)各界支持、參與扶貧開發(fā),檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制。

第一批革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目原安排16個(gè),調(diào)整1個(gè)資金項(xiàng)目到第二批資金項(xiàng)目社沖鄉(xiāng)沖江村木康屯碼頭修建工程,補(bǔ)充該工程資金缺口,調(diào)整后實(shí)際安排項(xiàng)目為15個(gè)。目前完工驗(yàn)收4個(gè),完工未驗(yàn)收8個(gè),動(dòng)工3個(gè),預(yù)計(jì)2017年12月底前項(xiàng)目全部能完成100%。項(xiàng)目資金已撥付256.8萬元。

第二批革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目安排9個(gè),目前已動(dòng)工6個(gè),未動(dòng)工2個(gè)(社沖鄉(xiāng)沖江村木康屯碼頭修建工程、社沖鄉(xiāng)沖江龍團(tuán)屯碼頭修建工程,因兩個(gè)項(xiàng)目運(yùn)料的道路正在修建硬化,目前無法進(jìn)料施工)。預(yù)計(jì)2018年上半年全部完成。

雨露計(jì)劃項(xiàng)目:完成學(xué)生補(bǔ)助867人,完成短期培訓(xùn)92人。短期培訓(xùn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)3人,農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)405人

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件1:柳城縣扶貧辦2017年度部門決算公開附表(1).xls



柳城縣扶貧辦2017年度部門決算公開

來源: 財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2018-08-31 00:00    |  作者: 財(cái)政局


2017年部門決算公開

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??????位:廣西柳城縣扶貧開發(fā)辦公室

?單位負(fù)責(zé)人(簽字):黃惠金?

?填??報(bào)???人(簽字):?林娟

???????期:2018年8月28日

目????錄

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:?2017年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:?2017年度部門決算情況說明

一、2017?年度收入支出決算總體情況。

二、2017?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:單位概況

一、主要職能

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策;組織實(shí)施各類扶貧開發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃。

??(二)根據(jù)縣委、縣人民政府提出的扶貧開發(fā)目標(biāo)和任務(wù),擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和計(jì)劃相關(guān)措施。

??(三)負(fù)責(zé)提出財(cái)政扶貧資金的投向和分配計(jì)劃,扶貧開發(fā)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、申報(bào),經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃后組織實(shí)施。

??(四)貫徹落實(shí)自治區(qū)扶貧開發(fā)項(xiàng)目、資金管理辦法;協(xié)調(diào)、監(jiān)管扶貧資金、物資的使用;組織全縣貧困狀況的檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)。

??(五)動(dòng)員、協(xié)調(diào)、組織社會(huì)各界支持、參與扶貧開發(fā),檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制;負(fù)責(zé)縣內(nèi)外扶貧交流協(xié)作工作。

??(六)負(fù)責(zé)扶貧信貸資金的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和管理工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

??(七)負(fù)責(zé)組織全縣貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓(xùn)、農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作,組織貧困地區(qū)參加勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)組織實(shí)施教育扶貧和科技扶貧;指導(dǎo)協(xié)調(diào)貧困地區(qū)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人力資源開發(fā),與有關(guān)部門組織貧困地區(qū)的勞務(wù)輸出工作。

??(八)負(fù)責(zé)貧困產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)工作。

??(九)負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳,總結(jié)推廣扶貧先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)。

??(十)承擔(dān)縣革命老區(qū)建設(shè)委員會(huì)辦公室的日常工作,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣扶貧開發(fā)辦公室的部門決算單位構(gòu)成情況如下:

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?機(jī)構(gòu)和人員情況表

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單位名稱

單位性質(zhì)

編制人數(shù)

實(shí)有在職人數(shù)

離休
人數(shù)

退休
人數(shù)

聘用人數(shù)

遺屬
人數(shù)

柳城縣扶貧開發(fā)辦公室

行政單位

7

12


6?



柳城縣扶貧辦綜合服務(wù)中心

事業(yè)單位

39

35


0



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第二部分:?2017年度部門決算報(bào)表

收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》附后。

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第三部分:?2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入7440.25萬元,其中本年收入7122.29萬元,?較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元,下降1.51?%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入7440.25萬元,為柳城縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元,下降1.51%,主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

2.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入?0?萬元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余317.96萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)本部門2017年度總支出7440.25萬元,其中本年支出7238.21萬元,?較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元,下降1.15%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.99萬元,主要用于我辦本年按規(guī)定發(fā)放的職工社會(huì)保障繳費(fèi)

2.住房保障支出(類)17.2萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.6萬元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)?、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出。

4.農(nóng)林水支出(類)7170.96萬元:主要用于反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

5.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余317.96萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

7.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.04萬元,為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)(減少)116.3萬元,(下降)57.56%,主要原因是加強(qiáng)資金的合理317分配

二、2017?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017?年度一般公共預(yù)算支出7238.21萬元,較2016年度決算數(shù)減少154.48萬元,下降2.09%。其中:基本支出184.38萬元,項(xiàng)目支出7053.83萬元。

本單位2017?年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為7440.25萬元,支出決算為7238.21萬元,完成年度預(yù)算的97.28?%。按支出功能科目分類如下:?

