2016
柳城縣公安局交通警察大隊2016年部門決算公開
來源: 財政局
發(fā)布日期: 2017-08-27

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2016年部門決算公開

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單????? ?位:廣西柳城縣公安局交通警察大隊

?單位負責人:石仁忠

?填 報?? ?人:梁莉

?日????? ?期:2017年8月

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目??? ?錄

第一部分:概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: ?2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:財政撥款收入支出決算總表

表三:收入決算表

表四:支出決算表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分: ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明。

第一部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

柳城縣公安局交通警察大隊的職能主要是維護道路交通秩序,辦理駕駛員、車輛相關業(yè)務,處理道路交通事故,開展道路交通安全宣傳等。

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二、部門決算單位構成

柳城縣公安局交通警察大隊

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第二部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊2016年部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收??? ?入

支??? ?出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

一、財政撥款

 1243.96

一、一般公共服務支出


二、事業(yè)收入


二、外交支出


三、事業(yè)單位經(jīng)營收入


三、公共安全支出

 1192.95

四、其他收入

 8.58

四、社會保障和就業(yè)支出

 49.29



五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 18.96



六、住房保障支出

 32.99



……






本年收入合計

1252.54

本年支出合計

 1294.19

 用事業(yè)基金彌補收支差額


結余分配


 上年結轉

 361.99

年末結轉與結余

 320.34





收入總計

1614.53

支出總計

 1614.53







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表二:財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次



欄 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1243.96 

一、一般公共服務支出

18




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、公共安全支出

20

1187.72 

1187.72 



4


四、社會保障和就業(yè)支出

21

49.29 

49.29 



5


五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

22

18.96 

18.96 



6


六、住房保障支出

23

32.99 

32.99 



7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合計

12

1243.96 

本年支出合計

29

1288.96 

年初財政撥款結轉和結余

13

181 

年末結轉和結余

30

136 

一般公共預算財政撥款

14

181 


31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17

1424.96

合計

34

1424.96 

?

表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1252.54 

1243.96 





8.58 

 204

1151.3 

1142.72 





8.58 

? ?

 02

1151.3 

1142.72 





8.58 

??? ?項? ?

 01

734.98 

734.98 






 ??? ?02

10 

10 






????? ?04

50

50






????? ?12

356.32

347.74





8.58

208

49.29

49.29






? ?

 05

49.29 

49.29 






??? ?項? ?

 01

49.29 

49.29 






210

18.96 

18.96 






? ?

 ? ?05

18.96 

18.96 






??? ?項? ?

01

18.96

18.96






221

32.99

32.99






? ?

02

32.99

32.99






??? ?項? ?

01

32.99

32.99






?

?

?

?

??????????????????? ?表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1294.19 

896.22 

397.97 




 204

1192.95 

794.98 

397.97 




? ?

 02

1192.95 

794.98 

397.97 




??? ?項? ?

 01

734.98 

734.98 





 ??? ?02

10 

10 





????? ?04

50

50





????? ?12

397.97


397.97




208

49.29

49.29





? ?

 05

49.29

49.29





??? ?項? ?

 01

49.29

49.29





210

18.96 

18.96 





? ?

 ? ?05

18.96 

18.96 





??? ?項? ?

01

18.96

18.96





221

32.99

32.99





? ?

02

32.99

32.99





??? ?項? ?

01

32.99

32.99





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?

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?

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1288.96 

896.22 

392.74

 204

1187.72

794.98

392.74

? ?

 02

1187.72

794.98

392.74 

??? ?項? ?

 01

734.98 

734.98 


 ??? ?02

10 

10 


????? ?04

50

50


????? ?12

392.74


392.74

208

49.29

49.29


? ?

 05

49.29

49.29


??? ?項? ?

 01

49.29

49.29


210

18.96 

18.96 


? ?

 ? ?05

18.96 

18.96 


??? ?項? ?

01

18.96

18.96


221

32.99

32.99


? ?

02

32.99

32.99


??? ?項? ?

01

32.99

32.99


?


?

