柳城縣公安局交通警察大隊2016年部門決算公開
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2016年部門決算公開
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單????? ?位:廣西柳城縣公安局交通警察大隊
?單位負責人:石仁忠
?填 報?? ?人:梁莉
?日????? ?期:2017年8月
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目??? ?錄
第一部分:概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分: ?2016年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:財政撥款收入支出決算總表
表三:收入決算表
表四:支出決算表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分: ?2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況。
二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2016 年度政府性基金支出決算情況。
四、2016一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
六、其他重要事項情況說明。
第一部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
柳城縣公安局交通警察大隊的職能主要是維護道路交通秩序,辦理駕駛員、車輛相關業(yè)務,處理道路交通事故,開展道路交通安全宣傳等。
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二、部門決算單位構成
柳城縣公安局交通警察大隊
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第二部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊2016年部門決算報表
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表一:收入支出決算總表 單位:萬元 | ||||
收??? ?入 | 支??? ?出 | |||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) | |
一、財政撥款 | 1243.96 | 一、一般公共服務支出 | ||
二、事業(yè)收入 | 二、外交支出 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、公共安全支出 | 1192.95 | ||
四、其他收入 | 8.58 | 四、社會保障和就業(yè)支出 | 49.29 | |
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.96 | |||
六、住房保障支出 | 32.99 | |||
…… | ||||
本年收入合計 | 1252.54 | 本年支出合計 | 1294.19 | |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結余分配 | |||
上年結轉 | 361.99 | 年末結轉與結余 | 320.34 | |
收入總計 | 1614.53 | 支出總計 | 1614.53 | |
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表二:財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1243.96 | 一、一般公共服務支出 | 18 | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、公共安全支出 | 20 | 1187.72 | 1187.72 | |||
4 | 四、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 49.29 | 49.29 | |||
5 | 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22 | 18.96 | 18.96 | |||
6 | 六、住房保障支出 | 23 | 32.99 | 32.99 | |||
7 | …… | 24 | |||||
8 | …… | 25 | |||||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合計 | 12 | 1243.96 | 本年支出合計 | 29 | 1288.96 | ||
年初財政撥款結轉和結余 | 13 | 181 | 年末結轉和結余 | 30 | 136 | ||
一般公共預算財政撥款 | 14 | 181 | 31 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合計 | 17 | 1424.96 | 合計 | 34 | 1424.96 |
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表三:收入決算表???????????????? ?單位:萬元
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 1252.54 | 1243.96 | 8.58 | |||||
類 | 204 | 1151.3 | 1142.72 | 8.58 | ||||
? ?款 | 02 | 1151.3 | 1142.72 | 8.58 | ||||
??? ?項? ? | 01 | 734.98 | 734.98 | |||||
項 | ??? ?02 | 10 | 10 | |||||
項 | ????? ?04 | 50 | 50 | |||||
項 | ????? ?12 | 356.32 | 347.74 | 8.58 | ||||
類 | 208 | 49.29 | 49.29 | |||||
? ?款 | 05 | 49.29 | 49.29 | |||||
??? ?項? ? | 01 | 49.29 | 49.29 | |||||
類 | 210 | 18.96 | 18.96 | |||||
? ?款 | ? ?05 | 18.96 | 18.96 | |||||
??? ?項? ? | 01 | 18.96 | 18.96 | |||||
類 | 221 | 32.99 | 32.99 | |||||
? ?款 | 02 | 32.99 | 32.99 | |||||
??? ?項? ? | 01 | 32.99 | 32.99 |
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??????????????????? ?表四:支出決算表???????????????????????? ?單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 1294.19 | 896.22 | 397.97 | ||||
類 | 204 | 1192.95 | 794.98 | 397.97 | |||
? ?款 | 02 | 1192.95 | 794.98 | 397.97 | |||
??? ?項? ? | 01 | 734.98 | 734.98 | ||||
項 | ??? ?02 | 10 | 10 | ||||
項 | ????? ?04 | 50 | 50 | ||||
項 | ????? ?12 | 397.97 | 397.97 | ||||
類 | 208 | 49.29 | 49.29 | ||||
? ?款 | 05 | 49.29 | 49.29 | ||||
??? ?項? ? | 01 | 49.29 | 49.29 | ||||
類 | 210 | 18.96 | 18.96 | ||||
? ?款 | ? ?05 | 18.96 | 18.96 | ||||