2080501歸口管理的行政單位離退休費(fèi),年度預(yù)算為4萬元,支出?決算4萬元,完成年度預(yù)算100%,主要用于本辦退休人員生活補(bǔ)助;

?2101101行政單位醫(yī)療,年度預(yù)算為5.8萬元,支出決算為5.8萬元,完成年度預(yù)算的100%,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn);

?2101102??事業(yè)單位醫(yī)療,年度預(yù)算為5.9萬元,支出決算為5.9萬元完成年度預(yù)算的100%,要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn);

2101103?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,年度預(yù)算為5.36萬元,支出決算為5.36萬元,完成年度預(yù)算的100%,要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向社保繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;

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?2130501??行政運(yùn)行,年度預(yù)算為117.13萬元,支出決算117.13萬元,完成年度預(yù)算的100%,主要用于本辦行政辦公運(yùn)行;?

2210201??住房公積金,年度預(yù)算為17.2萬元,支出決算為17.2萬元,完成年度預(yù)算的100%,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出;?

2130502??一般行政管理事務(wù),年度預(yù)算為10.55萬元,支出決算為10.55萬元,完成年度預(yù)算的100%,反應(yīng)行政單位一般行政支出;

?2130504??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),年度預(yù)算為584.13萬元,支出決算為761.73萬元,完成年度預(yù)算的130.4%,反應(yīng)用于反映鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。超出部分是由于工程量增加。

2130505??生產(chǎn)發(fā)展,年度預(yù)算為595萬元,支出決算為575.54萬元,完成年度預(yù)算的96.73%,反應(yīng)用于農(nóng)村貧困地區(qū)種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。減少部分是由于部分項(xiàng)目竣工

2130506??社會(huì)發(fā)展年度預(yù)算為33萬元,支出決算為26.4萬元,完成年度預(yù)算的80%,反應(yīng)用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生方面的項(xiàng)目支出。減少部分是由于工程進(jìn)度到各方面材料供應(yīng)影響

2130550??扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu),年度預(yù)算為73.09萬元,支出決算為73.09萬元,完成年度預(yù)算的100%,反應(yīng)事業(yè)單位基本支出

2130599??其他扶貧支出,年度預(yù)算為5642.13萬元,支出決算為5606.52萬元,完成年度預(yù)算的99.37%,反應(yīng)用于其他方面的扶貧支出.減少部分由于精簡(jiǎn)支出,節(jié)約成本。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出184.38萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出148.67萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.57%,人員增加

(二)商品和服務(wù)支出9.16萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的88.59?%,節(jié)約開支。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.56萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的218.96%,人員增加。

(四)其他資本性支出0萬元。

(五)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元。

(六)債務(wù)利息支出0萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年度政府性基金支出0萬元,較2016年度決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0?%。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

本單位2017?年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年度預(yù)算的0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.7萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.76萬元的96.6%,比上年2.45萬元減少0.75萬元,減少主要原因是節(jié)約開支。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)?0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4.50萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出?0?萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)?0?萬元的100%,比上年?0?萬元增加?0?萬元,與上年持平。2017年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為?0?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出?0?萬元,平均每輛?0??萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出1.7萬元,?占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.76萬元的96.6%,比上年2.45萬元減少0.75萬元,減少主要原因是節(jié)約開支;其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接批次25次,人次385次。?

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.16萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.16萬元的100%,比2016年增加0.17萬元,增長(zhǎng)1.86?%。主要原因是:人員增加。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:

?辦公費(fèi)支出2.73萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.02萬元的267.64%,比上年41.21萬元減少38.48萬元,減少原因是節(jié)約開支;

會(huì)議費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.17萬元的0%,?

??培訓(xùn)費(fèi)支出1.25萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.34萬元的367.64%,比上年1萬元增加0.25萬元,增加原因人員增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。?

2、2017年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計(jì)采購(gòu)?0萬元;

(2)工程合計(jì)采購(gòu)?0萬元;

(3)服務(wù)合計(jì)采購(gòu)?0萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要無;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬元以上專用設(shè)備?0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

共組織對(duì)“革命老區(qū)”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出7053.85?萬元。

革命老區(qū)項(xiàng)目做好財(cái)政扶貧資金的投向和分配計(jì)劃,扶貧開發(fā)項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)、申報(bào),經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃后及時(shí)進(jìn)行組織實(shí)施,動(dòng)員、協(xié)調(diào)、組織社會(huì)各界支持、參與扶貧開發(fā),檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制。

第一批革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目原安排16個(gè),調(diào)整1個(gè)資金項(xiàng)目到第二批資金項(xiàng)目社沖鄉(xiāng)沖江村木康屯碼頭修建工程,補(bǔ)充該工程資金缺口,調(diào)整后實(shí)際安排項(xiàng)目為15個(gè)。目前完工驗(yàn)收4個(gè),完工未驗(yàn)收8個(gè),動(dòng)工3個(gè),預(yù)計(jì)2017年12月底前項(xiàng)目全部能完成100%。項(xiàng)目資金已撥付256.8萬元。

第二批革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目安排9個(gè),目前已動(dòng)工6個(gè),未動(dòng)工2個(gè)(社沖鄉(xiāng)沖江村木康屯碼頭修建工程、社沖鄉(xiāng)沖江龍團(tuán)屯碼頭修建工程,因兩個(gè)項(xiàng)目運(yùn)料的道路正在修建硬化,目前無法進(jìn)料施工)。預(yù)計(jì)2018年上半年全部完成。

雨露計(jì)劃項(xiàng)目:完成學(xué)生補(bǔ)助867人,完成短期培訓(xùn)92人。短期培訓(xùn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)3人,農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)405人

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件1:柳城縣扶貧辦2017年度部門決算公開附表(1).xls