表六:一般公共預財政撥款本支出決算表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

欄次

1

2

3

合計

 896.22

 783.86

 112.36

工資福利支出

 701.58

 701.58


? ?基本工資

 129.71

 129.71


? ?津貼補貼

 259.06

 259.06


? ?獎金

 97.67

 97.67


? ?社會保障繳費

 40.04

 40.04


? ?績效工資




? ?其他工資福利支出

 175.1

 175.1


商品和服務支出

 112.36


 112.36

? ?辦公費

 4.63


 4.63

? ?印刷費

 0.3


 0.3

? ?水費

 0.8


 0.8

電費

? ?5.3


? ?5.3

? ?郵電費

? ?4.24


? ?4.24

? ?差旅費

? ?3.17


? ?3.17

維修(護)費

 1.17


 1.17

租賃費

 51


 51

培訓費

 1.36


 1.36

公務接待費

 1.34


 1.34

專用材料費

 12.57


 12.57

被裝購置費




工會經(jīng)費

2.53


2.53

公務用車運行維護費

 19.5


 19.5

其他商品和服務支出

4.45


4.45

對個人和家庭的補助

 82.28

 82.28


? ?離休費




? ?退休費

 49.29

 49.29


? ?購房補貼




? ?住房公積金

 32.99

 32.99


? ?其他對個人和家庭的補助支出




貸款轉貸及產(chǎn)權參股




? ?國內(nèi)貸款




? ?產(chǎn)權參股




? ?其他貸款轉貸及產(chǎn)權參股支出




其他支出





? ?

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












單位:萬元


科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余



 合? ?計












 類













 款













 項



























































































?

?????? 我交警隊沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

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表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表??? ?

單位:萬元

2016年度預算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.98 

 0

36.5

 0

 36.5

 5.48

37.57

 0

 35.57

0 

35.7 

 1.87


第三部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 1614.53萬元。

1.財政撥款收入? 1243.96? ?萬元,為柳州市本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入?? 0? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經(jīng)營收入? 0?? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入? 8.58?? ?萬元,為預算單位在財政撥款收入、

事業(yè)收入經(jīng)營收入之外取得的收入。如:道路交通聯(lián)席會議經(jīng)費

5.用事業(yè)基金彌補收支差額?? 0? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余 361.99?? ?萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

? ??(二)支出總計 ??1614.53 萬元。包括:

1.一般公共服務(類) 1211.91 萬元:主要用于工資津貼、醫(yī)療保險777.82萬元,商品和服務支出297.54萬元,對個人家庭補助3.3萬元,其他資本性支出133.25萬元

2.社會保障和就業(yè)(類)? 49.29萬元:主要用于單位本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.住房保障支出(類) 32.99 萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4.結余分配? 0? ??萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5.年末結轉和結余 320.34萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出? 1288.96萬元,其中:基本支出? 896.22 萬元,項目支出?? 392.74 萬元。

行政運行支出734.98萬元,道路交通管理支出347.74萬元,一般行政管理事務和治安管理支出60萬元,歸口管理的行政單位離退休支出49.29萬元,行政單位醫(yī)療支出18.96萬元,住房公積金支出32.99萬元

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出???? 萬元,項目支出 0?? 萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 896.22 ?萬元,其中:人員經(jīng)費 701.58 ?萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,獎金,社會保障繳費,其他工資福利支出;公用經(jīng)費112.36? ?萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、公務用車運行維護費用等;對個人和家庭補助支出82.88萬元,主要包括:退休費、住房公積金。

五、一般公共預算安排的三公經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務用車購置支出決算?? 0 ?萬元,與上年同期增(減) 0萬元;公務用車運行支出決算? ?35.57? ?萬元,與上年同期減21.75萬元,原因是公務用車改革,大隊車輛減少;公務接待費支出決算?? ?1.87 萬元,與上年同期減 ?1.38萬元,原因嚴格控制公務接待開支。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 ?萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出 35.57 ?萬元。其中:

公務用車購置支出 0?? ?萬元。

公務用車運行支出? ?35.57? ?萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展交通管理業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車保有量為11? ?輛,全年運行費支出35.57? 萬元,平均每輛? ?3.23萬元。

(三)公務接待費支出 1.87? ?萬元。其中:

國內(nèi)接待批次32次,接待人數(shù)231人,總額1.87萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出112.36 ?萬元(與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年減少139.11 ?萬元,降低55 ?%。主要原因是:財政預算控制,公務用車改革,車輛維護費減少,公用經(jīng)費不足從一般轉移支付經(jīng)費補充開支。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 133.26 ?萬元,其中:政府采購貨物支出 133.26萬元、政府采購工程支出 0 ?萬元、政府采購服務支出 0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為:2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛11? ?輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車0? ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 11 輛、特種專業(yè)技術用車 0 ?輛、其他用車0? 輛;單位價值200萬元以上大型設備 0 ?臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,(本單位)共組織對 1 ?個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款30.98 ?萬元,占年初預算的2.49%??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