??? ?項? ? | 01 | 18.96 | 18.96 | ||||
類 | 221 | 32.99 | 32.99 | ||||
? ?款 | 02 | 32.99 | 32.99 | ||||
??? ?項? ? | 01 | 32.99 | 32.99 |
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表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
???????????????????????????????????????????????? ?單位:萬元
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 1288.96 | 896.22 | 392.74 | |
類 | 204 | 1187.72 | 794.98 | 392.74 |
? ?款 | 02 | 1187.72 | 794.98 | 392.74 |
??? ?項? ? | 01 | 734.98 | 734.98 | |
項 | ??? ?02 | 10 | 10 | |
項 | ????? ?04 | 50 | 50 | |
項 | ????? ?12 | 392.74 | 392.74 | |
類 | 208 | 49.29 | 49.29 | |
? ?款 | 05 | 49.29 | 49.29 | |
??? ?項? ? | 01 | 49.29 | 49.29 | |
類 | 210 | 18.96 | 18.96 | |
? ?款 | ? ?05 | 18.96 | 18.96 | |
??? ?項? ? | 01 | 18.96 | 18.96 | |
類 | 221 | 32.99 | 32.99 | |
? ?款 | 02 | 32.99 | 32.99 | |
??? ?項? ? | 01 | 32.99 | 32.99 |
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表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目名稱 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 896.22 | 783.86 | 112.36 |
工資福利支出 | 701.58 | 701.58 | |
? ?基本工資 | 129.71 | 129.71 | |
? ?津貼補貼 | 259.06 | 259.06 | |
? ?獎金 | 97.67 | 97.67 | |
? ?社會保障繳費 | 40.04 | 40.04 | |
? ?績效工資 | |||
? ?其他工資福利支出 | 175.1 | 175.1 | |
商品和服務支出 | 112.36 | 112.36 | |
? ?辦公費 | 4.63 | 4.63 | |
? ?印刷費 | 0.3 | 0.3 | |
? ?水費 | 0.8 | 0.8 | |
電費 | ? ?5.3 | ? ?5.3 | |
? ?郵電費 | ? ?4.24 | ? ?4.24 | |
? ?差旅費 | ? ?3.17 | ? ?3.17 | |
維修(護)費 | 1.17 | 1.17 | |
租賃費 | 51 | 51 | |
培訓費 | 1.36 | 1.36 | |
公務接待費 | 1.34 | 1.34 | |
專用材料費 | 12.57 | 12.57 | |
被裝購置費 | |||
工會經(jīng)費 | 2.53 | 2.53 | |
公務用車運行維護費 | 19.5 | 19.5 | |
其他商品和服務支出 | 4.45 | 4.45 | |
對個人和家庭的補助 | 82.28 | 82.28 | |
? ?離休費 | |||
? ?退休費 | 49.29 | 49.29 | |
? ?購房補貼 | |||
? ?住房公積金 | 32.99 | 32.99 | |
? ?其他對個人和家庭的補助支出 | |||
貸款轉貸及產(chǎn)權參股 | |||
? ?國內(nèi)貸款 | |||
? ?產(chǎn)權參股 | |||
? ?其他貸款轉貸及產(chǎn)權參股支出 | |||
其他支出 |
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表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
合計 | 基本支出結轉和結余 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉和結余 | 項目支出結轉和結余 | ||||
合? ?計 | ||||||||||||
類 | ||||||||||||
款 | ||||||||||||
項 | ||||||||||||
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?????? 我交警隊沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
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表八:一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表??? ?
單位:萬元
2016年度預算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國 | 公務用車購置及運行費 | 公務接 | 合計 | 因公出國 | 公務用車購置及運行費 | 公務接 | ||||
(境)費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 待費 | (境)費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 待費 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41.98 | 0 | 36.5 | 0 | 36.5 | 5.48 | 37.57 | 0 | 35.57 | 0 | 35.7 | 1.87 |
第三部分:廣西柳城縣公安局交通警察大隊2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計 1614.53萬元。
1.財政撥款收入? 1243.96? ?萬元,為柳州市本級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入?? 0? ?萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。
3.經(jīng)營收入? 0?? ?萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入? 8.58?? ?萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如:道路交通聯(lián)席會議經(jīng)費
5.用事業(yè)基金彌補收支差額?? 0? ?萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余 361.99?? ?萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
? ??(二)支出總計 ??1614.53 萬元。包括:
1.一般公共服務(類) 1211.91 萬元:主要用于工資津貼、醫(yī)療保險777.82萬元,商品和服務支出297.54萬元,對個人家庭補助3.3萬元,其他資本性支出133.25萬元
2.社會保障和就業(yè)(類)? 49.29萬元:主要用于單位本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
3.住房保障支出(類) 32.99 萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
4.結余分配? 0? ??萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