2016年12月,大隊建設綜合指揮調(diào)度系統(tǒng),為貫徹落實科技強警精神,切實加強交警系統(tǒng)社會創(chuàng)新管理,提高路面科技管理水平,方便民警路面執(zhí)勤執(zhí)法以及查處各類道路交通違法行為,為推進柳城縣智能交通電子監(jiān)控管理系統(tǒng)建設,為穩(wěn)步實現(xiàn)交通事故及時處置,交通誘導信息快速發(fā)布,交通擁堵有效預防的工作目標提供助力。根據(jù)公安科技強警工作要求,提高快速處置能力,建設綜合指揮調(diào)度系統(tǒng),運用視頻監(jiān)控系統(tǒng)掌握、策應接處警工作,發(fā)現(xiàn)和及時處置街面警情。及時掌握轄區(qū)內(nèi)治安警情,動態(tài)調(diào)整轄區(qū)社會面治安防控,合理安排警力開展巡防工作。項目預算30.98萬元,2017年1月安裝設備,2017年3月正式啟用,系統(tǒng)24小時監(jiān)控,一分鐘內(nèi)完成對縣城主要道路的巡查,節(jié)約、釋放警力,提高快速處置能力,發(fā)揮執(zhí)法監(jiān)督和辦案指導以及對巡防隊伍的點名考勤作用,加強源頭執(zhí)法監(jiān)督和法律服務保障,提高派出所執(zhí)法規(guī)范化水平,達到項目申請時設定的各項績效目標。

(五)收支、辦公費、會議費、培訓費說明

⑴2016年部門決算本年收入1252.54 ?萬元,同比增減?? 138.42萬元,同比增減12.42%??? ?。其中:一般公共預算財政撥款1243.96?? 萬元,同比增加 ?174.6? 萬元,同比增減16.33%?? ?。

2016年部門決算本年支出1294.19?? ?萬元,同比增減? 306.23 萬元,同比增減 31%? ?。其中:基本支出 896.22? ?萬元,同比增減259.11? ?萬元,同比增減40.67%?? ;項目支出 ?397.97? 萬元,同比增減47.12?? ?萬元,同比增減 13.43%? 。

⑶會議費本年支出 0? ?萬元? 同比增減 0? ?萬元,同比增減 0? 。

⑷培訓費本年支出 7.28? ?萬元? 同比增減-1.46?? ?萬元,同比增減 -16.71%? 。

⑸辦公費本年支出 6.47? ?萬元? 同比增減 -7.92? ?萬元,同比增減-55%?? 。

?

第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 ?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 ?

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?

十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣公安局交通警察大隊2016年部門決算公開

來源: 財政局  |   發(fā)布日期: 2017-08-27 00:00    |  作者: 財政局

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2016年部門決算公開

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單????? ?位:廣西柳城縣公安局交通警察大隊

?單位負責人:石仁忠

?填 報?? ?人:梁莉

?日????? ?期:2017年8月

?

目??? ?錄

第一部分:概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: ?2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:財政撥款收入支出決算總表

表三:收入決算表

表四:支出決算表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分: ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明。

第一部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

柳城縣公安局交通警察大隊的職能主要是維護道路交通秩序,辦理駕駛員、車輛相關業(yè)務,處理道路交通事故,開展道路交通安全宣傳等。

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二、部門決算單位構成

柳城縣公安局交通警察大隊

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第二部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊2016年部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收??? ?入

支??? ?出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

一、財政撥款

 1243.96

一、一般公共服務支出


二、事業(yè)收入


二、外交支出


三、事業(yè)單位經(jīng)營收入


三、公共安全支出

 1192.95

四、其他收入

 8.58

四、社會保障和就業(yè)支出

 49.29



五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 18.96



六、住房保障支出

 32.99



……






本年收入合計

1252.54

本年支出合計

 1294.19

 用事業(yè)基金彌補收支差額


結余分配


 上年結轉

 361.99

年末結轉與結余

 320.34





收入總計

1614.53

支出總計

 1614.53







?

表二:財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次



欄 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1243.96 

一、一般公共服務支出

18




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、公共安全支出

20

1187.72 

1187.72 



4


四、社會保障和就業(yè)支出

21

49.29 

49.29 



5


五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

22

18.96 

18.96 



6


六、住房保障支出

23

32.99 

32.99 



7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合計

12

1243.96 

本年支出合計

29

1288.96 

年初財政撥款結轉和結余

13

181 

年末結轉和結余

30

136 

一般公共預算財政撥款

14

181 


31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17

1424.96

合計

34

1424.96 

?

表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1252.54 

1243.96 





8.58 

 204

1151.3 

1142.72 





8.58 

? ?

 02

1151.3 

1142.72 





8.58 

??? ?項? ?

 01

734.98 

734.98 






 ??? ?02

10 

10 






????? ?04

50

50






????? ?12

356.32

347.74





8.58

208

49.29

49.29






? ?

 05

49.29 

49.29 






??? ?項? ?

 01

49.29 

49.29 






210

18.96 

18.96 






? ?

 ? ?05

18.96 

18.96 






??? ?項? ?

01

18.96

18.96






221

32.99

32.99






? ?

02

32.99

32.99






??? ?項? ?

01

32.99

32.99






?

?

?

?

??????????????????? ?表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1294.19 

896.22 

397.97 




 204

1192.95 

794.98 

397.97 




? ?

 02

1192.95 

794.98 

397.97 




??? ?項? ?

 01

734.98 

734.98 





 ??? ?02

10 

10 





????? ?04

50

50





????? ?12

397.97


397.97




208

49.29

49.29





? ?

 05

49.29

49.29





??? ?項? ?

 01

49.29

49.29





210

18.96 

18.96 





? ?

 ? ?05

18.96 

18.96 





??? ?項? ?

01

18.96

18.96





221

32.99

32.99





? ?

02

32.99

32.99





??? ?項? ?

01

32.99

32.99





?

?

?

?

?

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1288.96 

896.22 

392.74

 204

1187.72

794.98

392.74

? ?

 02

1187.72

794.98

392.74 

??? ?項? ?

 01

734.98 

734.98 


 ??? ?02

10 

10 


????? ?04

50

50


????? ?12

392.74


392.74

208

49.29

49.29


? ?

 05

49.29

49.29


??? ?項? ?

 01

49.29

49.29


210

18.96 

18.96 


? ?

 ? ?05

18.96 

18.96 


??? ?項? ?

01

18.96

18.96


221

32.99

32.99


? ?

02

32.99

32.99


??? ?項? ?

01

32.99

32.99


?


?

表六:一般公共預財政撥款本支出決算表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

欄次

1

2

3

合計

 896.22

 783.86

 112.36

工資福利支出

 701.58

 701.58


? ?基本工資

 129.71

 129.71


? ?津貼補貼

 259.06

 259.06


? ?獎金

 97.67

 97.67


? ?社會保障繳費

 40.04

 40.04


? ?績效工資




? ?其他工資福利支出

 175.1

 175.1


商品和服務支出

 112.36


 112.36

? ?辦公費

 4.63


 4.63

? ?印刷費

 0.3


 0.3

? ?水費

 0.8


 0.8

電費

? ?5.3


? ?5.3

? ?郵電費

? ?4.24


? ?4.24

? ?差旅費

? ?3.17


? ?3.17

維修(護)費

 1.17


 1.17

租賃費

 51


 51

培訓費

 1.36


 1.36

公務接待費

 1.34


 1.34

專用材料費

 12.57


 12.57

被裝購置費




工會經(jīng)費

2.53


2.53

公務用車運行維護費

 19.5


 19.5

其他商品和服務支出

4.45


4.45

對個人和家庭的補助

 82.28

 82.28


? ?離休費




? ?退休費

 49.29

 49.29


? ?購房補貼




? ?住房公積金

 32.99

 32.99


? ?其他對個人和家庭的補助支出




貸款轉貸及產(chǎn)權參股




? ?國內(nèi)貸款




? ?產(chǎn)權參股




? ?其他貸款轉貸及產(chǎn)權參股支出




其他支出





? ?

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












單位:萬元


科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余



 合? ?計












 類













 款













 項



























































































?

?????? 我交警隊沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

?

?

?

表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表??? ?

單位:萬元

2016年度預算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.98 

 0

36.5

 0

 36.5

 5.48

37.57

 0

 35.57

0 

35.7 

 1.87


第三部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 1614.53萬元。

1.財政撥款收入? 1243.96? ?萬元,為柳州市本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入?? 0? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經(jīng)營收入? 0?? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入? 8.58?? ?萬元,為預算單位在財政撥款收入、

事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入。如:道路交通聯(lián)席會議經(jīng)費

5.用事業(yè)基金彌補收支差額?? 0? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余 361.99?? ?萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

? ??(二)支出總計 ??1614.53 萬元。包括:

1.一般公共服務(類) 1211.91 萬元:主要用于工資津貼、醫(yī)療保險777.82萬元,商品和服務支出297.54萬元,對個人家庭補助3.3萬元,其他資本性支出133.25萬元

2.社會保障和就業(yè)(類)? 49.29萬元:主要用于單位本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.住房保障支出(類) 32.99 萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4.結余分配? 0? ??萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5.年末結轉和結余 320.34萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出? 1288.96萬元,其中:基本支出? 896.22 萬元,項目支出?? 392.74 萬元。