5.年末結轉和結余 320.34萬元,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
二、2016 年度一般公共預算支出決算情況
2016 年度一般公共預算支出? 1288.96萬元,其中:基本支出? 896.22 萬元,項目支出?? 392.74 萬元。
行政運行支出734.98萬元,道路交通管理支出347.74萬元,一般行政管理事務和治安管理支出60萬元,歸口管理的行政單位離退休支出49.29萬元,行政單位醫(yī)療支出18.96萬元,住房公積金支出32.99萬元
三、2016年度政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元,其中:基本支出???? 萬元,項目支出 0?? 萬元。
四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 896.22 ?萬元,其中:人員經(jīng)費 701.58 ?萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,獎金,社會保障繳費,其他工資福利支出;公用經(jīng)費112.36? ?萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、公務用車運行維護費用等;對個人和家庭補助支出82.88萬元,主要包括:退休費、住房公積金。
五、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增(減)0 ?萬元;公務用車購置支出決算?? 0 ?萬元,與上年同期增(減) 0萬元;公務用車運行支出決算? ?35.57? ?萬元,與上年同期減21.75萬元,原因是公務用車改革,大隊車輛減少;公務接待費支出決算?? ?1.87 萬元,與上年同期減 ?1.38萬元,原因嚴格控制公務接待開支。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出 0 ?萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出 35.57 ?萬元。其中:
公務用車購置支出 0?? ?萬元。
公務用車運行支出? ?35.57? ?萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展交通管理業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,所屬單位開支財政撥款的公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車保有量為11? ?輛,全年運行費支出35.57? 萬元,平均每輛? ?3.23萬元。
(三)公務接待費支出 1.87? ?萬元。其中:
國內(nèi)接待批次32次,接待人數(shù)231人,總額1.87萬元。
六、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明。
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出112.36 ?萬元(與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年減少139.11 ?萬元,降低55 ?%。主要原因是:財政預算控制,公務用車改革,車輛維護費減少,公用經(jīng)費不足從一般轉移支付經(jīng)費補充開支。
(二)政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額 133.26 ?萬元,其中:政府采購貨物支出 133.26萬元、政府采購工程支出 0 ?萬元、政府采購服務支出 0 ?萬元。(中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為:2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛11? ?輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車0? ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 11 輛、特種專業(yè)技術用車 0 ?輛、其他用車0? 輛;單位價值200萬元以上大型設備 0 ?臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2016年,(本單位)共組織對 1 ?個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款30.98 ?萬元,占年初預算的2.49%??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。
2016年12月,大隊建設綜合指揮調(diào)度系統(tǒng),為貫徹落實科技強警精神,切實加強交警系統(tǒng)社會創(chuàng)新管理,提高路面科技管理水平,方便民警路面執(zhí)勤執(zhí)法以及查處各類道路交通違法行為,為推進柳城縣智能交通電子監(jiān)控管理系統(tǒng)建設,為穩(wěn)步實現(xiàn)交通事故及時處置,交通誘導信息快速發(fā)布,交通擁堵有效預防的工作目標提供助力。根據(jù)公安科技強警工作要求,提高快速處置能力,建設綜合指揮調(diào)度系統(tǒng),運用視頻監(jiān)控系統(tǒng)掌握、策應接處警工作,發(fā)現(xiàn)和及時處置街面警情。及時掌握轄區(qū)內(nèi)治安警情,動態(tài)調(diào)整轄區(qū)社會面治安防控,合理安排警力開展巡防工作。項目預算30.98萬元,2017年1月安裝設備,2017年3月正式啟用,系統(tǒng)24小時監(jiān)控,一分鐘內(nèi)完成對縣城主要道路的巡查,節(jié)約、釋放警力,提高快速處置能力,發(fā)揮執(zhí)法監(jiān)督和辦案指導以及對巡防隊伍的點名考勤作用,加強源頭執(zhí)法監(jiān)督和法律服務保障,提高派出所執(zhí)法規(guī)范化水平,達到項目申請時設定的各項績效目標。
(五)收支、辦公費、會議費、培訓費說明
⑴2016年部門決算本年收入1252.54 ?萬元,同比增減?? 138.42萬元,同比增減12.42%??? ?。其中:一般公共預算財政撥款1243.96?? 萬元,同比增加 ?174.6? 萬元,同比增減16.33%?? ?。
⑵2016年部門決算本年支出1294.19?? ?萬元,同比增減? 306.23 萬元,同比增減 31%? ?。其中:基本支出 896.22? ?萬元,同比增減259.11? ?萬元,同比增減40.67%?? ;項目支出 ?397.97? 萬元,同比增減47.12?? ?萬元,同比增減 13.43%? 。
⑶會議費本年支出 0? ?萬元? 同比增減 0? ?萬元,同比增減 0? 。
⑷培訓費本年支出 7.28? ?萬元? 同比增減-1.46?? ?萬元,同比增減 -16.71%? 。
⑸辦公費本年支出 6.47? ?萬元? 同比增減 -7.92? ?萬元,同比增減-55%?? 。
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第四部分? ?名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 ?
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 ?
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 ?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 ?
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?
十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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