行政運行支出734.98萬元,道路交通管理支出347.74萬元,一般行政管理事務和治安管理支出60萬元,歸口管理的行政單位離退休支出49.29萬元,行政單位醫(yī)療支出18.96萬元,住房公積金支出32.99萬元

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出???? 萬元,項目支出 0?? 萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 896.22 ?萬元,其中:人員經(jīng)費 701.58 ?萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,獎金,社會保障繳費,其他工資福利支出;公用經(jīng)費112.36? ?萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、公務用車運行維護費用等;對個人和家庭補助支出82.88萬元,主要包括:退休費、住房公積金。

五、一般公共預算安排的三公經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務用車購置支出決算?? 0 ?萬元,與上年同期增(減) 0萬元;公務用車運行支出決算? ?35.57? ?萬元,與上年同期減21.75萬元,原因是公務用車改革,大隊車輛減少;公務接待費支出決算?? ?1.87 萬元,與上年同期減 ?1.38萬元,原因嚴格控制公務接待開支。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 ?萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出 35.57 ?萬元。其中:

公務用車購置支出 0?? ?萬元。

公務用車運行支出? ?35.57? ?萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展交通管理業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車保有量為11? ?輛,全年運行費支出35.57? 萬元,平均每輛? ?3.23萬元。

(三)公務接待費支出 1.87? ?萬元。其中:

國內(nèi)接待批次32次,接待人數(shù)231人,總額1.87萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出112.36 ?萬元(與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年減少139.11 ?萬元,降低55 ?%。主要原因是:財政預算控制,公務用車改革,車輛維護費減少,公用經(jīng)費不足從一般轉移支付經(jīng)費補充開支。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 133.26 ?萬元,其中:政府采購貨物支出 133.26萬元、政府采購工程支出 0 ?萬元、政府采購服務支出 0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為:2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛11? ?輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車0? ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 11 輛、特種專業(yè)技術用車 0 ?輛、其他用車0? 輛;單位價值200萬元以上大型設備 0 ?臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,(本單位)共組織對 1 ?個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款30.98 ?萬元,占年初預算的2.49%??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

2016年12月,大隊建設綜合指揮調(diào)度系統(tǒng),為貫徹落實科技強警精神,切實加強交警系統(tǒng)社會創(chuàng)新管理,提高路面科技管理水平,方便民警路面執(zhí)勤執(zhí)法以及查處各類道路交通違法行為,為推進柳城縣智能交通電子監(jiān)控管理系統(tǒng)建設,為穩(wěn)步實現(xiàn)交通事故及時處置,交通誘導信息快速發(fā)布,交通擁堵有效預防的工作目標提供助力。根據(jù)公安科技強警工作要求,提高快速處置能力,建設綜合指揮調(diào)度系統(tǒng),運用視頻監(jiān)控系統(tǒng)掌握、策應接處警工作,發(fā)現(xiàn)和及時處置街面警情。及時掌握轄區(qū)內(nèi)治安警情,動態(tài)調(diào)整轄區(qū)社會面治安防控,合理安排警力開展巡防工作。項目預算30.98萬元,2017年1月安裝設備,2017年3月正式啟用,系統(tǒng)24小時監(jiān)控,一分鐘內(nèi)完成對縣城主要道路的巡查,節(jié)約、釋放警力,提高快速處置能力,發(fā)揮執(zhí)法監(jiān)督和辦案指導以及對巡防隊伍的點名考勤作用,加強源頭執(zhí)法監(jiān)督和法律服務保障,提高派出所執(zhí)法規(guī)范化水平,達到項目申請時設定的各項績效目標。

(五)收支、辦公費、會議費、培訓費說明

⑴2016年部門決算本年收入1252.54 ?萬元,同比增減?? 138.42萬元,同比增減12.42%??? ?。其中:一般公共預算財政撥款1243.96?? 萬元,同比增加 ?174.6? 萬元,同比增減16.33%?? ?。

2016年部門決算本年支出1294.19?? ?萬元,同比增減? 306.23 萬元,同比增減 31%? ?。其中:基本支出 896.22? ?萬元,同比增減259.11? ?萬元,同比增減40.67%?? ;項目支出 ?397.97? 萬元,同比增減47.12?? ?萬元,同比增減 13.43%? 。

⑶會議費本年支出 0? ?萬元? 同比增減 0? ?萬元,同比增減 0? 。

⑷培訓費本年支出 7.28? ?萬元? 同比增減-1.46?? ?萬元,同比增減 -16.71%? 。

⑸辦公費本年支出 6.47? ?萬元? 同比增減 -7.92? ?萬元,同比增減-55%?? 。

?

第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 ?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 ?

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?

十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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